portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4256
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
18/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
13/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
04112015
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4 228,99 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna- výmena okien
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
160100013
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
84,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál-šatňa TJ
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
2021207
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
10,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Servisné poplatky CLEERIO
2020240
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Servisné poplatky CE 1.1.2021-31.12.2021
8/2020
objednávka
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky CE počas obdobia od 1.1.2020-.31.1.2020
2020047
faktúra
CLEERIO Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
384,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Servisné poplatky celkom za obdobie 1.1.2020-31.12.2020
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
2017541
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Servisné práce na rok 2018, poplatky CE
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
39/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
16.06.2017
Predmet: Vytvorenie IS-TELEKOM
24/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
21.03.2017
Predmet: Prevod dát z GP1 do MA
2016703
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
480,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Servisné poplatky CE r. 2017
2016399
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA - 20cm/px
46/2016
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
216,00 EUR
22.06.2016
Predmet: ORTOFOTOMAPA -20cm/px
17/2016
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
08.04.2016
Predmet: Adresné body
2016174
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
144,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Záplavové územie, Adresné body
004/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb za vyhotovenie žiadosti o NFP Európa pre občanov v opatrení 2.1 Družobné partnerstvá miest.
006/2016
faktúra
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb za vypracovanie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov v oblasti telesnej výchovy.
006/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
007/2016
zmluva
For Your Business s.r.o.
46796690
300,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Konzultačné a poradenské služby
2024107
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe
2023132
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe - zmeny stavu vlastníkov
2022098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1/2022
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Štatistika zmien vlastníkov za predchádzajúci rok.
2021069
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2017098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1917041
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
11/2019
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácie dát v programe s leteckou fotografiou
15/2018
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
19.03.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou
VF17137
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
996,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výmena a aktualizácia fotografie v programe
30/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
24.04.2017
Predmet: Dodávka služieb a výkonov -kolmá fotografia s katastrálnou mapou
17038
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
12/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
31/2016
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
000174/2022
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
264,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Reklamné služby.
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
5/2017
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
1112016
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
94/2016
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
24.11.2016
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
253105
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
123,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk 2024
243068
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
231120
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
12019406
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
222,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Servírovací vozík 2ks
2251476
faktúra
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
28.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 2500x1100mm
34/2025
objednávka
PLOTY SKALA, s. r. o.
46614478
98,36 EUR
07.05.2025
Predmet: Mobilná bariéra 1,1 x 2,5m
20221002
faktúra
NAZAL s.r.o.
46612033
708,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Pneumatiky BOKA
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
53/2019
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
27.09.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo 2 ks STANDARD 600x400
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
35/2018
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
2023053
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
2023045
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti - Environmentálny fond 2023 - "Rozvoj odpadového hospodárstva"
20/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Environmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
19/2023
objednávka
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie cez Invironmentálny fond 2023 - Rozvoj odpadového hospodárstva
2022063
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 200,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1.
21048
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
600,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti v rámci OP KŽP 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.