portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 81323
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 856
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
77,33 EUR
05.04.2011
Predmet: zistovanie zavady na UPS
FD 855
faktúra
TOMSO Peter-umelecké stolárstvo
35326344
130,00 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava komody
FD 852
faktúra
STAR production s.r.o.
35890851
750,00 EUR
05.04.2011
Predmet: casopis METROPOLA CENTRUM-III/2011
FD 851
faktúra
TRIANGEL, s.r.o.
35696443
2 380,00 EUR
05.04.2011
Predmet: prerobenie elektoinstalacie-Stefanikova
FD 850
faktúra
Liščík Július
17631351
290,40 EUR
05.04.2011
Predmet: maliarske práce-Zelena
FD 849
faktúra
Gažovič Jozef
17413958
60,00 EUR
05.04.2011
Predmet: revizie plynovodu-Grosslingova
FD 848
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
155,98 EUR
05.04.2011
Predmet: voda-Hodžovo nam.
FD 847
faktúra
TEMIS SECURITY s.r.o.
35801557
1 556,82 EUR
05.04.2011
Predmet: strazna sluzba
FD 846
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
42,02 EUR
05.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov
FD 845
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
2 323,38 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava schodov a chodnikov
FD 844
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
4 741,44 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vytlkov a kanal.vpustov
FD 843
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 000,03 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vozovky-Francisciho,Jozefska
FD 842
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
7 636,84 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava MK-Nekrasova,Vysoka,Zochova..
FD 841
faktúra
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 156,44 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava vozovky-Francisciho,Ticha
FD 840
faktúra
Molnár Jozef
34435805
1 188,00 EUR
05.04.2011
Predmet: oprava a udrzba dlazby
FD 839
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
56 313,92 EUR
05.04.2011
Predmet: cistenie Stareho mesta
FD 838
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
25 324,25 EUR
05.04.2011
Predmet: zimna udrzba
FD 837
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
798,00 EUR
05.04.2011
Predmet: prevadzkovanie pilomatov
FD 836
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 319,33 EUR
05.04.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 854
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
05.04.2011
Predmet: tematicky monitoring
FD 853
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
05.04.2011
Predmet: sluzby technika PO,BOZP
FD 835
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 845,70 EUR
05.04.2011
Predmet: vyprazdnovanie kosov
FD 834
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
11 224,26 EUR
05.04.2011
Predmet: prevadzkovanie soc. zariadeni
FD 833
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
3 813,30 EUR
05.04.2011
Predmet: sluzby - detske ihriska
FD 832
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 893,04 EUR
05.04.2011
Predmet: udrzba zelene
FD135
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD134
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
219
objednávka
Geos-Ing.Zdeno Bačik
288,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
225
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
846,21 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
226
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
491,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
234
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 600,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Všeobecné služby
235
objednávka
KANAL M.P.S. s r.o.
35710357
144,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
237
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
FD133
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
167,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD132
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
163,10 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD131
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD130
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
116,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD129
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
186,08 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD128
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD127
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD126
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
83,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD125
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
244,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
FD124
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD123
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
154,04 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD122
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
157,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD121
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD120
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD119
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
10,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD118
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
60,66 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD117
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD116
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
149,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD115
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
172,62 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD114
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD113
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD112
faktúra
DALKIA a.s.
35702257
259,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - obsluha kotol
FD111
faktúra
Michal Raninec - MIRAN
14000750
321,76 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - mäso
FD110
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD19
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
162,96 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD18
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
185,72 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD17
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
15,79 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - stočné
FD16
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
47,42 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - telefón
FD15
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - odpad
FD14
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
25,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD13
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
110,74 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina
FD12
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
618,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
FD11
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
799,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD213
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,53 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD212
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,27 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD211
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD210
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD29
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
64,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD28
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,81 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD27
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD26
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD25
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,37 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD24
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
41,38 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - telefón
FD23
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
147,55 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina - nedoplatok
FD22
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
19,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
FD21
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
71/2011
zmluva
Fyzická osoba
180,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva