portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
988/941/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za ročný prístup
218/2308/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
46,48 EUR
03.10.2018
Predmet: ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, číslo 5190043411.
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
2018/143
objednávka
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
90,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Objednávka na dopravné značenie
1018/874/2018
faktúra
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
113,08 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za dopravné značenie
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
718/620/2018
faktúra
EUROCAMP, s.r.o.
31648291
82,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu obecného auta
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
995/857/2018
faktúra
TOL, spol. s r.o.
31670385
355,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za sladkosti na akciu Mikuláš
789/40/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
13 800,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie "Územného plánu obce Veľká Lomnica"
921/49/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
10 800,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za Územný plán
650/556/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
229,14 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodaný materiál
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
2018/160
objednávka
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na motorovú rotačnú kefu a olej
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
851/732/2018
faktúra
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
31719724
47,12 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za papierové tašky
729/28/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
730/29/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
652/557/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
653/558/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
940/811/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
943/812/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
2018/149
objednávka
DANKO Jozef
32862644
102,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na použitie cisterny na prečistenie potôčika
1028/885/2018
faktúra
Jozef Danko
32862644
88,03 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za použitie cisterny
678/581/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
5 200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za technickú podporu na Dni Obce
679/582/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
7 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie účinkujúcich na Dni Obce
655/560/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
110,78 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám, oprava kosačiek
765/656/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám
782/671/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
20,30 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
990/852/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33860336
125,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za občerstvenie na ustanovujúce zastupiteľstvo
235/2545/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 970,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
281/3016/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
992/855/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
6 279,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1023/880/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
2 691,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1086/943/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za revíziu rodinných domov
722/622/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
705,58 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
874/755/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
1 417,58 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za stravovanie a občerstvenie
914/788/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
647,16 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
1041/896/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,27 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcov
2019/4
objednávka
Jozef KISKA
35217529
4 980,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na správcovstvo cintorína
2018/101
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie ŽoNFP na projekt
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
776/666/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
47,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za parkovací doraz
668/570/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,79 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za čistenie rohoží
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
867/748/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,51 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za výmenu rohoží
959/830/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
2018/104
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie telekomunikačných zariadení
707/609/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
713/615/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
352,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
766/37/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
2018/134
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie telekomunikačných zariadení
913/787/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,82 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
915/789/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
898/790/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
1024/881/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
1025/882/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,73 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za telefónne poplatky
2/54/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
637/543/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
638/544/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
639/545/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
111,92 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
640/546/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
557,82 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
641/547/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
125,16 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
642/548/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
130,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
643/549/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
93,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
644/550/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
125,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
645/551/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
151,19 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
646/552/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,74 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
647/553/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,46 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
648/554/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
84,53 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie