portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021331
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
112,64 EUR
11.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby/RL,papier toner
2021276
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
2 920,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Brožúra Malá encyklopédia Dolného Pohronia
8287995614
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,78 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 7/2021
8288079351
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,53 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete 7/2021
9001434137
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,47 EUR
05.08.2021
Predmet: Tlač poštových poukážok 200 kusov
29/2021
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
2 000,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Kompletné spracovanie a podanie žiadosti na Environmentálny fond na získanie dotácie na projekt : Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV
1
dodatok
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1-ku Kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
2100047016
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu: EG1803
28/2021
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto-batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu : EG1803 1 ks
210179
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber odvoz odpadu za mesiac 7/2021/Bio odpad
27/2021
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
29.07.2021
Predmet: Geodetické práce spojené so zameraním skutkového stavu šatní TJ Sokol Tekovská Breznica
210100588
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,89 EUR
29.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál/štetec,belinka,riedidlo farba
1210308
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
231,84 EUR
28.07.2021
Predmet: Strojné kosenie miestnych komunikácií
2107003
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
1 200,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2021 -verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce v rámci projektu s názvom "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť Zemianske, časť Kamenie, revitalizácia a intenzifikácia ČOV
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
2194925
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
28.07.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 21.6-18.7.2021
202120
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
350,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica-aktualizácia PD"
00235/2021
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za mesiace 5,6,7/2021
1121306968
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
57,60 EUR
28.07.2021
Predmet: Použitie Johnny WC a sanitárna technika 1.7.2021-15.7.2021
2021117
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy schodov pred kostolom v obci
2211102476
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu/oznamy, blahoželania
1560011500
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,47 EUR
23.07.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte, prihlasovací lístok
26/2021
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
2 920,50 EUR
23.07.2021
Predmet: Vytlačenie brožúry Malá encyklopédia Dolného Pohronia od autora Jána Benča v počte 450 kusov
25/2021
objednávka
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu na opravu sociálnych zariadení v budove obecného úradu/Hrubá inštalácia, kompletujúce práce, dodávka materiálu
38/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
183 672,12 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica- časť Kamenie - Kanalizačný zberač "AD3-2-2"
37/2021
zmluva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
31322301
28 069,73 EUR
23.07.2021
Predmet: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Zemianske, Kanalizačný zberač "B1"
36/2021
zmluva
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
138 732,80 EUR
23.07.2021
Predmet: Práce a dodávky pre stavbu s názvom "Tekovská Breznica-revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
2170000064
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky
24/2021
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
819,65 EUR
23.07.2021
Predmet: Mechanický likvidátor-PLEVELE-INFRAWEED GO, kartáče ocelové zväzky 1 kus
2021110
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte OU- záchody-vnútorné povrchové úpravy/dlažby, obklady, maľby, fasáda
2211102477
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov od 1.1.2021-31.12.2021
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
8202100187
faktúra
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
22.07.2021
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy, úprava povrchu podlahy v ZŠ s MŠ
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 6/2021
23/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
2 760,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Stavebné práce a dodávky na opravu schodov pred kostolom - odstránenie podkladu existujúcej dlažby, vybúranie nesúdržných častí a príprava podkladu schodiskových stupňov, dobetónovanie stupňov, realizácia kamienkového koberca vrátane olištovania
3354211283
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 952,58 EUR
12.07.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zemný plyn 7/2021
2100418
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2021
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
22/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
5 400,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Realizácia stavebných prác a dodávok v miestnosti sociálnych zariadení na obecnom úrade/WC podchytenie existujúcich konštrukcií, vybúranie otvorov pre dvere s nadsvetlíkmi, odizolovanie muriva, vyspravenie dverných ostení dverí vrátane nadsvetlíka, dodávka a montáž dverí, montáž vykurovacích telies, sadrokartónový strop, dlažby, obklady
2021099
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zrealizované stavebné úpravy v objekte obecného úradu/WC
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
8286231892
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,67 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete 6/2021
8286152268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,10 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete1.6-30.6.2021
18/2021
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
3 240,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Stavebné úpravy v objekte obecného úradu/búracie a sekacie práce, vyrovnávanie stien, podlahy, stropu, zhotovenie hydroizolácie, osadenie prekladov, vymurovanie priečky realizácie rozvodov inštalácií
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
210150
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 6/2021
1121306380
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Johnny WC a sanitárna technika 1.6.2021-30.6.2021
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
35/2021
zmluva
Volentier Vladimír, rod. Volentier
118,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
21/2021
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
24.06.2021
Predmet: Objednávka na práce : na traktorový krovinorez v časti obce Tekovská Breznica Vlčkovské - úprava malinčia a tŕnia
2186180
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
24.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 24.5.2021-20.6.2021
2021316
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
356,45 EUR
23.06.2021
Predmet: Materiál a ochranné pomôcky na testovanie/rukavice,respirátor,utierka skladaná,dezinfekcia
722021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
1 503,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov 16Bj č. 352
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
20/2021
objednávka
František Nemec STAVREM s.r.o.
50367447
4 195,45 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka - montáž PVC podlahovej krytiny + demontáž pôvodnej krytiny 1NP -chodba 50m2, 2NP-chodba 50 m2, 2NP-chodba ĽS 34m2. Cenová ponuka 8151/03/2021
211208855
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
162,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Budget1 Online/Zlaté stránky
34/2021
zmluva
Obec Rudno nad Hronom
00320986
5 000,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka
13211863
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
288,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Zber a zneškodnenie infekčného odpadu/testovanie
202104470
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru
58/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
87,50 EUR
14.06.2021
Predmet: Práca s plošinou/opilovanie stromov pod elektrickým vedením
2913142739
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
101,02 EUR
14.06.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
3354210980
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 756,68 EUR
14.06.2021
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2210100
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
1 183,20 EUR
14.06.2021
Predmet: Výroba, dodávka mostového zábradlia 2 ks
5590036101
faktúra
IVES Košice
00162957
200,40 EUR
14.06.2021
Predmet: Udržiavací poplatok obdobie 06.2021-12.2021 a 01.2022-05.2022 STP APV WINKONS,WINIBEU
33/2021
zmluva
Obecné siete, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o užívaní siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,60 EUR
07.06.2021
Predmet: Zemný plyn
8284387818
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8284306504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
60,32 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
210122
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 5/2021
2100401922
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
61,50 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby I. ročník/Písanie v 1.ročníku
210100123
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
160,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Školské potreby pre žiakov I. ročníka/zošit, výkres, náčrtník
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
Zmluva č.JS/2021/M/01352/VP
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
120,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 2 ks
21900040
faktúra
Precon s.r.o.
36632091
1 986,95 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/závesné WC, batérie, obklad, umývadlo- rekonštrukcia WC v budove OU
19/2021
objednávka
Precon s.r.o.
36632091
01.06.2021
Predmet: Objednávka materiálu - prerábka WC v budove OÚ
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely