portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016001468
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Vystavenie potvrdenia - audit
601700404
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu pre audit
22/2017
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
67/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
20160293
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
20160463
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre na r. 2017
62/2017
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
21.12.2017
Predmet: Kalendáre na rok 2018
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
53/2018
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
66/2019
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2020306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
825,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára na rok 2021
2021306
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
826,80 EUR
21.12.2021
Predmet: Výroba a tlač kalendára VITAJTE na rok 2022 s erbom obce
2022340
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 017,60 EUR
27.12.2022
Predmet: Výroba a tlač kalendára rok 2023
FO2023/343
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
1 272,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Kalendáre pre občanov
44/2025
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
768,75 EUR
20.06.2025
Predmet: Grafické spracovanie a tlač občasníka Breznickie novinke č.1
4/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
16.01.2018
Predmet: Poklop
2180004
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,32 EUR
16.01.2018
Predmet: Poklop
2180015
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
167,04 EUR
25.01.2018
Predmet: Poklop 2 ks
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
48/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora ČOV
18/2021
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
27.05.2021
Predmet: Výroba, demontáž a montáž 2 ks nového zábradlia v zmysle cenovej ponuky č. 41/2021"B"
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
2220050
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,20 EUR
24.03.2022
Predmet: Oprava príruby a rotora
2220122
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
201,72 EUR
12.07.2022
Predmet: Výpalky P15-o635
2220097
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
114,36 EUR
28.07.2022
Predmet: Naváranie príruby ČOV a oprava lyžice.
2220295
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
784,08 EUR
02.12.2022
Predmet: Výroba poklopov
20256059
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
232,47 EUR
18.06.2025
Predmet: Servis klimatizácie Peugeot
34/2019
objednávka
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
788,16 EUR
22.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce +výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ
2019012
faktúra
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
264,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce - výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ podľa ponuky zo dňa 19.07.2019
2232011255
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
75,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Evidenčný list KNIŽNICA
2242004235
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,92 EUR
16.05.2024
Predmet: Pobytové lístky
2242004904
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,20 EUR
04.06.2024
Predmet: Rybársky lístok - tlačivo
2010795920
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
999,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Vybavenie kúpeľne - Pastierska koliba
22/2025
objednávka
SILKAT-PLUS, s.r.o.
44008597
2 500,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie v rámci opatrení na adaptáciu klímy, zelenej infraštruktúra v obci ako povinnej prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie
20250303
faktúra
SILKAT-PLUS, s.r.o.
44008597
2 500,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : v rámci opatrení na adaptáciu klímy, zelenej infraštruktúry a v obci Tekovskej Breznica ( ako povinná príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie)
23004
faktúra
Silvia Cibuľová - foto - grafika
37426290
350,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 4.Q.2022
59/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky 740.výročie oslavy obce
16025
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky-oslavy obce
16027
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby - oslavy obce
66/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby- oslavy obce
102/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
16043
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
45,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
22021
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 2.Q.2022.
22034
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
850,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 3.Q.2022
126/903002/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
29 327,72 EUR
15.07.2016
Predmet: Technická vybavenosť B2
127/44403/16
faktúra
Sim Kor s.r.o.
36014354
2 400,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebné práce a dodávky na oplotení
367/2019/3
zmluva
Sim Kor s.r.o.
36014354
1 045 529,04 EUR
20.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 367/2019/3
Dodatok č.1
dodatok
Sim Kor s.r.o.
36014354
0,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Rekapitulácia celkových nákladov kúpnej ceny Stavba - Bytový dom s.č. 352 vrátane technickej vybavenosti
3/2016
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
1 887,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti 16 b.j.
1690300116
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
60 568,28 EUR
01.03.2016
Predmet: Miestna komunikácia, odstavné plochy, vodovodné prípojky B2
32/2016
objednávka
SimKor, s.r.o.
36 014 354
04.05.2016
Predmet: Oplotenie a s tým súvisiace práce aj dodanie potrebného materiálu
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
013/903002/17
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
586 600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Obstaranie nájomných bytov "Bytový dom - 16 b.j. súp.č. 901
3390300317
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
251 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady stavby o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytom "BD 16 b.j."
3490300417
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
36 820,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, miestnu komunikáciu, odstavné plochy, vodovodné prípojky na stavbu "TV k 16 b.j.
367/2018/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 367/2018/1
367/2019/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
124/036701/19
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Technická vybavenosť v zmysle zmluvy č. 367/2019/1 bytový dom
367/2019/2
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva -miestna komunikácia, odstavné plochy a spevnené plochy B3
264036702
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Náklady stavby k bytovému domu na obstaranie technickej vybavenosti - miestna komunikácia,odstavné plochy, spevnené plochy B3
034036703
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
13.03.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle kúpnej ceny č.367/2019/3 na obstaranie pozemkov KN C par.544 a par.545
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
152/036704/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
668 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy o úvere č. 600/123/2020 so ŠFRB na obstaranie nájomných bytov "Novostavba nájomných bytov - Tekovská Breznica - 16 b.j.
154/036706/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
27 000,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0103-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti "TV k 16 b.j."
153/036705/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
286 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0102-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov "BD16 b.j. súp.č. 352 "obec Tekovská Breznica
367/2019/4
zmluva
SimKor s.r.o. zastúpený Ing. Elena Kováčová - prokuristka spoločnosti
36014354
2 150,16 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
C008/2024
zmluva
Šimkovič Ľudovít
28,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
PK05/2024
zmluva
Šimkovič Ľudovít
100,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní krátkodobého prenájmu Pastierskej koliby
52/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby
53/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
54/2024
objednávka
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 110,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Realizácia chodníka - cintorín Tekovská Breznica
3/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 740,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Realizácia zámkovej dlažby - cintorín
4/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
1 116,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Oprava betónových stĺpov - cintorín Tekovská Breznica
5/2024
faktúra
Šimon Kráľ - HS Construction
45369836
2 250,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Obnova chodníka cintorín
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
60/2017
objednávka
Šipikal Karol
41413601
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera