portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1179/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
62,32 EUR
20.09.2012
Predmet: Dodávka vody 07/12 - Jankolova, Krásnohorská
0107-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
62,40 EUR
01.03.2012
Predmet: Tlačiarenské práce na základe našej špecifikácie a to k podujatiu "Vítanie primátorov a starostov 2012 . Prosíme o vytlačenie 100 ks podľa nižšie uvedených požiadaviek.náklad 100 ks , A4, 4+0, pauzák 100 gr Podklady.
B/1687/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
27.11.2012
Predmet: Konfigurácia OXE
0134/13/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
01.03.2013
Predmet: Konfiguračné zmeny na telekomunikačnom systéme Alcatel pre Útvar riaditeľa Úradu.
B/0329/13
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
05.04.2013
Predmet: Konfigurácia OXE - telekomunikačný systém Alcatel
0754/13/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
30.10.2013
Predmet: Zabezpečenie konfigurácie telefónnej ústredne na Úrade BSK.
B/2113/13
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
14.01.2014
Predmet: Zabezpečenie konfigurácie telefón. ústredne na Ú BSK
B/1902/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
62,75 EUR
10.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 10.12.2012
B/0593/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
62,78 EUR
30.05.2012
Predmet: Preprava balíka pre INTERACT POINT TURKU
B/1805/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
27.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2013
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0744/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
63,60 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: HP LASER JET M3027MFP, SN: CNRTB10061
2020-297-DOP
zmluva
Marian Fekete
63,63 EUR
30.04.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 23/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-298-DOP
zmluva
Ján Fekete
63,63 EUR
30.04.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 22/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0158-12-EO
objednávka
SWAN, a. s.
35 680 202
63,74 EUR
13.03.2012
Predmet: Registrácia turistických web domén: www.bratislavaregiontourism.sk a www.bratislava-region-tourism.sk, vo vzťahu k organizácií KOCR na obdobie 1 roka pre propagáciu turistickej ponuky Bratislavského samosprávneho kraja.
B/0351/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
63,74 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatok za doménu bratislava-region-tourism.sk, bratislavaregiontourism.sk za obdobie 15.03.2012 - 14.03.2013
B/0833/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
63,96 EUR
17.07.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 02.04-02.06.2014 - Jankolova, Krásnohorská
0748/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
64,37 EUR
05.11.2013
Predmet: Preklad textu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v zmysle priloženej špecifikácie.
B/1791/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
64,37 EUR
27.11.2013
Predmet: Za preklad - Popis obete - zo slovenčiny do angličtiny
B/2088/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
64,66 EUR
14.01.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0054/12-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ za obd.11/2012-10/2013
B/2124/12
faktúra
JUDr. Ladislav Jakubec, Exekútorský úrad
31782361
64,74 EUR
11.02.2013
Predmet: Trovy exekúcie - Optitrade, spol.s.r.o.
0039/14/EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
64,80 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného časopisu PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE na rok 2014 v celkovej cene 64,80 EUR s DPH vrátane distribúcie.
B/0207/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
64,80 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0013/14 - predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT - za obdobie 01/2014 - 12/2014
B/0771/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
65,00 EUR
09.07.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0025/12-aktualizácia r.2012
0677/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
65,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky - rukavice, na čistiace práce v parku Malinovo.
B/1585/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
65,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky - rukavice - čistiace práce v parku Malinovo
0597/13/EO
objednávka
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra ošetrovateľstva
99999998
65,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Účasť PhDr. Valburgy Mesárošovej - sestry samosprávneho kraja na Medzinárodnom vedeckom sympóziu "Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien", ktoré sa bude konať v dňoch 12.-13. septembra v Nitre.
0740/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú v Bukurešti, Rumunsko. Hotel IBIS PALATUM PARLAMENTULUI 3*, 8284 IZVOR STREET v termíne od 28.10.2013 - 29.10.2013, 1 noc, z dôvodu obsolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regione. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1821/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Ibis Palatul, Bukurešť-28.10.-29.10.2013 - p. Forgáčová
0033/14/EO
objednávka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
65,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Prehliadka mesta pre cca 20 osôb v celkovej sume 65 € s DPH.
B/0201/14
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
65,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Sprievodcovské služby
2016-934-OIČSMaVO
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36 361 518
65,00 EUR
04.01.2017
Predmet: ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY. Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností - pozemkov: parc. č. 825, LV č. 1955, k. ú. Grinava
2020-399-DOP
zmluva
Anna Pažitná
65,16 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 104/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-438-DOP
zmluva
Mária Šimončičová
65,16 EUR
24.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 136/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-432-DOP
dodatok
Mária Ďugová
65,16 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 19/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
2020-485-DOP
dodatok
Miroslav Vitaloš
65,16 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 170/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
2020-377-DOP
dodatok
Ľubica Keblešová
65,16 EUR
15.11.2021
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 60/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob.
B/0686/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
65,18 EUR
25.06.2014
Predmet: Dodávka vody za obd. 04.03.2014-08.04.2014 -Jankolova, Krásnohorská
B/1957/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
65,39 EUR
18.12.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.10.-19.11.2013
B/0213/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
26.03.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 20.02.2012
B/0365/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
13.04.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolova podľa servisného záznamu - 15.03.2012
B/1322/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
17.10.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolova podľa servisného záznamu-15.08.2012
B/0151/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
27.02.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servisného záznamu - 05.02.2013
B/0307/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
04.04.2013
Predmet: Servisné práce na Sys .priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servis. záznamu - 01.03.2013
B/1678/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
07.11.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská 16
B/0204/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
14.03.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 10.02.2014
B/0329/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
07.04.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská podľa servisného záznamu-07.03.2014
B/0424/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolová 6, podľa servisného záznamu - 31.03.2014
B/1647/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Za servisné práce-EZS v objekte BSK, Jankolova-podľa servis.záznamu
B/2120/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
65,88 EUR
31.01.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE el. energie za obd. 04.10.-31.12.2012-Kľukatá
0179-12-EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
66,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Zabezpečenie kvetov pri príležitosti ocenenia zamestnancov zo škôl pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
B/0377/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
66,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Zabezpečenie kvetov - ocenenie zamestnancov škôl - Deň učiteľov 28.03.2012
B/0136/12
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35 708 956
66,00 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA K Z/0005/12-Vestník MZ
B/1652/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Pri celulózke 40 01001 Žilina 1
0044/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
66,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu notebooku z oddelenia INTERACT.
0024/15/EO
objednávka
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného mesačníka Verejná správa + zákony na r. 2015.
0172-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
66,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie doručenia 10 kg balíka pre Interact Point Turku
B/1753/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
66,49 EUR
26.11.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.-16.10.2013
0731/14EO
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,60 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu : Právo a manažment v zdravotníctve na rok 2015 pre Odbor zdravotníctva, Úradu BSK
2020-686-DOP
zmluva
Mária Šimončičová
66,66 EUR
01.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 195/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-687-DOP
zmluva
František Horváth
66,66 EUR
01.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 194/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2012-429-KP
zmluva
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
66,90 EUR
09.08.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre jednotlivé odberné miesta: Drieňová 7, Bratislava Haanova 28, 851 04 Bratislava Jankolova 6, 851 04 Bratislava Malinovo Palkovičova3, 821 08 Bratislava Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava Kľukatá 36, 821 05 Bratislava Kučišdorfská Dolina 595, 902 01 Pezinok Karola Adlera 5. 841 02 Bratislava
0661/12/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
67,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Účasť na "Workshop pre pracovníkov cestnej databanky so správcami cestných komunikácií" v Bratislave, pre Doc. Ing. Petra Freša, CSc..
B/1897/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
67,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčba angličtiny za 11/2012
B/1836/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.10.-24.11.2012-Stará Ivánska cesta
B/2073/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.11.-24.12.2012-Stará Ivánska cesta
2020-398-DOP
zmluva
Mgr. Branko Mráz
67,62 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 89/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2020-546-DOP
zmluva
PhDr. Dušan Mráz
67,62 EUR
31.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 90/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
0788/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
3500856
67,68 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu Monitorovacej správy č 1 a 2 projektu Family Net do nemeckého jazyka pre potreby projektu Family Net na predloženie žiadosti pre LP. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu Family Net.
B/1919/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
67,68 EUR
10.01.2014
Predmet: preklad časti Monitorovacej správy č.1 zo SJ do NJ-projekt FamilyNet
B/1128/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
05.08.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 17.06.2013-14.07.2013
B/1404/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
30.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2013-08.09.2013
B/1613/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
67,98 EUR
05.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 9.9.-6.10.2013
B/2003/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
07.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 04.11.-30.11.2013
B/1400/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35823542
67,99 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka tepla za obdobie 30.07.2013-30.08.2013-Sabinovská
B/0061/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
13.02.2013
Predmet: Vodné,stočné za obd. 25.12.2012 - 24.01.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0239/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
19.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.01.2013-24.02.2013-Stará Ivanská cesta
B/0432/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.02.2013-24.03.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0582/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
21.05.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.03.2013-24.04.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0787/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
68,03 EUR
01.07.2013
Predmet: vodné,stočné za obd.25.04.2013-24.05.2013-Stará Ivánska cesta