portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223392
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvuč. MS E-bike
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223394
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 7/23
223395
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
2 160,00 EUR
31.12.2023
Predmet: oprava výtlkov
223396
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
396,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr., výmena reprod.
2023/086
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, OPP
2023/087
objednávka
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál vybav.
2023/088
objednávka
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pretláčanie kanalizácie Školská
2023/089
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: serv. popl. 9/23-9/24
2023/090
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vypracov. monitor. správy
2023/091
objednávka
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: bublinková show
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia
2023/093
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: náhrad. diel kosačka
2023/094
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/095
objednávka
Roman Patrovič Romerx
33142092
1 519,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kosačka
2023/096
objednávka
HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
36335690
216,70 EUR
31.12.2023
Predmet: fotokniha
2023/097
objednávka
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti
223397
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 8/23
223398
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp. 8/23
223399
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 8/23
223400
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 amfit.
223401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 Oú
223402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 MŠ
223403
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 KD
223404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 TJ Slovan
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223406
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23 TJ Slovan
223408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
149,04 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena ram. Pek. 934/5
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223410
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ OPP, mater.vyb.
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
223412
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
136,80 EUR
31.12.2023
Predmet: BN špulka-kosačka
223413
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,82 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 8/23
223414
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,52 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 8/23
223415
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
251,88 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. predmety
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
223417
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
145,80 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena prevod.Vých.989/4
223418
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zníž.energ.nár.v
223419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
585,45 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223420
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
397,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ tepov., dezins.
223421
faktúra
TESSOUND s.r.o.
47996331
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody-bublink.show
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
223423
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
1 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: záchr.sl. MS E-bike
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
223425
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
140,00 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.pov. zníž.en.nár.ver
223426
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
19,20 EUR
31.12.2023
Predmet: hud.prod. hody Melior.
223427
faktúra
Základná škola
31201741
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 8/23 Kosírová
223428
faktúra
Základná škola
31201741
72,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 8/23 MŠ
223429
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
1 519,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kosačka Lučina MAX
223430
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
36335690
216,70 EUR
31.12.2023
Predmet: fotokhiha
223431
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,78 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 8/23
223432
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 029,17 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223433
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 195,38 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223434
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
858,98 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223435
faktúra
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hud. prod. hody Bacmaňáko
223436
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-36,27 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 DS
223437
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 ČOV Ško
223438
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8,44 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 8/23 VO 2000C
223439
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
223440
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,41 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 Oú pož.
223441
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,26 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 8/23 VO 3000F
223442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,95 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 TJ Slov
223443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,14 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 8/23 MŠ
223444
faktúra
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: odpad Školská 52
223445
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,22 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 8/23
223447
faktúra
INSPIO s.r.o.
51869535
325,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/098
objednávka
SPP distribúcia, a.s.
35910739
186,50 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýčenie plynár. zariadení
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/100
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
2 201,36 EUR
31.12.2023
Predmet: stavebný mater. - zámk. dlažba
2023/101
objednávka
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ knihy
2023/102
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
2023/103
objednávka
Vlajky.EU s.r.o.
65,74 EUR
31.12.2023
Predmet: vlajky EU
2023/104
objednávka
B2B partner
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kancel. materiál
2023/105
objednávka
Felix Balog
43008453
170,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ ladenie klavíru
223448
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 9/23
223449
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp. 9/23
223450
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: monitor. ver. bud. 9/23
223451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23