portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021-858-FIN
zmluva
EKOTEAM
48451665
1 500,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0517. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Osláv Stredoeurópsky deň stromov s ekotaškou.
2021-927-FIN
zmluva
Pezinský športový club
31824013
1 500,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Vynovenie nášho areálu
2021-959-FIN
zmluva
Obec Boldog
00305863
1 500,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0567. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Vybavenie kuchyne kultúrneho domu.
2021-1003-FIN
zmluva
Mebfin, s.r.o.
44698640
1 500,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0566. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: ŠARKAN outdoor šport.
B/1479/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 500,95 EUR
19.10.2011
Predmet: Poplatky za 09/2011-Voice VPN
2018-1017-FIN
zmluva
Dram art štúdio
36076040
1 503,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov projektu: "Pohodlie divákov v Bielom divadle - deti, dospelí, aj herci" (ďalej len "projekt") Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2018 o participatívnom rozpočte (ďalej len "VZN č. 2/2018").
B/0215/12
faktúra
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 504,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Notebook DELL, Latitude E6520,15 6" - 1ks
B/2109/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,54 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvádzača RE v objekte GY J. Papánka, Vazovova
1038-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,56 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie elektroinštalácie hlavných ističov na Gymnáziu J. Papánka. Rozsah prác : výmena skratovaných deónov vrátane výmeny kábla k elektromeru.
B/0440/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 506,47 EUR
27.04.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2012
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1763/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 511,21 EUR
19.12.2014
Predmet: GBC plastové hrebene Surebind One25 mm a 50 mm,GBC Viazač Surebind 500 EU
2012-138-SEM
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,59 EUR
01.03.2012
Predmet: Poistná zmluva. Pre predmet poistenia tejto poistnej zmluvy sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M: a poistené riziká: a) požiar - v rozsahu čl 3 VPP-M - Riziko škôd spôsobených požiarom, úderom blesku, výbuchom alebo pádom lietadla. b) víchrica - v rozsahu čl 4 VPP-M - Riziko škôd spôsobených víchricou alebo krupobitím, c) živel - v rozsahu čl. 5 VPP-M - Riziko škôd spôsobených živelnou udalosťou, d) ostatné - v rozsahu čl. 8 VPP-M - Poistenie pre prípad škôd spôsobených nárazom vozidla, dymom, rázovou vlnou alebo pádom predmetov e) krádež - v rozsahu n. 7 VPP-M - Riziko škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo vandalizmom
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
2019-145-SOC
zmluva
Svetlo domova
31822771
1 513,62 EUR
26.02.2019
Predmet: Dohoda o splátkach a uznanie záväzku uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 a § 323 v spojení s § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 1.1. BSK uzatvoril s dlžníkom dňa 28.02.2018 Zmluvu č. 58/2018/FPP-OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej podľa Čl. VIII ods. 1 vyplatil dlžníkovi preddavkovo finančný príspevok na prevádzku (ďalej len „FPP“) dňa 02.03.2018 vo výške 756,81 € a dňa 27.03.2018 vo výške 756,81 €. Celková výška preddavkovo vyplateného FPP v roku 2018 podľa Zmluvy tak činí 1.513,62 €.
B/0142/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 513,78 EUR
28.02.2012
Predmet: Servis služobného vozidla AUDI A8 BA 121 TV
0519-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 515,96 EUR
28.08.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel-Viedeň a ubytovania s raňajkami v hoteli Chambord pre Mgr. P. Masácovú a Ing. A. Gajdošechovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 08.-12.10.2012 v Bruseli /Belgicko/
B/0903/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
03.07.2013
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 06/2013+annual index
B/1048/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
19.07.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 07/2013
B/1342/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
26.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2013
B/1305/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2013
B/1664/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.11.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2013
B/1897/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
16.12.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2013
B/2035/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
08.01.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 12/2013
B/0048/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
24.02.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2014
B/0152/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
04.03.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2014
B/0328/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2014
B/0428/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2014
B/0550/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
22.05.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2014
B/0467/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 519,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Poplatky za tel. 03/2011-Voice VPN
B/0832/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 520,76 EUR
04.07.2013
Predmet: jazyková výučba 05/13 - Aj
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 521,94 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
B/0774/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 522,62 EUR
04.07.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 6/2014
0477/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 523,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 07/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1238/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 523,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 7/2014
0039/13/EO
objednávka
Plus Academia, n.o.
36077402
1 523,88 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie jazykového kurzu nemeckého jazyka pre projekt RECOM SK-AT. Špecifikácia nemeckého jazykového kurzu: -trvanie kurzu - začiatok február 2013 -jún 2013, 102 vyučovacích hodín kurzu (1 vyučovacia hodina t. j. 45 minút), dve jazykové úrovne kurzu (začiatočník, pokročilý), 3 skupiny (1-10 osôb v skupine),vstupné testovanie pre zaradenie do kurzu(príprava, realizácia a vyhodnotenie testov), zameranie kurzu: obchodná nemčina (prispôsobenie potrebám účastníkov kurzu), miesto výučby: Úrad BSK, Sabinovská 16, Bratislava,slovenský lektor, doplnkový učebný materiál,administratívne spravovanie kurzu, záverečné testovanie účastníkov kurzov a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu .Výúčba kurzu bude prebiehať v pondelok- štvrtok počas pracovej doby(konkréta hodina bude určena po dohode s dodávateľom).
B/0598/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 527,16 EUR
23.05.2011
Predmet: Servis služobného vozidla Audi A6 BA XB121
0351/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
1 527,72 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli v termíne 07.07.2015 - 09.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0108-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 530,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Na základe žiadanky č. 620/11/EO z minulého roku na obstaranie notebooku pre potreby projektu Donauregionen + vás žiadam o objednanie notebooku podľa parametrov priložených k predošlej žiadanke. Počítač bude hradený z projektu Donauregionen + OŠ 945. Prosím o zaslanie 4 originálov faktúr a dodacích listov, kde bude jasne uvedené, že počítač je dodávaný pre projekt DONAUREGIONEN+.
0047/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 530,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 v dňoch 10.-13.2.2015 (3 noci). ZPC sa uskutoční za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a relevantných bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
2017-712-SKO
zmluva
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského
00686191
1 530,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Prevádzka lodenica TJ Slávia UK Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/1085/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 533,72 EUR
03.09.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 30.06.2014-29.07.2014
B/1058/14
faktúra
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
45733244
1 533,72 EUR
03.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube - integrov. balíky udrž.mobility pre turistov - regionál. marketing. stratégia
B/1438/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 535,42 EUR
22.10.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 09/2012
0556/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Ubytovanie pre Mgr. Lukáčovú, Mgr.Forgáčovú a Mgr. Masácovú v Hotely Aloft v Bruseli v termíne od 11.do 13.9.2012, 3 izby, 1 lôžkové na dve noci
B/1275/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
19.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie - p. Lukáčová, p. Forgačová, p. Masácová - Hotel Aloft Brussels Schuman - 11.-13.09.2012
0418/14/EO
objednávka
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 536,00 EUR
05.08.2014
Predmet: Jazykový kurz nemeckého jazyka pre projekt RECOM SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Kurz bude prebiehať od augusta 2014 v priestoroch Úradu BSK. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Celková cena predmetu zákazky nepresiahne 1536,- EUR s DPH.
B/1585/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 536,20 EUR
24.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 09/2013
B/1932/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 536,47 EUR
05.01.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 11/2011
2020-650-DOP
zmluva
Miroslav Pätoprstý, Darina Jurigová, Ing. Zdena Pätoprstá, Zdenka Pätoprstá
1 539,18 EUR
23.09.2020
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 8/2020/CHORVÁTSKY GROB//NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
2021-786-DOP
zmluva
Miroslav Pätoprstý
1 539,18 EUR
03.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/1/2021/CHORVÁTSKY GROB/01/NekMon. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o prevode vlastníckeho práva nehnuteľnosti pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby BSK Križovatka Triblavina- cesta III/1059 Chorvátsky Grob (ďalej aj ako „predmetná stavba“) v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva”). Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Chorvátsky Grob Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26. 4. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 6. 2019.
451/11/EO
objednávka
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 540,00 EUR
04.07.2011
Predmet: Dodávka sady autovrátnika a elektrického zámku s príslušenstvom
B/1056/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
1 540,00 EUR
02.08.2011
Predmet: Sada audiovrátnika a elektrického zámku s príslušenstvom - Úrad BSK, Sabinovská
B/1336/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 545,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac september 2014
B/0261/11
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
1 545,76 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu služobného motorového vozidla.
0068-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
1 550,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV / oprava nefunkčného pneumatického podvozku a oprava - odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle.
2018-930-FIN
zmluva
VK Vajnorskí Teoretici
50641794
1 550,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov projektu: "Volejbalový turnaj amatérov VAJNORY CUP" (ďalej len "projekt") Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2018 o participatívnom rozpočte (ďalej len "VZN č. 2/2018").
B/0293/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 551,77 EUR
28.03.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2012
B/1015/12
faktúra
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
1 552,68 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzercie v denníku Nový Čas termíne od 09.-13.07.2012
B/0488/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2011
B/0645/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 04/2011
B/0856/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.06.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2011
B/0158/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2011
B/0997/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
26.07.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2011
B/1137/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.08.2011
Predmet: paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2011
B/1308/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.10.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2011
B/1503/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2011
644-11-EO
objednávka
Slovak Lines, a. s.
35821019
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Umiestnenie erbu BSK.
677-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 560,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodania a montáž zábran sietí proti holubom.
B/1751/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2011
B/0271/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2011
B/1931/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 11/2011
B/2180/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2011
B/0148/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2012
B/0282/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2012
B/0444/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 03/2012
B/0600/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 04/2012
B/0757/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2012
B/0936/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 06/2012
B/1054/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2012