portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 80798
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 807
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
354,05 EUR
30.03.2011
Predmet: telefón NOKIA
FD 813
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
221,93 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-Budkova 21
FD 814
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
846,21 EUR
30.03.2011
Predmet: priehliadka el.instal.MS Budkova,Vaj.nab
FD 809
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
177,30 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-29.aug./WC
FD 810
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,85 EUR
30.03.2011
Predmet: voda-29.aug.5
FD 811
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
2 520,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prekladka vozidiel-Fr.Krala/24.3.2011
FD 812
faktúra
Car Towing, a.s.
44655606
1 800,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prekladka vozidiel-Fr.Krala/23.3.2011
185
objednávka
Peter Tomso
35326344
130,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Interiérového vybavenia
208
objednávka
Kňažko Peter
32056087
242,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
212
objednávka
Jozef Gažovič
17413958
60,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
213
objednávka
Sztanek Miroslav
11673966
254,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
145
objednávka
Gorcs Zoltán
13997319
180,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
221
objednávka
Ivan Martinek
40968154
109,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
222
objednávka
Kňažko Peter
32056087
22,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
220
objednávka
FA-BA PROPAG
13991809
62,40 EUR
31.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
15/2011
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
9 055,15 EUR
31.03.2011
Predmet: Darovacie zmluvy
61/2011
zmluva
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
31.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
223
objednávka
Car Towing, a.s.
44655606
3 960,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
224
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
9 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 815
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
163,04 EUR
01.04.2011
Predmet: cistiace potreby-SJ Vazovova
FD 816
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
01.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.2.-28.2.2011
FD 817
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 521,16 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Floglova
FD 818
faktúra
SATES a.s.
31628541
5 815,81 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz doprav.znacenia-Fr.Krala
FD 819
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
52,76 EUR
01.04.2011
Predmet: voda-Mala
FD 820
faktúra
STAVŠTANDARD REAL,sro
45378045
1 805,41 EUR
01.04.2011
Predmet: montaz parkiet-Grosslingova
FD 821
faktúra
Harmónia-Reality s.r.o.
35848839
350,00 EUR
01.04.2011
Predmet: obcerstvenie-Den ucitelov
FD 822
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
01.04.2011
Predmet: konverziia reg.cisiel
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 823
faktúra
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
23,22 EUR
01.04.2011
Predmet: poštové poukážky "U"
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 824
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
121,00 EUR
01.04.2011
Predmet: servisné práce-III/2011
FD 825
faktúra
WEGA LH, s.r.o.
36389561
645,84 EUR
01.04.2011
Predmet: podpora pre komp.WIS 1.1.-31.12.2011
FD 826
faktúra
DEVELSKI, s.r.o.
45314080
340,00 EUR
01.04.2011
Predmet: zalamovanie novin Staré mesto-III/2011
FD 827
faktúra
DEVELSKI, s.r.o.
45314080
340,00 EUR
01.04.2011
Predmet: zalamovanie novin Staré mesto-II/2011
152
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
351,28 EUR
04.04.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
210
objednávka
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
800,75 EUR
04.04.2011
Predmet: Telekomunikačnej techniky
FD 828
faktúra
Dinuš Martin
40770991
1 960,00 EUR
04.04.2011
Predmet: sluzby poradcu-vzdelavanie mladeze
FD 829
faktúra
SENIORCENTRUM Staré mesto
42133661
174,75 EUR
04.04.2011
Predmet: prispevok na stravu -marec2011
FD 830
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
04.04.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3 /marec
FD 831
faktúra
Šišková Mária
45331731
52,00 EUR
04.04.2011
Predmet: upratovanie-Soltesovej 3 /marec
227
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
4 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
70/2011
zmluva
Fyzická osoba
170,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
71/2011
zmluva
Fyzická osoba
180,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
FD21
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD22
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD23
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
147,55 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina - nedoplatok
FD24
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,38 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD25
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,37 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD26
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD27
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD28
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,81 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD29
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
64,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD210
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD211
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD212
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,27 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD213
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD11
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
799,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD12
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD13
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
110,74 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD14
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD15
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD16
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
47,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD17
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,79 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD18
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
185,72 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD19
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
162,96 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD110
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD111
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
321,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD112
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD113
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD114
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD115
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
172,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD116
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
149,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD117
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD118
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
60,66 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD119
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
10,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD120
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD121
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD122
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
157,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD123
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
154,04 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina