portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0588/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.05.2012-31.07.2012
B/0118/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
28.02.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.02.2012-30.04.2012
B/1391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel BW Premier Couture,Amsterdam-22.09.-23.09.2014- p. Csahok
0493/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Ubytovania v Hoteli Best Western Priemier Hotel v Amsterdame pre Szabolcsa Csahóka v termíne 22.-23.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Amsterdame (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0054/14/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
116,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov", ktorý sa bude konať v dňoch 12.2.-13.2.2014 v Bratislave pre p. M. Čaplu. Účastnícky poplatok na osobu je 116,00€ (cena vrátane DPH).
0157-12-EO
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
116,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Seminár "Finančné výkazníctvo v samospráve" dňa 08.03.2012 v Senici pre 4 pracovníčky finančného odboru. Účastnícky poplatok je 29,-€ s DPH/osoba.
K/0045/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
115,64 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16
B/1329/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.11.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu-25.09.2014
B/1143/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
22.09.2014
Predmet: Za servisný zásah - BSK - Sabinovská 16
B/1033/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.09.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 23.07.2014
B/0296/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
28.03.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 04.03.2014
0503/14/EO
objednávka
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
115,50 EUR
25.09.2014
Predmet: Prehliadka priestorov hradu Červený Kameň v Pezinku s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 1.10.2014 pre 28 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1176/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
115,20 EUR
25.09.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za vyúčbu nemec.jazyka-za 08/2014
B/1447/13
faktúra
Areaprint
35707437
115,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Leták DL KEEP - 500ks
0628/13/EO
objednávka
Areaprint
35707437
115,20 EUR
11.09.2013
Predmet: Zabezpečenie tlače letákov KEEP v celkovom náklade 500 ks. Celková cena objednávky a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1191/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,20 EUR
21.08.2013
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK-Sabinovská-26.07.2013
B/1992/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
115,13 EUR
08.01.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2013 - Drieňová
B/1587/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2013-Drieňová
B/1080/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
02.08.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2013 - Drieňová
B/0633/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
10.06.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 04/2013 - Drieňová
2018-1120-SM
zmluva
GALMISTAV s.r.o.
44182953
115,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby. Za účelom pripojenia stavby žiadateľa "SA Rohožník, rad. Výstavby III.etapa -NNK" (Ďalej len "stavba žiadateľa") k distribučnej sústave oprávneného oprávnený a žiadateľ uzatvorili dňa 12.8.2016 zmluvu o spolupráci č. 1613200058-ZoS (ďalej len "zmluva o spolupráci") V zmluve o spolupráci sa oprávnený zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku (ďalej len "elektroenergetické zariadenia").
0224/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
114,23 EUR
13.05.2015
Predmet: Zabezpečenie jednosmernej letenky na trase Bratislava - Brusel pre zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú v termíne 25.5.2015. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0805/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
16.07.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Unger Stuttgart - p. Teleky-10.06.-11.06.2014
0321/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
114,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Unger v Stuttgarte, Nemecko pre zamestnanca OSURaRP Mgr. Tomasa Telekyho v dňoch 10.-11.6.2014 za účelom účasti na stretnutí pracovnej skupiny dunajských regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/1481/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
114,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Občerstvenie-KURZ CO
0557/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola
00893471
114,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Občerstvenie (minerálka 0,5 l, káva obložená bageta) pre riaditeľov - pracovníkov CO, zariadení kultúrnych a zariadení sociálych služieb v pôsobnosti BSK zúčastnených na Kurze CO, ktorých schválil predseda BSK a bude vykovaný dňa 4. 10. 2012 v zasadačke č. 031 - Sabinovská 16, Bratislava. Občerstvenie žiadame zabezpečiť pre 30 osôb a v súlade s ustanovením § 1, písm. a) Opatrenia č. 533/2010 MPSR o sumách stravného, v max. hodnote 3,80 € na osobu (tj. v maximálnej celkovej sume 114 €,)
B/1840/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2014 - Drieňová
B/1349/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2014 - Drieňová
B/0896/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
113,90 EUR
30.07.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 06/2014 - Drieňová
B/0579/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
113,90 EUR
03.06.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 04/2014 - Drieňová
B/0284/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
113,78 EUR
27.03.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 02/2012 - Drieňová
B/1244/12
faktúra
PROLINK,s.r.o.
36407968
113,61 EUR
03.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní pre Úrad BSK
B/1226/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
113,45 EUR
20.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0039/12 - Personálny a mzdový poradca na rok 2013
B/1005/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
113,40 EUR
03.09.2012
Predmet: Preklad - protokol PI EdTRANS zo slovenčiny do nemčiny - projekt RECOM SKAT
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
B/1535/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie--26.9.-27.9.2012-Hotel Villa Royale- p. Masácová
0546-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Villa Royale 3* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1886/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
112,92 EUR
14.01.2013
Predmet: Elektrická energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 11/2012
B/0789/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
112,89 EUR
04.07.2014
Predmet: Projekt Destinatour 2013 - preklad Monitorovacej správy zo SJ do NJ
B/0152/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0007/12 - Zbierka zákonov SR, ročník 2012
0013-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
112,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Zbierka zákonov SR pre rok 2012.
B/1865/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 11/2014
B/1932/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Programátorske práce-email marketing-za 12/2014
B/1567/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 10/2014
B/1114/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 07/2014
B/0870/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
28.07.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 06/2014
B/0725/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
25.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 05/2014
B/0681/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 04/2014
B/2143/13
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
112,50 EUR
14.01.2014
Predmet: Za tlmočenie do GER jazyka
0851/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
4688086
112,50 EUR
19.12.2013
Predmet: Prekladateľské služby z nemeckého jazyka na 3 hodiny x 37,50 € bez DPH, v celkovej cene 112,50 € bez DPH. Subjekt nie je platcom DPH.
B/1227/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,25 EUR
20.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0038/12-Justičná Revue na rok 2013
B/0197/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,25 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/12 - Justičná Revue, ročník 2012
0178/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
112,10 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou balíka 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1438/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - BSK Bratislava,Dielne-Stará Ivánska cesta-2. polrok 2014
B/0511/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta - 1. polrok 2014
B/0315/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
112,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod.písomností" - p. Pechová, p. Glasová-13.03.2013
0142/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
112,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa bude konať dňa 13.3.2014 v Bratislave pre pp. D. Pechovú, D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00€ (cena vrátane DPH).
B/1920/13
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta - 2. polrok 2013
B/0619/13
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta -1 polrok 2013
B/0041/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
111,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Občerstvenie - zasadnutie predsedov komisií
0383/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,88 EUR
16.07.2014
Predmet: Preklad textu návrhu dohody medzi BSK a Burgenlandom do nemeckého jazyka na termín 7.7.2014 v celkovej sume 110,88 EUR s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP .
0143/15/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
110,80 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu monitorovacej správy projektu Za mostom do nemeckého jazyka v rozsahu 5,5 normostrán. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
B/0419/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
110,06 EUR
29.04.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.02.2014-18.03.2014
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
2020-268-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2019-10-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
110,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2018-125-PRA
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
110,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorení v zmysle ustanovení § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prespisov.
2016-858-OIČSMaVO
zmluva
BADUCCI Legal, s.r.o.
SK2021811187
110,00 EUR
29.11.2016
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB. Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a v rámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
0264/15/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
110,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk – slovenský jazyk) v rozsahu 4 hodín za účelom cezhraničného pracovného stretnutia k pripravovanému projektovému zámeru „Kreatívne oživenie tradícií“, ktoré sa bude konať dňa 26.5.2015 v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.
B/1539/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
110,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 202/2014-Štefanov-pozemky
B/0786/12
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
109,50 EUR
19.07.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. FUJIFILM
0357-12-EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
109,50 EUR
07.06.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. Fujifilm FinePIX JZ 100 s príslušenstvom (4 Gb SDHC) pre potreby oddelenia správy majetku Ú BSK
B/1359/12
faktúra
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
29.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum-Apple TV
0629/12/EO
objednávka
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
05.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum APPLE TV spojené s dovozom na Úrad BSK.
2020-531-DOP
zmluva
Ing. Anna Nemčovičová
109,08 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 98/2020/NZ/Chorvátsky Grob Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
2021-1006-ÚPGISaŽP
zmluva
Železnice SR
31364501
108,68 EUR
23.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva č. 806005009-2-2021-NZP. Prenajímateľ je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správcom majetku štátu -pozemku reg. C-KN pare. č. 667/13, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere 109703 m2 v celosti, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Lamač, ktorý je zapísaný na LV č. 875 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom.