portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1306742
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
93,70 EUR
25.04.2013
Predmet: Potraviny -ŠJ
23/2013
objednávka
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
25.04.2013
Predmet: Zasklenie 2 okien + žalúzie
1300000188
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 180,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Tonery
20130233
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
180,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava kopírky
21308198
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Výchovný program v praxi
22/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
24.04.2013
Predmet: Kancelársky materiál
21/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23.04.2013
Predmet: Tlačiareň Brother HL-2130
1300600
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 484,13 EUR
17.04.2013
Predmet: Spotreba energie
113130137
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
66,41 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013010
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
636,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava kotlov
113133933
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
221,58 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113133934
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
146,38 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20/2013
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
17.04.2013
Predmet: Tonery
19/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
16.04.2013
Predmet: Oprava kopírky
130401327
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
316,57 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
11301565
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
84,96 EUR
16.04.2013
Predmet: Oprava umývačky
2013/00938
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
131,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3103268
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
351,62 EUR
16.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
16.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica 3/2013
14/2013
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
12.04.2013
Predmet: Výmena zapaľovacej automatiky - 6 ks
21306272
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
44,40 EUR
11.04.2013
Predmet: Dokumentácia ZŠ
20130104
faktúra
František Lukáčik
30048761
370,99 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/26
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
734,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130004
faktúra
Kocianová Ľubica, MLK Penzión
35109190
573,70 EUR
09.04.2013
Predmet: Občerstvenie pre 42 osôb - Deň učiteľov
FA13039
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
09.04.2013
Predmet: Servis IT
62/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2013
Predmet: PO a BOZP - 1. štvrťrok 2013
7303296098
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,39 EUR
09.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
2748939022
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,96 EUR
09.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
9748908159
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
68,66 EUR
09.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
15/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.04.2013
Predmet: Spracovanie kuchynských odpadov
P01 1111310057
faktúra
ag foods
34144579
73,46 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
11/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
61,40 EUR
09.04.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo soc. fondu za marec 2013
12/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
423,66 EUR
09.04.2013
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov
13/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
12,35 EUR
09.04.2013
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi 3/2013
7447001541
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
09.04.2013
Predmet: Spotreba energie
9000663967
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Podaj zásielok
2/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
05.04.2013
Predmet: Oprava umývačky riadu
17/2013
objednávka
Kocianová Ľubica, MLK Penzión
35109190
05.04.2013
Predmet: Občerstvenie pre 42 osôb - DEŇ UČITEĽOV
3102867
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
227,10 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113125728
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
69,84 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
131108130
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
17,32 EUR
27.03.2013
Predmet: Rohože
5
faktúra
Čalunník - Autočalunník
33439664
55,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Čalúnenie 3 ks stoličiek
15/2013
objednávka
Čalunník - Autočalunník
33439664
27.03.2013
Predmet: Čalúnenie 3 ks stoličiek
213310093
faktúra
EXAM testing, spol. s. r. o.
35891726
192,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Testovanie KOMPARO - 4 roč.
1300403
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 736,74 EUR
22.03.2013
Predmet: Plyn
130400942
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
421,70 EUR
21.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/00706
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
183,08 EUR
21.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130191
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
43,92 EUR
21.03.2013
Predmet: Kontrola výťahu - ŠJ
1050219892
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
16/2013
objednávka
EXAM testing, spol. s. r. o.
35891726
21.03.2013
Predmet: Testovanie 4. ročník
213601497
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
183,70 EUR
18.03.2013
Predmet: Vodné, stočné
20130151
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
202,08 EUR
18.03.2013
Predmet: Oprava kopírky
1340002335
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 165,82 EUR
18.03.2013
Predmet: Stravné lístky
1303890
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
109,64 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130073
faktúra
František Lukáčik
30048761
922,37 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3102368
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
243,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/09
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
984,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Skrinky do novej budovy
20130162
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
25,31 EUR
18.03.2013
Predmet: Kancelársky materiál
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
13.03.2013
Predmet: Virtuálna knižnica za mesiac 02/2013
7446926041
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
13.03.2013
Predmet: Spotreba energie
9/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
13.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113120183
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
179,82 EUR
13.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591300780
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,83 EUR
13.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
13/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.03.2013
Predmet: 2ks skriniek na topánky 2 ks vešiakových skriniek na kabáty
7302165822
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,04 EUR
08.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1747959121
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
35,16 EUR
08.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
5747928220
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
52,37 EUR
08.03.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
12/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
07.03.2013
Predmet: Oprava kopírky
11/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
07.03.2013
Predmet: Kancelársky materiál
2/2013
oznam
Hana Vrtíková
135,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Prenájom telocvične za účelom precvičovania zumby
8/2013
objednávka
2U spol. s. r. o.
17315786
29,04 EUR
04.03.2013
Predmet: Štátny znak
21130135
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
29,04 EUR
04.03.2013
Predmet: Štátny znak
2013/001
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
26,50 EUR
04.03.2013
Predmet: Káble
1303025
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
74,88 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591300644
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/14
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
953,81 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3101786
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
341,58 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130001355
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
153,31 EUR
04.03.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
09/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
568,56 EUR
04.03.2013
Predmet: Rež. náklady na stravu zamestnancov
08/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
82,40 EUR
04.03.2013
Predmet: Strava zo soc. fondu na február 2013