portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35144
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400542
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
17/2400543
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kancelárske stoličky /OcÚ/ + trezor / ZPS/
17/2400544
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 30.04.2025 : 33 ks x €20
INE_098/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - združená dodávka
7086/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 12/2024
7087/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 12/2024
7088/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 12/2024
7089/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 12/2024
7090/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
202,16 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3
7091/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
266,05 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
7092/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
227,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
7093/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
290,88 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
7094/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 418,84 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20
7095/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 124,38 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25,.
6213/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
537,98 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6214/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
295,53 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6215/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
510,53 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6216/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
815,42 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6217/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
453,55 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6218/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
502,08 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6219/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
228,81 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6220/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
505,88 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6221/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
555,64 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6222/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
135,99 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6223/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
390,99 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6224/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
243,78 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6225/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
256,31 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6226/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
503,24 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6227/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
434,02 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6228/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
109,49 EUR
17.12.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
5183/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
17.12.2024
Predmet: Internet za 12/2024 - Zariadenie pre seniorov
5184/2024
faktúra
Avalon EDC s.r.o.
46928596
1 008,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Revízie EPS a HSP vykonané podľa Vyhlášky 726/2002 Z.z.- Zariadenie pre seniorov Smižany
5185/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,98 EUR
17.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 10/2024
5186/2024
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
144,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kalibrovaná gastro váha - Zariadenie pre seniorov
5187/2024
faktúra
MSM Slovakia s.r.o.
31440479
25,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Pásy na zaistenie polohy v sede - Zariadenie pre seniorov
5188/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
230,10 EUR
17.12.2024
Predmet: Hygienické potreby, poháre a džbány - Zariadenie pre seniorov
5189/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
78,70 EUR
17.12.2024
Predmet: Výroba kľúčov a vložky - Zariadenie pre seniorov
5190/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
37,20 EUR
17.12.2024
Predmet: likvidácia zdravotníckeho odpadu - ZPS
5191/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
122,65 EUR
17.12.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5192/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
17.12.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 12/2024
5193/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 10/2024 - Zariadenie pre seniorov
5194/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
137,54 EUR
17.12.2024
Predmet: kancelársky a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5195/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
126,22 EUR
17.12.2024
Predmet: Hyg. a všeob. materiál - Zariadenie pre seniorov
5196/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
5197/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
17,98 EUR
17.12.2024
Predmet: Vario TV /2 ks/ za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
5198/2024
faktúra
Professional support s.r.o.
27709558
581,17 EUR
17.12.2024
Predmet: hygienický a čistiaci materiál - Zariadenie pre seniorov
5199/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
17.12.2024
Predmet: Internet za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
5200/2024
faktúra
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.
31708587
201,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Výmena akumulačnej batérie na dverách - Zariadenie pre seniorov
5201/2024
faktúra
Weishaupt spol. s r.o.
31605893
384,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Servis tepelného čerpadla - Zariadenie pre seniorov
5202/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
87,94 EUR
17.12.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5203/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 305,28 EUR
17.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - ZPS za 11/2024
1055/2024
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
1 980,00 EUR
17.12.2024
Predmet: PD " Rekonštrukcia MK na ulici Brusník v Smižanoch"/
1056/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
54 876,12 EUR
17.12.2024
Predmet: dodávka a montáž "Ihrisko pre každé dieťa v obci Smižany"
1057/2024
faktúra
Geoplán, spol. s r.o.
31693598
1 320,00 EUR
17.12.2024
Predmet: polohop. a výškop. zamer. "Revitalizácia parku pred KD"
1058/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
422,00 EUR
17.12.2024
Predmet: vyúčt. fa - prip.poplatok /IBV Panský kruh vetva J, C2/
284/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
214,56 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
285/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
167,57 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
286/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
152,73 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
287/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
72,72 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
288/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
371,62 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
289/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
242,95 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
290/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
240,77 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
291/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
107,17 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
292/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
440,52 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
293/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
256,93 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
294/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
180,41 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
295/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
101,11 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
296/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,82 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
297/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
256,96 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
298/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
268,65 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
299/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
612,05 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
300/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
500,53 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
301/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
223,36 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
302/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
98,62 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
303/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
201,72 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
304/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
318,44 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
305/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
779,93 EUR
17.12.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
3311/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
5 556,50 EUR
18.12.2024
Predmet: poist. majetku od 31.12.2024 do 29.06.2025
3312/2024
faktúra
Radoslav Pavlík
51510073
75,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava tlačiarne OcÚ
3313/2024
faktúra
EUROtoner, s.r.o.
43892655
435,58 EUR
18.12.2024
Predmet: tonery OcÚ