portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23 TJ Slovan
223563
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služ.Štud.časopis MŠ
223564
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: lopty fitnes
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
223568
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,62 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 11/23 VO
223569
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
330,42 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 11/23
223570
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
339,20 EUR
31.12.2023
Predmet: orezávanie stromov
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
223572
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,21 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/23
223573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
223575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-109,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 2000C
223576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,56 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú.garáž
223577
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-66,65 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F