portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0068/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
22 120,82 EUR
18.10.2012
Predmet: Stavebné práce za 09/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0061/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
60 218,64 EUR
20.09.2012
Predmet: Stavebné práce za 08/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0060/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
47 122,52 EUR
10.09.2012
Predmet: Stavebné práce za 07/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0035/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
235 825,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Stavebné práce za 05/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
B/0547/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
131 523,01 EUR
30.05.2012
Predmet: Havária areálovej kanalizácie - Nemocnica Malacky za 04/2012
K/0024/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
38 637,18 EUR
23.05.2012
Predmet: Stavebné práce za 04/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0014/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
172 290,94 EUR
18.04.2012
Predmet: Stavebné práce za 03/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0006/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
249 736,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Stavebné práce za 02/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
K/0082/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
427 674,66 EUR
17.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 12/2011-NsP Malacky
K/0075/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
417 487,61 EUR
05.01.2012
Predmet: Stavebné práce za 11/2011-NsP Malacky
B/1701/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
193 418,81 EUR
29.11.2011
Predmet: Odstránenie havarijného stavu rozvodní - NsP Malacky
K/0051/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
269 486,06 EUR
28.11.2011
Predmet: Stavebné práce za 10/2011 v priestoroch nemocnice v zmysle Dohody o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky.
K/0046/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
171 231,67 EUR
26.10.2011
Predmet: Stavebné práce za 09/2011 v priestoroch nemocnice v zmysle Dohody o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky.
B/1349/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
39 693,30 EUR
11.10.2011
Predmet: Oprava kanalizácie - Nemocničná a.s. Malacky
2011-680-SEM
zmluva
Nemocničná a. s.
35865679
1 250 000,00 EUR
29.09.2011
Predmet: Zmluva o dielo a kúpna zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou WINTEC s.r.o. a Nemocničná a.s. Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie a modernizácie Nemocnice s poliklinikou Malacky v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie, ktorá rieši stavebno-technickými úpravami rekonštrukciu priestorov a modernizáciu, vrátane dodávky technológií, dodávky moderného a vysoko sofistikovaného zdravotníckeho a prístrojového vybavenia a interiérového zariadenia.
2011-571-PRA
zmluva
Nemocničná a. s.
35865679
2 200 000,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii NsP Malacky
B/0195/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
57 861,60 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za opravu chránenej únikovej cesty - Nemocnica Malacky
2014-629-OIČSMaVO
zmluva
K Finance, spol. s r.o.
35 865 628
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a touto Zmluvou. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany uvádzajú, že Poskytovateľ nemá právo podpisovať v mene Objednávateľa žiadne poistné zmluvy, ich návrhy, ani podpisovať ich zmeny a revízie, ako ani dodatky k nim.
2019-592-FIN
zmluva
ARTICHOKE s.r.o.
35864842
4 000,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Pop Up Film Residence Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o  poskytnutie dotácie.
2021-1023-SKO
zmluva
FEMINIA Family, s.r.o.
35864656
0,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Darovacia zmluva. Darca týmto daruje Obdarovanému výrobky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a obdarovaný tento Dar prijíma.
2021-946-FIN
zmluva
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
1 000,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0560. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: BUDOSTAN - víkendový športový seminár bojových umení - festival cesty začínajúcich bojovníkov.
B/1737/12
faktúra
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
1 000,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Komplexné spracovanie a príprava súťažných podkladov na predmet zákazky - "Realizácia dopravného značenia"
B/0609/12
faktúra
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
3 000,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Komplexné spracovanie a príprava súťažných podkladov - "UPRATOVACIE A ČISTIACE PRÁCE PRE ADMINISTRATÍVNU BUDOVU BSK A VYSUNUTÝCH PRACOVÍSK" a "Zabezpečenie leteniek a ubytovacích služieb"
0075-12-EO
objednávka
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
12 000,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o zabezpečenie: - služieb verejného obstarávania (s odbornou spôsobilosťou) pre Úrad BSK na rok 2012 - komplexné spracovanie a prípravu súťažných podkladov na obstaranie služieb a tovarov Finančný limit na zabezpečenie uvedenej služby v roku 2012 nedosiahne 10 000,-EUR bez DPH t.j limit zákazky s nízkou hodnotou"
B/1678/14
faktúra
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
11.12.2014
Predmet: zabezpečenie kultúrneho programu k výročiu 17.novembra-Dúbravka 12.11.2014
0616/14/EO
objednávka
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrneho programu dňa 12. 11. 2014 v Dome kultúry Dúbravka v čase od 16,30 hod. do 20,00 hod. v rámci osláv 25. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu - 17. november. Na koncerte vystúpia skupiny BROKEN HEART, P.S. a Kochanski.
B/0953/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Príprava do tlače a tlač bulletinu BK 06/2012
B/0952/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Vkladanie a distribúcia bulletinu BK 06/2012 v mesiaci jún do denníka Nový čas
B/0870/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Vkladanie a distribúcia bulletinu BK 05/2012 v mesiaci máj do denníka Nový čas
B/0835/12
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Príprava do tlače a tlač bulletinu BK 05/2012
0408-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Zalamovanie,príprava do tlače, korektúra a tlač bulletínu BK 06/2012, počet strán: 12/4+4/, náklad a vypracovanie krížovky a distribúciu.
0409-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Vklad a distribúcia bulletínu BK 06/2012 v mesiaci jún do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks.
0291-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 987,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zalamovanie, príprava do tlače, korektúra a tlač bulletínu BK 05/ 2012 , počet strán: 12 (4+4), náklad 58 000 ks, vypracovanie krížovky a distribúcia.
0282-12-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Vklad a distribúcia bulletínu BK 05/2012 v mesiaci máj do denníka Nový čas v náklade 49 000 ks
270/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj"
269/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
19.04.2011
Predmet: Zalomenie, príprava do tlače, korektúry a tlač novín "Bratislavský kraj"
139/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj"
138/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
18.03.2011
Predmet: Príprava do tlače, korektúra a tlač novín "Bratislavský kraj"
B/0339/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
01.04.2011
Predmet: vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011-denník Nový čas
B/0338/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
01.04.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.3/2011
B/0322/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.2/2011 - denník Nový čas.
B/0321/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
23.03.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011
B/0320/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.1/2011 - denník Nový čas
B/0323/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
23.03.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 2/2011.
646-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
11.11.2011
Predmet: Zalamovanie, príprava do tlače, korektúra a tlač novín.
645-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín
B/1395/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj " vydanie č.8/211, do denníka Nový čas.
B/1394/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
13.10.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.8/2011
B/1338/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 7/2011: do denníka Nový čas
B/1337/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
06.10.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.7/2011
374/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
19.07.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
372/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín Bratislavský kraj
B/0926/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
13.07.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.6/2011
B/0920/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 6/2011: do denníka Nový čas
454-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj"
453-11-EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
20.06.2011
Predmet: Zalomenie novín, vypracovanie krížovky, korektúru, prípravu do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj"
062/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
20.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín "Bratislavský kraj" - vydanie č.2 do denníka Nový čas, vklad dňa 12.2.2011, náklad 49 000 ks
061/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
20.06.2011
Predmet: prípravu do tlače, korektúru a tlač novín "Bratislavský kraj" - vydanie č. 2, 12 strán (4+4), náklad 72 000 ks a vypracovanie krížovky.
044/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 676,42 EUR
17.06.2011
Predmet: príprava do tlače, korektúry a tlač novín Bratislavský kraj. č.1 4 676,42
043/11/EO
objednávka
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
17.06.2011
Predmet: vkladanie a distribúciu novín Bratislavský kraj - vydanie č. 1. do denníka Nový čas
B/0736/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
3 977,47 EUR
08.06.2011
Predmet: príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.4/2011
B/0735/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 656,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 4/2011
B/0734/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
08.06.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č.5/2011
B/0733/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
08.06.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 5/2011
0148-12-EO
objednávka
BPM Slovakia s.r.o.
35861886
198,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Seminár "Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a postupov VO "dňa 01.03.2012 v Bratislave pre JUDr. Homolovú, JUDr. Demčákovú. Účastnícky poplatok je 99,- €/osoba s DPH.
B/1792/14
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 588,84 EUR
19.12.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2014
B/1612/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
02.12.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2014
B/1341/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
03.11.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2014
B/1086/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
07.10.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2014
B/1194/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
25.09.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 09/2014
B/0885/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
28.07.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2014
B/0710/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
01.07.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 06/2014
B/0601/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
04.06.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 05/2014
B/0425/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
30.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 04/2014
B/0332/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
764,99 EUR
07.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2013
B/0273/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
24.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2014
B/0148/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
04.03.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 02/2014
B/0011/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
23.01.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2014
B/1963/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
18.12.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2013
B/1809/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
27.11.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2013