portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/69/2023
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
8,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Folie na tlac menovek
510230032
faktúra
šEVT a.s.
31331131
8,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Etikety matná A4
520240068
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
8,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 06/2024
510230597
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
8,18 EUR
25.10.2023
Predmet: Maliarska farba 4kg
170
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
8,20 EUR
17.10.2012
Predmet: Výstava : MESIAC FOTOGRAFIE 2012 korektúra textov v slovenskom jazyku na výstavu
510120411
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
8,20 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra výstava Hostričová a Lewis Hine
510130115
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
8,44 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510210723
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
8,50 EUR
15.11.2021
Predmet: tech.mat. - vian.svet.
510220225
faktúra
TEDi Betriebs s.r.o.
46919872
8,50 EUR
13.05.2022
Predmet: boxy na hru Rohy k BMD
O/225/2022
objednávka
TEDi Betriebs s. r. o.
46919872
8,50 EUR
17.06.2022
Predmet: krabičky na Rodinnú hru v GMB (mestské dni)
O/82/2022
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
8,57 EUR
21.03.2022
Predmet: drevená doska - samoobslužný ateliér Scherzovci
510220091
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
8,57 EUR
22.03.2022
Predmet: drevená doska - samoobslužný ateliér Scherzovci
O/452/2021
objednávka
GLOVER, s.r.o.
36310905
8,60 EUR
28.10.2021
Predmet: udržbárky materiál
510240854
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
8,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Provízia PP 10/2024
510230230
faktúra
Kruh súčasného umenia PROFIL
31794271
8,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Časopis Profil 2022 5ks
510220053
faktúra
Daňový úrad
8,80 EUR
22.03.2022
Predmet: pokuta DP III.Q 2022
100120053
faktúra
Kočiš Martin
8,86 EUR
07.08.2012
Predmet: na základe objednávky-publikácie 7 ks
O/245/2022
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
8,99 EUR
17.06.2022
Predmet: technický materiál
510220329
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
8,99 EUR
17.06.2022
Predmet: lepidlo mamut
100150028
faktúra
Martina Pastoreková
9,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy za poskytnutie reprodukčných práv k zbierk.predmetu:
100160013
faktúra
MTA BTK
15300629-2-41
9,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vášho mailu zo dna 4.3.2016 fakturujeme Vám za zapožičanie reprodukcie výtvarného diela.
392016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
9,00 EUR
15.07.2016
Predmet: výroba samolepiek k výstave
510160169
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
9,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Mestske div.- plotrové písmo
312017
objednávka
Janka Jurečková
41007255
9,00 EUR
12.06.2017
Predmet: korektúra textu k výstave
100170025
faktúra
Sloven.archeolog.a histor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukč. práv:
510170159
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: jazyk.korektúra-I.W.Král
100170044
faktúra
ENDOM Ing. Ján Kollár
22715231
9,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcie výtvar. diela a súhlas s jej použitím:
02/2017/06
zmluva
Slovenská advokátska komora
9,00 EUR
18.01.2018
Predmet: zmluva o udelení súhlasu na použitie diela
100170060
faktúra
Slovenská advokátska komora
30795141
9,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o udelení súhlasu na použitie diela č. 02/2017/06:
510210220
faktúra
Hlavn‚ mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2021
Predmet: mont.vysielaź 4/21 PP
510210221
faktúra
Hlavn‚ mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
09.07.2021
Predmet: mont.vysielaź 4/21 MP
510210269
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 5/21 PP
510210270
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 5/21 MP
510210369
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 6/21MP
510210370
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 6/21 PP
510210457
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 7/21MP
510210458
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
16.08.2021
Predmet: mont.vysielač 7/21 PP
510210549
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.10.2021
Predmet: mont.vysielač 8/21MP
510210550
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.10.2021
Predmet: mont.vysielač 8/21PP
510210661
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.10.2021
Predmet: mont.vysielač 9/21MP
510210662
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.10.2021
Predmet: mont.vysielač 9/21PP
510210796
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: mont.vysielač 10/21MP
510210797
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: mont.vysielač 10/21PP
510210932
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: mont.vysielač 11/21MP
510210933
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: mont.vysielač 11/21PP
510211033
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: službyNSG siete 12/21 MP
510211034
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
17.01.2022
Predmet: službyNSG siete 12/21 PP
510220070
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Služby NGS siete 01/2022 PP
510220071
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Služby NGS siete 01/2022 MP
510220124
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Služby NGS siete 02/2022 PP
510220125
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Služby NGS siete 02/2022 MP
510220194
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Služby NGS siete 03/2022 MP
510220195
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Služby NGS siete 03/2022 PP
510220275
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Služby NGS siete 04/2022 MP
510220276
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Služby NGS siete 04/2022 PP
510220376
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Služby NGS siete 05/2022 PP
510220377
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Služby NGS siete 05/2022 MP
510220519
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Služby NGS siete 06/2022 PP
510220520
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Služby NGS siete 06/2022 MP
510220614
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby NGS siete 07/2022 PP
510220615
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby NGS siete 07/2022 MP
510220695
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby NGS siete 08/2022 MP
510220696
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby NGS siete 08/2022 PP
510220770
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 09/2022 PP
510220771
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 09/2022 MP
510220895
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 10/2022 PP
510220896
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 10/2022 MP
510221010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 11/2022 PP
510221011
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 11/2022 MP
510221089
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 12/2022 PP
510221090
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 12/2022 MP
510230212
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 3/2023 MP
510230211
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 3/2023 PP
510230161
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 2/2023 PP
510230160
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 2/2023 MP
510230074
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NGS siete 1/2023 MP
510230073
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NGS siete 1/2023 PP
510230324
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby NSG siete 4/2023 MP
510230323
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby NSG siete 4/2023 PP
510230538
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby NSG siete 6/2023 PP