portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0220/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
48,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Zabezpečenie akciových telefónov v počte 8 ks- Nokia 300 / 3ks/, HTC Desire C Black /5ks/. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0756/12
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
48,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Stará Ivánska cesta.
0297-12-EO
objednávka
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
48,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komína v objekte Stará Ivanská cesta 1/A, nutné vykonať v zmysle $23 ods. 1 vyhlášky MVSR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach
B/0476/12
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
48,00 EUR
30.04.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0014/12 - predplatné mesačník Stratégie od 03/2012 - 12/2012
B/1119/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
47,80 EUR
22.09.2014
Predmet: Úradny preklad z nemec. jazyka do slovens. jazyka (Dodatok č. 2 k DOHODE o výstavbe oceľ. mosta)
B/0330/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
47,76 EUR
05.04.2013
Predmet: Cateringové služby-12.03.2013
2020-523-DOP
zmluva
Emil Purgina
47,70 EUR
16.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 117/2020/NZ/Chorvátsky Grob Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0008/13
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
47,46 EUR
29.01.2013
Predmet: Celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2013-31.01.2014 - p. Bachratý, p. Molnár
B/1921/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
47,12 EUR
13.01.2015
Predmet: Servis trafostanice na základe prilož. rozpisu
B/0589/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
47,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Cateringové služby - 25.04.2013
B/1928/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
46,95 EUR
18.12.2013
Predmet: Aktualizácia k 11.11.2013 - OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami.
B/0158/14
faktúra
SATRO, s. r. o.
31335161
46,44 EUR
24.03.2014
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.02.2014-30.04.2014
B/1813/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
08.01.2015
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 11/2014
B/1631/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
19.12.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0985/13
faktúra
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
17.07.2013
Predmet: Obrus - banketová sukňa - propagačné účely
0254/13/EO
objednávka
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby obrusu - banketovej sukne na propagačné účely. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
B/1212/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
45,36 EUR
03.10.2012
Predmet: Za preklad - oficiálny list + oficiálne vyjadrenie k projektu Zdravie - projekt RECOM SKAT - zo slovenčiny do nemčiny
B/1283/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
45,10 EUR
04.10.2012
Predmet: Aktualizácia k 31.08.2012-OBCHODNÝ ZÁKONNÍK + JUDIKATÚRA
B/1721/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
45,02 EUR
26.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
0144/15/EO
objednávka
SAKRA GSM, s.r.o.
35845791
45,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie upgrade softvéru v mobilnom zariadení.
0739/14/EO
objednávka
PragmaSys, s. r. o.
47632470
45,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Zabezpečenie seminára: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2015", dňa 15.1.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú.
0404/13/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
45,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Účasť na seminári: " Polročné stretnutie mzdárov a personalistov s pánom Ing. Pavlom Kukučkom", ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2013 v Bratislave pre B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 51,-€ vrátane DPH. Po zľave pre klienta BSK je cena 45,-€ vrátane DPH.
0787/12/EO
objednávka
UNIKA Bratislava
14025400
45,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári " Súvisiace predpisy s územným plánovaním č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" dňa 21.11.2012 v Bratislave pre Ing. Katarínu Staníkovú. Účastnícky poplatok je 45,- € vrátane DPH.
0093-12-EO
objednávka
DOMENA NITRA
33638616
45,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame o vystavenie objednávky na seminár "Zmeny, novela zákona č. 461/2003 Z.z. o soc. poistení od 01.01.2012 a od 01.02.2012" dňa 23.02.2012 v Bratislave pre p. Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok je 45 ,- € vrátane DPH.
B/1852/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
44,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Samolepiace etikety 1000 ks
0029/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzie PAM 28.00", ktorý sa uskutoční dňa 28.1.2013 v Bratislave pre Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 44,40 € vrátane DPH.
0873/12/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
12.12.2012
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzia PAM 27.04", pre Beátu Kostickú, ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2012 v Bratislave.
B/1341/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
18.10.2012
Predmet: Seminár PAM 27.03-24.09.2012 - p. Kostická
0576/12/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
27.09.2012
Predmet: Účasť na seminári k novinkám verzie PAM 27.03 v Bratislave dňa 24.09.2012 pre p. Beátu Kostickú.
B/0389/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
17.04.2012
Predmet: Seminár k novinkám PAM 27.01 - p. Kostická - 23.03.2012
0027-12-EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Seminár k verzii "PAM 27.00", ktorý sa koná v Bratislave dňa 25.01.2012 pre p. Beátu Kostickú. Účastnícky poplatok je 44,40,-€ s DPH.
B/0072/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
15.02.2012
Predmet: Seminár k novinkám PAM - p.Kostická - 25.01.2012
B/2197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
44,33 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 20.11.-17.12.2013
0161/15/EO
objednávka
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti
31103031
44,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2015", dňa 10.4..2015 v Bratislave pre p. Packu. Účastnícky poplatok na osobu je 44,00 € (cena vrátane DPH).
0013/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
44,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 - prehľad povinností vyplývajúcich zo zmien od 1.1.2014", ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH), po zľave pre klienta BSK je cena stanovená na 44,00€ vrátane DPH na osobu.
B/1970/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Seminár "Novinky verzia PAM 27.04" - p. Kostická-12.12.2012
B/1777/12
faktúra
Pediakard s.r.o.
46 096 558
43,78 EUR
03.01.2013
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie" za obd. 09/2012,10/2012,11/2012
B/0616/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
43,46 EUR
23.05.2013
Predmet: Cateringové služby-02.05.2013
2020-387-DOP
zmluva
Mária Kvetková
43,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 77/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1458/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
43,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/0814/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,01 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.eu, bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/0964/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
43,01 EUR
16.09.2013
Predmet: Poplatok za doménu vucba.eu,bratislava-vuc.eu za obdobie 18.06.2013-17.06.2014
B/0827/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
43,01 EUR
20.09.2012
Predmet: Poplatok za doménu vucba.eu, bratislava-vuc.eu za obdobie 18.06.2012-17.06.2013
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1037/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
43,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Parak-Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
0397/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
43,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnanca ÚBSK p. Pavla Páraka v HOTELI***+, STRÁŽNICE, Předmestí 3 , 696 62 Strážnice, česká republika v termíne 23.07.2014 – 24.07.2014 (1 noc) 1 x SGL Standard s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionálnej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0451/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
42,90 EUR
09.05.2014
Predmet: Aktualizácia k 18.3.2014-Správny poriadok-komentár
B/0082/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
42,72 EUR
19.02.2014
Predmet: Za opravu výťahu v mesiaci januári 2014
2020-462-DOP
dodatok
Anna Turiničová
42,69 EUR
09.11.2021
Predmet: Dodatok k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 159/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2020-421-DOP
dodatok
Mária Turiničová
42,69 EUR
09.11.2021
Predmet: Dodatok k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 161/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2020-424-DOP
dodatok
Marián Turinič
42,69 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodatok k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 153/2020/NZaZoVB-000/Chorvátsky Grob uzatvorenej podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
B/0244/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
42,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -27.01.2014-02.02.2014
B/1380/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy - Zohor - Záhorská Ves - 21.09.2012
0599/12/EO
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
42,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vykonanie mimoriadnej dopravnej obsluhy na regionálnom traťovom úseku Zohor-Záhorská Ves dňa 21.9.2012, počas ktorej bude umožnená bezplatná preprava všetkých cestujúcich na uvedenom traťovom úseku. BSK uhradí ZSSK podiel tržieb, ktoré prislúchajú MDVRR SR.
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
0298-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
00151858
41,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Odborný seminár Bc. Hajnalky Polgár:" Zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení aktuálnom pre rok 2012" v termíne 17.5.2012
0047-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
41,50 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na seminár " Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " konaný dňa 01.02.2012 v Bratislave pre p. Annu Zaťkovú. Celková suma vrátane DPH je 41,50,- €.
2020-460-DOP
zmluva
Štefan Pažitný
41,49 EUR
25.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 113/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/1370/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.08.-26.09.12-Stará Ivánska cesta
B/1167/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
20.09.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.07.-26.08.12-Stará Ivánska cesta
B/1020/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
27.08.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.06.2012-26.07.2012-Stará Ivánska cesta
B/0894/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
24.07.2012
Predmet: Vodné, stočné za obd. 27.05.2012-26.06.2012-Stará Ivánska cesta
B/0703/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
09.07.2012
Predmet: vodné,stočné za obd.27.04.2012-26.05.2012-Stará Ivánska cesta
B/0545/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.03.2012-26.04.2012-Stará Ivánska cesta
B/0400/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
17.04.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.02.2012 - 26.03.2012 - Stará Ivánska cesta
B/0224/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.01.2012-26.02.2012-Stará Ivánska cesta
B/0069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
15.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.12.2011 - 26.01.2012 - Stará Ivánska cesta.
B/0590/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
41,20 EUR
21.05.2013
Predmet: Cateringové služby - 24.04.2013
B/1601/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
40,68 EUR
29.10.2013
Predmet: cateringové služby - 01.10.2013 - Destinatour 2013
0214/15/EO
objednávka
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
40,50 EUR
04.05.2015
Predmet: Zabezpečenie vzdelávacieho materiálu pre potreby zamestnancov BSK - učebnica New EnglishFile begginer a sada CD v hodnote 40,50 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2020-388-DOP
zmluva
Ján Pätoprstý
40,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 115/2020/NZ/Chorvátsky Grob. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 ( 50212) Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ ( ďalej aj ako „ predmetná stavba“ ) a následne úplného majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2019.
B/0620/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
40,32 EUR
16.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad projek. zámeru pre udržateľnosť výstupov projektu EdTRANS z NJ do SJ
0239/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
40,32 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu projektového zámeru pre udržateľnosť výstupov projektu EdTRANS z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu 2 normostrany. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry. Termín dodávky: 16.4.2014.- -na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE
B/1783/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Elektrická energia 11/2013-Krásnohorská
B/1543/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Krásnohorská
B/1333/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Krásnohorská
B/1211/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
28.08.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013-Krásnohorská
B/1091/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
05.08.2013
Predmet: Elektrická energia 07/2013 - Krásnohorská