portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15161
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
224468
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
50,48 EUR
01.01.2025
Predmet: chránič prúdový Školská
224469
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 894,35 EUR
01.01.2025
Predmet: zneškod. neb. odpadu
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
224484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,68 EUR
01.01.2025
Predmet: mobil 11/24 Oú