portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2024
zmluva
SOZA
00178454
96,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - Súťaž vo varení gulášu 2024
2241118387
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel - Súťaž vo varení gulášu
2241119937
faktúra
SOZA
00178454
-24,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dobropis zľava podľa zoznamu použitých hudobných diel
27/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/04978/002
28/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/04978/003
2241127118
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Verejné použitie hudobných diel
2251101945
faktúra
SOZA
00178454
14,76 EUR
06.03.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - OÚ ročný poplatok
2251101944
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatok rozhlas - obec ročný poplatok
2251114798
faktúra
SOZA
00178454
100,86 EUR
18.06.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba MDD 2025
20230044
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
660,56 EUR
20.07.2023
Predmet: vyúčtovanie preddavku
20230100
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
1 044,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyučtovanie preddavku
40/2018
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
17.09.2018
Predmet: Archívna spona, prenášač,zošívačka
18546
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
21584
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby /zošívačka, plastová sponka
18/2023
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
600,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
09/2024
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
500,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
03/2025
zmluva
Športový klub karate Nová Baňa
35 993 740
1 000,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
307/7/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
158,70 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 4/2017/RCJ
8400139909
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
540,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP
32/2018
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
03.07.2018
Predmet: Pripojenie na plyn
8400161213
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
8400161168
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
9000387200
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2021
Predmet: Odborné práce na distribúcii sieti
9000426652
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
24.01.2022
Predmet: Ostatné odbor.práce na distribučnej sieti
9000460046
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
12.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ.
9000495053
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
18.01.2024
Predmet: Ostatné odborné práce na distribučnej sieti
9000527797
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2025
Predmet: BD352 - Služby spojené s opravou a údržbou PZ
30/2024
objednávka
SROM s.r.o.
55061451
1 391,43 EUR
04.04.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia
20240012
faktúra
SROM s.r.o.
55061451
1 560,89 EUR
27.06.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia - archív
600/236/2016
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31 749 542
838 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Záložná zmluva č.600/236/2016
600/123/2020
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31 749 542
668 500,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Záložná zmluva č.600/123/2020
3/2020
zmluva
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
480,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
4/2020
zmluva
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
1 992,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
2021118
faktúra
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
480,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Stavebný dozor pre stavbu "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
2023043
faktúra
STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o
31663656
1 992,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
121080
faktúra
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o.
52016323
216,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a oprava sifónu v kuchyni základnej školy objednávka č.36/2021.
30/2018
objednávka
Štefan Kapitančík
33851905
19.06.2018
Predmet: Generálna oprava elektroinštalácie ČOV, revízie a osvedčenie, montážne práce,
4082018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
624,49 EUR
09.10.2018
Predmet: Uzemnenie objektu ČOV
3/08/2018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
8 360,02 EUR
10.10.2018
Predmet: Oprava elektroinštalácie technologickej časti ČOV
B352/3
zmluva
Štefan Štefančík
102,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 3
2022/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k spracovaniu do ryhy
2022/004
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre pre betonáž, dovoz betónua spracovanie betónovej zmesi.
14/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 860,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Výkopové práce a dovoz štrku k jeho spracovaniu do ryhy.
15/2022
objednávka
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
4 500,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Došaľovanie ryhy pre betonáž, dovoz betónu a spracovanie betónovej zmesi.
2022/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
27 471,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
6/2022
zmluva
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
109 885,60 EUR
12.08.2022
Predmet: Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy.
2022007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 844,84 EUR
30.09.2022
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
2022008
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
32 032,32 EUR
24.11.2022
Predmet: Práce - Chválenie
2023/001
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
1 034,64 EUR
17.02.2023
Predmet: Práce podľa cenovej ponuky 001/2023 - Pastierska koliba
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
2023/003
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
9 537,08 EUR
25.09.2023
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č.25052022
2023/010
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
240,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Bagrovanie a čistenie kanála (dom p. Galbavý)
62/2016
objednávka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby- oslavy obce
41-5120/16
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby - oslavy obce
4300094846
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094841
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094847
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094850
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094854
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094855
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094856
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094858
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094859
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094860
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094865
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094866
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094867
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094868
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094869
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094871
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094872
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
43000094873
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Z-D-2019-000923-00
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke podperných bodov