portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3222
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21 /2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
9 484,25 EUR
12.05.2023
Predmet: Škola v prírode pre žiakov II. stupňa
249/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
9 474,08 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021064 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - telocvičňa
32/2019
faktúra
CK Elán, s.r.o.
36213837
9 296,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 20190213 - Lyžiarsky výcvik
55 /2020
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
8 965,18 EUR
31.07.2020
Predmet: IT Technika - notebooky Lenovo
03/2024
faktúra
Veolia
36179345
8 896,27 EUR
31.01.2024
Predmet: 2312201067 - Teplo 12/2023
63/2022
faktúra
DOMI INTERIER
44292589
8 670,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022001 - Skrine do tried na II.stupni
271/2022
faktúra
Datacomp
36212466
8 371,00 EUR
07.12.2022
Predmet: 2246003 - Notebooky a IKT príslušenstvo - pre žiakov z Ukrajiny
94 /2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
8 350,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Pobyt Škola v prírode pre žiakov II. stupňa bez dopravy
143/2022
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
8 344,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 2201046 - Škola v prírode
51/2024
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
8 313,40 EUR
04.04.2024
Predmet: 24054 - Učebné pomôcky CH, F, INF pre II.stupeň - digitálna transformácia
139/2019
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
8 216,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 32019 - Maliarske a natieračské práce
49/2019
objednávka
JOZEF BERNÁT - NOVOMAL
10706151
8 216,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Maliarske a natieračské práce v interiéri školy
21/2023
faktúra
Veolia
36179345
8 199,91 EUR
22.02.2023
Predmet: 2312200076 - Teplo 1/2023
40/2023
faktúra
Veolia
36179345
8 067,32 EUR
28.03.2023
Predmet: 2312200159 - Teplo 2/2023
14/2024
faktúra
Veolia
36179345
8 000,28 EUR
07.03.2024
Predmet: 2412200076 - Teplo 1/2024
273/2018
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
19.12.2018
Predmet: 1840630 - Nákup IKT a príslušenstva
105/2018
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
17.12.2018
Predmet: Nákup IKT a príslušenstva
18/2025
objednávka
CK Fany
47006145
7 313,01 EUR
14.03.2025
Predmet: ŠvP pre I. stupeň ZŠ
8 /2022
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
7 225,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Skrine do tried na II. stupeň a do učebne PC1
89 /2023
objednávka
Štefan Seman
32562926
7 109,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Maliarske, natieračské a drobné murárske práce, VT, 2 triedy