portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15168
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 128,94 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 194,24 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 954,82 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223538
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2023
Predmet: audit 2022
223537
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
121,00 EUR
31.12.2023
Predmet: elektromont. práce s ploš
223536
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 10/23 MŠ
223535
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223534
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223533
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
223532
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: viazanie,tlač kroniky
223531
faktúra
VIA spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
223530
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
114,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýč.podz.energ.zar.
223529
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.predšk.
223528
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. plav.výcv.MŠ pred.
223527
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. popl.2023 knižnic
223526
faktúra
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223525
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ - hadice, detská sada
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223523
faktúra
Marián Szabó - MARO
74,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pečiatky
223522
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ vrecká do vysávača