portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 81226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD325
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
287,50 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program
FD326
faktúra
PIP - ART spol. s r.o.
31319483
161,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program
FD327
faktúra
Illés Július - FINTRADE
32221908
280,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - kultúrny program
FD328
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
400,80 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - obsluha kotolne
FD329
faktúra
Divadlo HAAF - HAASART
30792509
600,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - výchovný koncert
FD330
faktúra
Občianske združenie TANEC PRE RADOSŤ
42126550
500,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - výchovný program
FD331
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
567,34 EUR
07.04.2011
Predmet: Centrum hudby - elektrina
FD 924
faktúra
FA-BA PROPAG
13991809
62,40 EUR
08.04.2011
Predmet: vizitky
FD 925
faktúra
Martinek Ivan
40968154
109,00 EUR
08.04.2011
Predmet: oprava umyvacky riadu
FD 926
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
74,28 EUR
08.04.2011
Predmet: precistenie kanalizacie
FD 927
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
34,32 EUR
08.04.2011
Predmet: kontrola WC-Zelena
FD 928
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
29,69 EUR
08.04.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 944
faktúra
Bytkomfort - BA, a.s.
1 067,64 EUR
08.04.2011
Predmet: naklady za Palisady
239
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
52,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
251
objednávka
GLASS TRADING s.r.o.
31360459
99,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
250
objednávka
SATES a.s.
31628541
2 520,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
FD 929
faktúra
UNITEPOS - ŠF s.r.o.
36674630
2 320,66 EUR
11.04.2011
Predmet: upratovanie-Vajan.nábr.
FD 930
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
20,04 EUR
11.04.2011
Predmet: telefón
FD 931
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
14,48 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 932
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1 827,82 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 933
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
285,48 EUR
11.04.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 934
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 935
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 936
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 937
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 938
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 939
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS -Zahrebska
FD 940
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 941
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
11.04.2011
Predmet: vypis z monitorovania
FD 942
faktúra
Ulacký Ján Ing.
40775518
100,00 EUR
11.04.2011
Predmet: interny audit
258
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
259
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
260
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 000,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 945
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
38,92 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 946
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
823,18 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 947
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
3 287,30 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 948
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
547,67 EUR
11.04.2011
Predmet: pohrebne sluzby-K.Majorova
FD 949
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
336,00 EUR
11.04.2011
Predmet: montaz podia-Hviezdoslav.nam.
FD 950
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
302,78 EUR
11.04.2011
Predmet: oprava vysuvacaieho stlpika
FD 951
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
619,25 EUR
11.04.2011
Predmet: skladovanie
FD 952
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
1 390,96 EUR
11.04.2011
Predmet: cistenie kanal.vpusti
FD 953
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
166,75 EUR
11.04.2011
Predmet: voda- Zilinska
FD 954
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
194,98 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Soltesovej
FD 955
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
998,58 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 957
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
196,76 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD 956
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
449,71 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 959
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,86 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Palackeho WC
FD 958
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
303,87 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD214
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD215
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD216
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
53,56 EUR
11.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
262
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
742,16 EUR
11.04.2011
Predmet: Všeobecný materiál
FD 962
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
11.04.2011
Predmet: doplnkove prace
FD 961
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
20,00 EUR
11.04.2011
Predmet: clenske za rok 2010 a na rok 2011
76/2011
zmluva
Sirota Ľubomír Ing.
22652396
599,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD136
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
146,84 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD137
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
104,27 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD138
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD139
faktúra
Szabóová Miriam
33728518
238,97 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
FD140
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,59 EUR
12.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD 960
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: TV vysielanie o vzajom.vztahoch-III/2011
FD 974
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Beskydska
FD 980
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Zelena
FD 979
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 31
FD 978
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska
FD 977
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
47,78 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Soltesovej
FD 976
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
16,59 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Sancova
FD 975
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karpatska
FD 973
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
904,49 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-vid prilohu
FD 972
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
444,61 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karadz.,Medena
FD 971
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
57,67 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Spitalska
FD 970
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
88,66 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Gorazdova
FD 969
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
248,85 EUR
12.04.2011
Predmet: kom.odpad-Kollar.a Safar.nam.,Polna
FD 968
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
774,00 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz komun.odpadu VKV-marec 2011
92/2011
zmluva
Atelier - H,s.r.o.
36396249
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 967
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
310,84 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrina-Polna
FD 966
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
12.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.4.-31.6.2011
FD 965
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
61,65 EUR
12.04.2011
Predmet: kontrola el.spotrebica-SJ Budkova
FD 964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,74 EUR
12.04.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 963
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
151,97 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Medena 2