portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2013/04
zmluva
Marko Blažo
2 000,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
03/2013/05
zmluva
Matúš Lányi
5 500,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
03/2013/06
zmluva
Martin Derner
1 400,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
01/2013/14
zmluva
Mestské kultúrne stredisko, Galéria Petra Matejku Nové Mesto nad Váhom
0,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
06/2013/02
zmluva
Mgr. Mgr. art. Peter Homola
777,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Dodatok č. 9 k zmluve o vytvorení diela a udelení licencie
07/2013/13
zmluva
Robert Brun, akad.mal.
0,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
01/2013/13
zmluva
Mestská časť Staré Mesto
0,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
057
objednávka
SIGNUS s.r.o
44041438
45,00 EUR
30.05.2013
Predmet: výrez písmen na výstavu ROBERT BRUN
056
objednávka
Area Print s.r.o
35707437
60,40 EUR
30.05.2013
Predmet: tlač bannera na výstavu IG Robert Brun rozmery : 1050x4050 cm
055
objednávka
Devín Print
45280673
250,80 EUR
30.05.2013
Predmet: tlač pozvánok k výstave ROBERT BRUN-500 ks
054
objednávka
Devín Print
45280673
230,40 EUR
30.05.2013
Predmet: tlač plagátov na výstavu ROBERT BRUN
053
objednávka
I.P.P. servis kop.techniky s.r.o
35768355
60,00 EUR
30.05.2013
Predmet: vyčistenie kopírovacieho stroja Nashua 3715
08/2013/15
zmluva
Kultúrno-vzdelávací spolok MUSICA
200,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Zmluv o prenájme priestorov
2013/05
zmluva
Jozef Kováč - Suppit
450,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o vykonaní správy výpočtovej techniky
08/2013/14
zmluva
Inštitút pre ľudské práva a rodinu
200,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
08/2013/13
zmluva
Michaela Pastieriková
180,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
06/2013/08
zmluva
Zuzana Mojžišová
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
07/2013/11
zmluva
Katarína Vavrová
0,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
052
objednávka
Area Print s.r.o
35707437
60,40 EUR
23.05.2013
Predmet: Výstava Rudolf Uher -tlač bannera rozmer 1050x4050
510130149
faktúra
T - Com
35763469
284,02 EUR
21.05.2013
Predmet: telefón
510130148
faktúra
T - Com
35763469
240,47 EUR
21.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
510130146
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
15,52 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-Opletalová1200011593
510130143
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet
510130142
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130141
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130139
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,48 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda MP
510130138
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,39 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda PP
510130137
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 122,64 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130136
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130130
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,60 EUR
21.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
510130129
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 4/2013
510130128
faktúra
Mgr. Petra Básliková
300,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Objav.umenie v GMB-zhotovenie diela podľa zmluvy
510130127
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
57,60 EUR
21.05.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130126
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
72,42 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné 11595 MP
510130125
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
83,38 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510130122
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
85,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Vasilko- tlač samolepiek
510130116
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Fotografovanie diel
510130115
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
8,44 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510130114
faktúra
T - Com
35763469
236,09 EUR
21.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
510130113
faktúra
T - Com
35763469
278,51 EUR
21.05.2013
Predmet: telefón
510130112
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
21.05.2013
Predmet: servis výťahov
510130111
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: Komunálny odpad
510130110
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 334,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130109
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
26,56 EUR
21.05.2013
Predmet: prekl.k výs.Štip.R.Matuštíka
510130108
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet
510130105
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,66 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda MP
510130104
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130103
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130102
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,48 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda Panská
510130097
faktúra
F.M.M. Martin Marenčín
11661216
919,20 EUR
21.05.2013
Predmet: fotodokum.J.Vasilko
510130096
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 037,88 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130094
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
21.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
510130093
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
30,00 EUR
21.05.2013
Predmet: príručka PaM Vema
510130092
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: konzultácie PAM
510130091
faktúra
UNION Poisťovňa a.s.
31322051
24,50 EUR
21.05.2013
Predmet: cestovné poistenie 03-04,2013-02.04.2014 pre PhDr.Ivan Jančár
510130090
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál
510130089
faktúra
Slovenské nár.múzeum
164721
11,08 EUR
21.05.2013
Predmet: predpl.časop.MÚZEUM
510130088
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
39,80 EUR
21.05.2013
Predmet: zmluvný servis
510130087
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Člen. príspe.
510130086
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
21.05.2013
Predmet: poistenie PR11-Majetok
510130085
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
21.05.2013
Predmet: havar.poist,BA-407GK
510130084
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
83,38 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP 11594
510130083
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
21.05.2013
Predmet: servis výťahov
510130082
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plagát Secesia
510130081
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 703,31 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130080
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Fotografovanie diel
510130079
faktúra
Alianz
151700
9 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poist.sl.Secesia
510130078
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130077
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130076
faktúra
T - Com
35763469
247,48 EUR
21.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
510130075
faktúra
T - Com
35763469
282,65 EUR
21.05.2013
Predmet: telefón
510130074
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
300,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zapožičanie transp.bední SECESIA
510130073
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
37,30 EUR
21.05.2013
Predmet: zmluvný servis
510130071
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
90,30 EUR
21.05.2013
Predmet: preklad textov "Secesia"
510130070
faktúra
Ecopress a.s.
31333524
3,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Hospodárske noviny za 01.02.2013-06.02.2013
510130069
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet 4060/2013
510130067
faktúra
FULLSERVIS spol.s.r.o
35785772
69,60 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava kancel.techniky
510130066
faktúra
Majerník Jozef,Absolut parket
34908528
1 646,50 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava parkiet
510130065
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
385,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dotlač katal.Vasilko
510130064
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
5 372,40 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač monografie J.Vasilko