portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0814/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
110 679,50 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na SOŠ Vranovská ul. V Bratislave v rozsahu prác : výkopové práce ,výmena poškodených rozvodov kanalizácie ,SV a TÚV, montáž obkladov a dlažieb, montáž zárubní a stolárskych prvkov,montáž zriaďovacích predmetov a zdravotechniky, oprava dotknutej elektroinštalácie. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz likvidácia odpadov.
0808/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
0877/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
27.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu TÚV a ÚK na GY Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava v energokanáli spájujúcu školu - telocvičňu a výmenníkovú stanicu v rozsahu prác: odstránenie asfaltu, výkopové práce, odstránenie betónového krytu energokanála. Výmena rozvodov TÚV a ÚK . Spätné zakrytie energokanála, zásyp zeminou a zhutnenie. Spätná betonáž a pokládka asfaltu. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov vrátane upratania priestorov staveniska .
B/1923/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
14.01.2013
Predmet: Oprava prestrešenia vstupu - Gymnázium K. Štúra, Modra
B/1944/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie streš. krytiny - DSS KAMPINO
B/1973/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
110 679,50 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - SOŠ Vranovská
B/2026/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Výmena okien - DSS Javorinská
B/2029/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie TÚV a ÚK - Gymnázuim I. Horvátha
B/2030/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie stúpačiek rozvodov vody a kanal. - DSS a ZpS Kaštieľ Stupava
2013-23-PRA
zmluva
BOSO, s.r.o.
35 932 767
780 000,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľností, vedených v registri C KN, Správou katastra Pezinok na LV č. 503, v k. ú. Modra, okres Pezinok, obec Modra, a to: • parcely č. 5201/1 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 893 m2 • parcely č. 5201/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 111 m2 • parcely č. 5201/3 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 654 m2 • parcely č. 5202 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 405 m2 • parcely č. 5203/1 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 20704 m2 • parcely č. 5203/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 112 m2 • parcely č. 5203/3 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 42 m2 • parcely č. 5203/4 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 797 m2 • parcely č. 5203/5 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 248 m2 • parcely č. 5206/1 - zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 1675 m2 • parcely č. 5219 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 277 m2 • parcely č. 5220/2 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 334 m2 a stavieb – zapísaných v katastri nehnuteľností • súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/1, prevádzková budova • súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/2, prevádzková budova • súp. č. 1912 – na parcele č. 5201/3, prevádzková budova • súp. č. 1913 – na parcele č. 5202, prevádzková budova • súp. č. 3609 – na parcele č. 5203/5, kotolňa • súp. č. 3194 – na parcele č. 5206/1, druh stavby 720
0461/13/EO
objednávka
Agentúra VKM, s.r.o.
35933747
134,40 EUR
26.06.2013
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (maďarský jazyk - slovenský jazyk) pracovného stretnutia so zástupcami maďarskej vlády k téme: "Cezhraničná dopravná infraštruktúra", ktoré sa bude konať dňa 26.6.2013 od 10.30 - 14.30 na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava. Ide o 4 hodiny vysoko odborného konzekutívneho tlmočenia.
B/1284/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
1 292,50 EUR
16.09.2013
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
B/1642/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
213,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Žiarivka MASTER TL5-10ks, žiarivka L22W/840-10ks
0205/14/EO
objednávka
Elron Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie elektromateriálu (kábel 100m, žiarivky 70ks) v celkovej cene 368,40 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0493/14
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Elektromateriál pre Ú BSK
2017-1039-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35934271
8 000,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: Be2Can 2017 - Veľké filmové festivalové echo (4. ročník) (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2016-611-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
6 000,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Be2Can 3“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2018-799-KUL
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
5 000,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: Be2Can 2018 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (5. ročník) (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2020-613-FIN
zmluva
Film Europe s. r. o.
35 934 271
2 800,00 EUR
20.08.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Be2Can 2020 - Prehliadka festivalového filmu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
K/0007/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Vypracovanie PD "Zateplenie internátu SOŠ Záhradnícka-Malinovo"
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya
B/0201/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
145 300,98 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v PAKA Modra
K/0078/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie PD "Statický posudok porúch nosných podlahových konštrukcií-geologické posúdenie -SOŠ Drevárska Ivánska cesta"
B/2057/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
132 542,40 EUR
17.01.2012
Predmet: Oprava havárie rozvodov vody-SPŠE Zochova ul.
147/11/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Vypracovanie - projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu SOŠ"
873-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 169,89 EUR
23.02.2012
Predmet: Opravu havárie rozvodov vody v miestnostiach sociálok v SPŠE Zochova 9, Bratislava. Práce previesť v rozsahu: búracie práce, demontážne práce, vodoinštalatérske práce, murárske práce, izolatérske práce, dodávka a montáž obkladov a dlažieb, dodávka a montáž sanity, elektroinštalačné práce, stolárske práce, maliarske práce, odvoz a likvidácia odpadov, vyčistenie priestorov.
978-11-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 800,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vyhotovenie statického posudku vrátane geologického posúdenia stavu nosných konštrukcií budovy Internátu SOŠ Drevárskej na Ivánskej ceste č. 25.
0500-12-EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
24.08.2012
Predmet: Projektanta - statika na dodanie PD oporného múru v Jazykovej škole, Palisády 38, 811 06 Bratislava, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií oporného múru na pozemku - parc.č. 3340/4 v katastrálnom území Staré Mesto.
0509/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Statické posúdenie porušených stavebných konštrukcií v objekte ŠMND Teplická - objekt Skalická v priestoroch chemického laboratória ,chodby a dotknutých tried v rozsahu prác : Zameranie dotknutých konštrukcií ,statický posudok, projekt sanačných prác.
0702/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu kanalizácie v suteréne gymn. I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : Demontáž potrubia ,oprava odpadového potrubia a výmena za TDP, oprava vnútorného vodovodu, demontáž drezu bez výt. armatúry a montáž dvojitého drezu,zriaďovacie predmety. Oprava podláh výmenou poškodenej dlažby. Murárske opravy a prierazy. Odvoz a likvidácia odpadov.
0734/12/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
3 960,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie v objekte - ŠMND Teplická, objekt Skalická - ležatá kanalizácia vetvy od chemického laboratória po poslednú zvislú stupačku vrátane riešenia podláh.
K/0073/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
960,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vypracovanie PD vrátane static. posudku porúch a sanácie - parc. č. 330/4 v katastr.území Staré Mesto pri Jazykovej škole,Palisády 38
B/1680/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava kanalizácie - Gymnázium I. Horvátha
B/1759/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Statické posúdenie stavebných konštrukcií - ŠMND Teplická - objekt Skalická
B/1760/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
3 960,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - ŠMND Teplická - objekt Skalická
0542/13/EO
objednávka
SC STATIK, s.r.o.
35934786
23 802,14 EUR
09.09.2013
Predmet: Havária strešnej krytiny DSS ROSA Dúbravská cesta č.1 v rozsahu prác: Odstránenie odtrhnutej strešnej krytiny a narušených kotiev, výmena geotextílie a strešnej fólie, demontáž a montáž klampiarskych prvkov, demontáž a montáž doplnkových konštrukcií a vetracích otvorov vzduchotechniky. Odvoz a likvidácia odpadov.
0340-12-EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na workshop- aktivita projektu Destinatour 2013 v hoteli Delfín, Senec, 5.6.2012, Predmet - prenájom tlmočníckej techniky, tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, doprava a montáž.
B/0792/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
228,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013 - 05.06.2012
0534/12/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
368,40 EUR
31.08.2012
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckeho zariadenia pre Workshop projektu RECOM, ktorý sa uskutoční 6.9.2012. Predmetom objednávky je: Prenájom tlmočníckej techniky( zvukové zariadenia/vysielač), tlmočnícka kabínka, tlmočnícke prijímače (pre 60-100 osôb), ozvučenie miestnosti, 5 mikrofónov, technická obsluha, doprava a montáž.
B/1259/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
368,40 EUR
04.10.2012
Predmet: Tlmočnícka technika, ozvučenie - projekt RECOM SKAT-06.09.2012
0684/12/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
211,20 EUR
25.10.2012
Predmet: Prenájom tlmočníckej techniky na workshop cezhraničného projektu Destinatour 2013 v Modre v termíne 23.10.2012 od 8.45 - 12.45 hod.Prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie, vysielač), tlmočnícka kabínka malá, tlmočnícke prijímače 30 ks, technická obsluha, dopravy do Modry a montáž.Prosíme vystaviť faktúru v 3 origináloch a uviesť názov projektu "Destinatour 2013".
B/1702/12
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
211,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Tlmočnícka technika - projekt Destinatour 2013-23.10.2012 - hotel Sebastian v Modre
0722/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
16.10.2013
Predmet: Tlmočnícka technika pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na podujatie: "Politická konferencia Centrope", ktoré sa uskutoční 14.10.2013 v galérii Elesko v Modre v spolupráci s projektom RECOM. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
0784/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
345,60 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na konferenciu projektu ZA MOSTOM, venovanú téme železnej opony, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Celková sume nepresiahne sumu 345,60 Eur s DPH.
B/1705/13
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Prenájom techniky - tlmočenie - Politická konferencia CENTROPE-14.10.2013-Modra - projekt RECOM SKAT
B/1945/13
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
345,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Prenájom techniky - tlmočenie - konferencia "Behind the Bridge/Za mostom"-14.11.2013 - projekt RECOM SKAT
0612/14/EO
objednávka
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky pre potreby projektu RECOM SK-AT, programu Cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2014. Prosíme o zabezpečenie : prenájom tlmočníckej techniky (zvukové zariadenie/vysielač na 8 hodín), tlmočnícke prijímače (pre max 100 osôb), 10 mikrofónov (bezdrôtové, stolové,..), 1 kabína pre 2 tlmočníkov, technická obsluha (1 osoba), doprava a montáž ( doprava na miesto konania do 50 km od BA) . Prosíme o uvedenie jednotkových cien, názvu projektu na faktúre a vystavenie 3 originálov faktúry.
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
2020-536-RÚ
zmluva
RCBT, s.r.o.
35936533
0,10 EUR
20.07.2020
Predmet: Zmluva o kúpe akcií. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom prevode výlučného vlastníckeho práva k akciám (ďalej len „prevod akcií") spoločnosti v súlade s bodom 2 tohto článku z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu akcie spoločnosti, ktoré zodpovedajú vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 10.624, - EUR za cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy a kupujúci tieto akcie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve kupuje.
2021-217-ZDR
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva č. 61SSAS030421. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečovanie poskytovania a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,zdravotná starostlivosť"), v cenách, rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len ,,VZP").
2021-217-ZDR
dodatok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 61SSAS030421.
2021-217-ZDR
dodatok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 61SSAS030421.
0827/12/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autorského výkonu - moderovania Pavlom Peschlom počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 10:00 - 22:00.
B/2002/12
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-moderovanie akcie
0027/13/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Župné školy v Avione 2013 a to dňa 25.01.2013 (piatok) v nákupnom centre Avion Shopping Park v čase od 9:00 do 21:00 hod.
B/2087/13
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Moderovanie akcie - "Župné školy v Avione"
0738/14/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Zabezpečenie moderovania podujatia Župné školy v Avione 2015 s hudobnými vsuvkami počas podujatia. Podujatie sa uskutoční dňa 23.01.2015 v čase 09:00 - 21:00 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0089/15/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
480,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a moderovania slávnostného vyhodnotenia podujatia Vráťme knihy do škôl dňa 11.3.2015 v čase 10:30 hod až 12:00 hod, ktorý sa uskutoční v priestore Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Príchod na miesto je o 09:30 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2018-887-SM
zmluva
General Development, s.r.o.
35940913
294,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 955/2, cez ktorý je Infraštruktúra trasovaná, v prospech Oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Infraštruktúry.
2021-1020-SM
zmluva
General Development, s.r.o.
35940913
735,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o nájme stavby pozemnej komunikácie č. II/503. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok na parcele registra „E" č. 1768/4 v rozsahu nájmu 735 m2 určených situáciou k stavbe - výkresom, časť cesty uvedenú v tomto bode ďalej aj ako „predmet nájmu". Predmetom nájmu je iba cesta ako stavba.
2021-207-ZDR
zmluva
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
12.03.2021
Predmet: ZMLUVA O POSKYfOVA NÍ ZDRAVOTNEJSTAROSTLIVOSTI č. 71SSAS001121. Poskytovatef sa za podmienok stanovených v Zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP") zavazuje poskytovať poistencom Poisťovne a ďalším osobám uvedeným vo VZP zdravotnú starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia.
2021-207-ZDR
dodatok
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71SSAS001121.
2021-207-ZDR
dodatok
DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35 942 436
0,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71SSAS001121.
2019-1068-OIČaVO
zmluva
Pittel + Brausewetter s.r.o.
35943653
356 371,09 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo. PREDMET ZMLUVY: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava“ . Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie troch oplotených športových plôch školského areálu - futbalové, multifunkčné, tenisové ihrisko a ich umelého osvetlenia.
2019-1068-OIČaVO
dodatok
Pittel + Brausewetter s.r.o.
35943653
0,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.11.2019 Zmluvu o dielo na predmet zákazky “Vybudovanie športového areálu SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č.5, Bratislava. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s tým súvisiacimi opatreniami vyhlásenými Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, nie je možné dodržať termín dokončenia a odovzdania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na súčasnú situáciu uzatvoria tento dodatok, ktorým dôjde k predĺženiu termínu vykonania a odovzdania celého diela.
2019-13-SaRP
zmluva
LUKNAR s.r.o.
35944421
6 352,80 EUR
31.01.2019
Predmet: Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu "Centier odborného vzdelávania a prípravy". Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu "tovar - (dodávka a montáž) materiálno-technického vybavenia" (kuchynské vybavenie) podľa špecifikácie v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho montáž cenu podľa čl. IV tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
0812/12/EO
objednávka
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Účasť na kurze účtovníctva : ,,Podvojné účtovníctvo" pre Ing. Vieru Potankovú - útvar hlavného kontrolóra. Podvojné účtovníctvo", v termíne od 28. 01. 2013 do 15. 02. 2013.
B/1874/12
faktúra
Agentúra Jaspis, s.r.o.
35944889
149,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Rekvalifikačný kurz Podvojné účtovníctvo - Ing. Potanková - 28.01.2013-15.02.2013
B/0445/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 03/2011
B/0591/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 428,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 04/2011
B/0792/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 249,50 EUR
24.06.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 05/2011
B/0972/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 963,50 EUR
02.08.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 06/2011
B/1127/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 606,65 EUR
24.08.2011
Predmet: práce realizované pre projekt ENPI za 07/2011
B/1273/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 785,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 08/2011
B/0287/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
2 142,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 01/2011
B/0288/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
3 570,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za práce realizované pre projekt ENPI za 02/2011
B/1121/14
faktúra
Deloitte Advisory s.r.o.
35946067
17 880,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Za služby - INTERACT IACS - hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACT
0354/15/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35946067
23 400,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Výber poskytovateľa služieb týkajúcich sa podpory organizácie INTERACT pri výbere kolaboračnej platformy / Selection of a service provider to support the INTERACT organization in a process of collaboration platform selection. Cieľom tejto novej kolaboračnej platformy je nahradiť niektoré zo súčasných komunikačných nástrojov jednou komplexnou platformou a zlepšiť celkovú používateľskú skúsenosť s informačnými technológiami. The aim of a new collaboration platform is to replace some of the existing communication tools by one complex platform and improve overall users’ experience. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0242/14/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35 946 067
17 880,00 EUR
25.04.2014
Predmet: INTERACT IACS internal assessment/Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACTu. Internal assessment of INTERACT Communication Tools.The assessment should include an analysis of the current available tools, their use and costs, a determination of the next programming period needs in terms of software and infrastructure and a set of proposals for the future. Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACT. Hodnotenie bude obsahovať analýzu súčasných dostupných nástrojov, ich využitie, náklady, stanovenie potrieb programu na softvér a infraštruktúru pre pripravované programovacie obdobie a zoznam návrhovaných riešení.
0615/12/EO
objednávka
Cmart s.r.o.
35946458
1 440,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckej skupiny Muzikanti a choduliari na podujatí slávnostného otvorenia Cyklomosta Devínska Nová Ves - Schlosshof. Vystúpenie sa uskutoční 22.9.2012 v Devínskej Novej Vsi,bude v celkovej minutáži:150 minút. Predpokladaný čas vystúpenia:11:00 -17:00.