portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201715
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
138,15 EUR
04.10.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/17
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
201718
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/17
20/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
126,15 EUR
07.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/2017
20181
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
148,53 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/18
20183
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
81,64 EUR
02.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 2/18
20185
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
123,55 EUR
29.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/2018
8/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,94 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/18
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
12/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2018
201816
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,62 EUR
05.10.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
20/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
76,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/2018
201821
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
63,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravné deti a žiaci hmotná núdza 12/18
20/2024
zmluva
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 02/2024
1/2024
dodatok
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodatok číslo 01/2024 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu č. 02/2024
2/2024
dodatok
Auxilium Plus n.o.
37954555
0,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Dodatok číslo 2/2024k zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č.02/2024
30/2023
objednávka
Liana Matušková
40158187
10.08.2023
Predmet: Hudobná produkcia REPLAY BAND
2023/18
faktúra
Liana Matušková
40158187
2 300,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Vystúpenie kapely REPLAY BAND 05.08.2023
73/2024
objednávka
Ing. Silvia Halvoníková - Projekčná činnosť
40391892
7 760,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie : "Kultúrno - spoločenský areál Tekovská Breznica"
36/2019
objednávka
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
05.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica"
201916
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
280,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie"Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica
202120
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
350,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica-aktualizácia PD"
20220101
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
360,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Strava a občerstvenie
20240017
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
121,80 EUR
03.04.2024
Predmet: Strava na voľby prezidenta SR dňa 23.03.2024
20240026
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
121,80 EUR
12.04.2024
Predmet: Strava na Voľby prezidenta SR 6.4.2024
20240044
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
139,20 EUR
17.06.2024
Predmet: Strava na voľby EP
22/2018
objednávka
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
18.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu r. 2018 telocvičňa ZŠ
006/2018
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu v cenách r. 2018 a výkazu výmer pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ.
4/2021
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
90,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Precenenie rozpočtov pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ č.700 blok D SO O1 telocvičňa a sociálne zariadenia
27/2019
objednávka
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
2019-0002
faktúra
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
68/2016
objednávka
Gejdoš Vladimír
41042166
26.08.2016
Predmet: DVD záznam z osláv obce
23087
faktúra
Milan Bogár
41180585
660,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Žumpa NPS3 - Pastierska koliba
20160802
faktúra
Peter Schlosser HUDOBNÉ NÁSTROJE
41314409
1 020,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Hudobná produkcia a ozvučenie
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
60/2017
objednávka
Šipikal Karol
41413601
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera
5/2018
objednávka
Šipikal Karol
41413601
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov počas roka 2018
2018233
faktúra
Šipikal Karol
41413601
256,75 EUR
17.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov na zber bio odpadu
65/2019
objednávka
Šipikal Karol
41413601
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov
2019223
faktúra
Šipikal Karol
41413601
348,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov 14x , manipulácia
OF20230122
faktúra
Šipikal Karol
41413601
456,24 EUR
11.09.2023
Predmet: Štrk na ihrisko
49/2019
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
188/019
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
110/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
180,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dezinsekcia - Pastierska koliba
83/2024
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
230,40 EUR
05.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce
356/2024
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
230,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce
21/2025
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia obce a Pastierskej koliby
93/025
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
172,20 EUR
08.04.2025
Predmet: Dezinsekcia a deratizácia obce a Pastierskej koliby
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
15/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
419004
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
162,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodov na detskom ihrisku
19/2019
objednávka
Vladimír Zaťko
41414861
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodok na detskom ihrisku
0722001
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
1 500,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu.
13/2025
objednávka
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
05.03.2025
Predmet: Výrub stromov 2ks
2/2025
faktúra
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Výrub stromov
20224
faktúra
Juraj Žembery
41726855
2 281,50 EUR
30.12.2022
Predmet: Stavebné práce
C19/2024
zmluva
Juraj Žembery
41726855
56,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 019/2024
001/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 739,93 EUR
04.03.2016
Predmet: Murárske práce - rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna
02032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 793,93 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy- vnútorných priestorov
10032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy -fasáda
003/2016
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy TJ - fasáda
2018037
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia DS
020/2018
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS
38/2020
objednávka
Marián Lachký S-world
41851021
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie
20200874
faktúra
Marián Lachký S-world
41851021
156,40 EUR
13.11.2020
Predmet: Solárne bodové osvetlenie 4 ks
5122020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41 909 275
70,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia v dome smútku
99-9/2023
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy : motorových vozíkov, stavebných strojov a zariadení
127-10/2024
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
25,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Aktualizačná odborná príprava
202001
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
160,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Stravné I. kolo testovania COVID -19
202101
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
492,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Odobratá strava 123 obedov a večerí v dňoch od 23.1.2021 do 3.4.2021 počas testovania na COVID -19
202102
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
84,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Odobratá strava na testovanie COVID-19 od 4.4.2021-30.4.2021
202103
faktúra
Bonitas, n.o.
42000564
88,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Odobratá strava v počte 22 obedov a večerí v mesiaci máji 2021 za účelom zabezpečenia stravy počas testovania a očkovania na COVID-19
8/2019
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
2019152
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Odmena za prípravu, spracovanie o odovzdanie Žiadosti názov projektu - Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica časť - Kamenie zmena č. 3
5/2020
zmluva
STUDNICA, n.o.
42053064
1 000,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
2020143
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb - príprava, spracovanie a odovzdanie žiadosti na ČOV
2020165
faktúra
STUDNICA, n.o.
42053064
500,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Druhá časť- Odmena za prípravu, spracovanie a odovzdanie žiadosti "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, časť Zemianske, revitalizácia a intenzifikácia ČOV"