portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35139
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3125/2024
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
115,06 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa hosting pre MŠ Z a MŠ R
3100/2023
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
35,76 EUR
10.11.2023
Predmet: doména MŠ R a MŠ Z od 21.10.2023-20.10.2024
3099/2023
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
101,76 EUR
10.11.2023
Predmet: hosting pre MŠ Z a MŠ R
2804/2022
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
31,18 EUR
14.10.2022
Predmet: doména MŠ R a MŠ Z od 21.10.2022-21.10.2023
2803/2022
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
101,76 EUR
14.10.2022
Predmet: vyúčt. fa hosting pre MŠ Z a MŠ R
2736/2021
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: doména MŠ Zelená
2735/2021
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
15,00 EUR
22.10.2021
Predmet: doména MŠ Ružová
2734/2021
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
88,60 EUR
22.10.2021
Predmet: hosting pre MŠ Zelená a MŠ Ružová
2717/2020
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
109,96 EUR
04.11.2020
Predmet: vytvorenie domény a hosting - MŠ Zelená, MŠ Ružová
13/2000312
objednávka
WebSupport s.r.o.
36421928
109,96 EUR
19.10.2020
Predmet: vytvorenie domény a hosting pre MŠ R a MŠ Z
10/1700169
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Objednávamue u Vás opravu vchodových dverí v bytovom dome ul. pavla Suržina 7 a balkónových dverí v byte p. Morihladka v rovnakom vchode.
2147/2017
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
120,00 EUR
29.03.2017
Predmet: oprava vchodových dverí na bytovom dome Pavla Suržina 7
10/1700061
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu vchodových dverí na bytovom dome Pavla Suržina 7.
2589/2015
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
84,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Výmena kovania balkónových dverí byty 18bj
8/1500151
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
20.08.2015
Predmet: výmena kovania - ul. Pavla Suržina 6
2089/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
75,60 EUR
21.04.2014
Predmet: výmena skiel v byte na ul. P. Suržina
2072/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
99,20 EUR
17.02.2014
Predmet: Výmena kovania a zámku- budova OCU
2023/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
72,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Výmena kľučky, údržba dverí - budova Ocu
7/1400014
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Výmena rozbitej sklenenej výplne vchod. dverí na bytovom dome - Ul. P. Suržina
7/1400004
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Oprava zámku vchodových dverí budovy OCU
2535/2013
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
476,52 EUR
24.09.2013
Predmet: výmena skiel v oknách bytu -ul. P.Suržina 6
9108/2013
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
94,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Oprava vchod. dverí na ul P. Suržina 18/6
6/1300109
objednávka
Webi s.r.o.
45578141
0,00 EUR
03.07.2013
Predmet: výmena oken. skiel - byt ul. Pavla Suržina
2783/2018
faktúra
Webicon s.r.o.
44681445
197,64 EUR
23.11.2018
Predmet: Podpora k doch. systému/aktualizácia SW/
11/1800353
objednávka
Webicon s.r.o.
44681445
197,64 EUR
06.11.2018
Predmet: podpora ku dochádzkovému systému
2730/2017
faktúra
Webicon s.r.o.
44681445
1 226,16 EUR
06.11.2017
Predmet: dochádzkový systém
10/1700254
objednávka
Webicon s.r.o.
44681445
27.10.2017
Predmet: Dochádzkový systém
NZC 26/2017
zmluva
Weberová Gabriela
33,19 EUR
14.08.2017
Predmet: NZ hrobové miesto
3221/2023
faktúra
WebComs s.r.o.
36516244
716,56 EUR
01.12.2023
Predmet: dataprojektor EPSON / ŠÚ/
16/2300451
objednávka
WebComs s.r.o.
36516244
716,56 EUR
07.11.2023
Predmet: dataprojektor EPSON /ŠÚ/
9001/2025
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
705,71 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2025.
9049/2024
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
674,70 EUR
31.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za IV. kvartál 2024.
9006/2024
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
674,70 EUR
16.02.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2024.
9006/2023
faktúra
W -Control, s.r.o. Hraničná 668/4, 058 01 Poprad
36804207
97,32 EUR
03.02.2023
Predmet: Odber a analýza vôd ČOV.
9015/2025
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
705,71 EUR
20.05.2025
Predmet: prevádzk. ver. kanalizácie - ČIngov - II.Q 2025
1
dodatok
W-Control, s.r.o.
36804207
2 697,60 EUR
02.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - čistička odpadových vôd - chatová oblasť Čingov
17/2400327
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
2 241,60 EUR
15.08.2024
Predmet: vypracovanie správy s hodnotením prevádzky ČOV za obdobie od 02/2022 do 09/2027
1112/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
7 896,00 EUR
27.12.2023
Predmet: dodávka a montáž ochr. zariadenia /RO/
16/2300481
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
7 896,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Dodávka a montáž ochranného zariadenia pre zvýšenie stability odvázdania odpadových vôd a ochrany kanalizačnej siete pred zanesením a upchatím na verejnej kanalizácii v rómskej osade.
9115/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
655,20 EUR
30.10.2023
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie - ČOV - IV..kvartál 2023
9086/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
655,20 EUR
18.07.2023
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie - ČOV - III. kvartál 2023
9041/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
436,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za I. kvartál 2023.
INE_023/2023
zmluva
W-Control, s.r.o.
36804207
2 620,80 EUR
21.03.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - ČOV - chatová oblasť Čingov
1057/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
12 060,00 EUR
19.12.2022
Predmet: rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby ČOV Čingov
1049/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
12 765,00 EUR
15.11.2022
Predmet: rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby - ČOV Čingov
1035/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
11 000,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby ČOV Čingov
15/2200337
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
81,10 EUR
14.10.2022
Predmet: Odber a analýza vzoriek z odpadových vôd ČOV
ZOD_004/2022
zmluva
W-Control, s.r.o.
36804207
42 990,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV Čingov - chatová oblasť
9054/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
2 241,60 EUR
28.11.2024
Predmet: Hydr. údaje o toku a správa o hodnotení ČOV.
9033/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
674,70 EUR
25.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za II. kvartál 2024.
9018/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
674,70 EUR
24.04.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácii - chatová oblasť Čingov II. kvartál 2024.
9042/2023
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
655,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za II. kvartál 2023.
9130/2022
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
14 472,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV - Čingov.
9119/2022
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
15 318,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV - Čingov.
9110/2022
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
13 200,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV Čingov.
KZ 002/2012
zmluva
Wall Liana
1 464,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Predaj pozemku pri rekreačnej chate
2570/2011
faktúra
Vydavateľstvo NOMI s.r.o.
36790354
114,04 EUR
24.11.2011
Predmet: školské pomôcky - hmotná núdza MŠ Zelená
4/1100134
objednávka
Vydavateľstvo NOMI s.r.o.
36790354
121,20 EUR
04.11.2011
Predmet: školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
2527/2011
faktúra
Vydavateľstvo NOMI s.r.o.
36790354
492,20 EUR
13.10.2011
Predmet: interiérové vybavenie - MŠ Ružová
895/01
zmluva
Východoslovenské vodárne a kanalizácie
0,84 EUR
07.02.2012
Predmet: dodávanie pitnej vody odvádzanie odpadových vôd
2096/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
150,04 EUR
13.03.2025
Predmet: elektrina za 1/2025 Nábrežná 1
2095/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,98 EUR
13.03.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1/2025 Nábrežná 12
3618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 046,87 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa plyn 1-12/2024 Nábrežná 12
3613/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
124,94 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina za 12/2024 Nábrežná 1
3477/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
55,56 EUR
15.01.2025
Predmet: elektrina za 11/2024 Nábrežná 1
3436/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
08.01.2025
Predmet: plyn 12/2024 Nábrežná 12
3308/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,20 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina za 10/2024 Nábrežná 1
3272/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn 11/2024 Nábrežná 12
3170/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
67,33 EUR
12.11.2024
Predmet: elektrina za 9/2024 Nábrežná 1
3150/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
04.11.2024
Predmet: plyn 10/2024 Nábrežná 12
3000/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
53,10 EUR
15.10.2024
Predmet: elektrina za 8/2024 Nábrežná 1
2982/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn 9/2024 Nábrežná 12
2897/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
52,32 EUR
12.09.2024
Predmet: elektrina za 7/2024 Nábrežná 1
2889/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: plyn 8/2024 Nábrežná 12
2783/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
52,24 EUR
16.08.2024
Predmet: elektrina za 6/2024 Nábrežná 1
2772/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
16.08.2024
Predmet: plyn 7/2024 Nábrežná 12
2659/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
52,32 EUR
17.07.2024
Predmet: elektrina za 5/2024 Nábrežná 1
INE_079/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
INE_078/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2618/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
350,00 EUR
27.06.2024
Predmet: plyn 6/2024 Nábrežná 12