portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 80857
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
940
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
417,00 EUR
11.04.2012
Predmet: plyn-Mala
1279
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
417,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn-Mala
130/2014
dodatok
Združenie na pomoc ľuďom s men
00683191
417,00 EUR
28.04.2014
Predmet: dodatok č.3
194
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
417,16 EUR
15.03.2016
Predmet: Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky
1027
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
417,16 EUR
11.05.2016
Predmet: pracovne oblecenie-MS Karadzicova
309
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
417,24 EUR
17.02.2020
Predmet: telefon-3/2020
1399
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
417,32 EUR
17.06.2020
Predmet: elektrina-29.augusta 6
2462
faktúra
Energetické Centrum a .s.
35905972
417,48 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrina-ZS Jesenského
612
objednávka
Schindler výťahy a eskalátory
31402828
417,48 EUR
14.09.2020
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
2403
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory
31402828
417,48 EUR
06.10.2020
Predmet: vymena pruziny dveri a vymena baterii-MU
361
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
417,49 EUR
18.02.2020
Predmet: elektrina-Venturska 9
971
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
417,56 EUR
20.04.2016
Predmet: elektrina-Medena 2
92
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
06.02.2012
Predmet: Všeobecný materiál
645
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
03.08.2012
Predmet: Všeobecný materiál
2201
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
20.08.2012
Predmet: vyplatne pasky
22
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
16.01.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
294
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
25.01.2013
Predmet: kryte vyplatne pasky
888
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
417,60 EUR
25.03.2013
Predmet: zapozicanie kostimov, predaj vstupeniek
653
objednávka
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
06.08.2013
Predmet: Všeobecný materiál
2518
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
417,60 EUR
06.09.2013
Predmet: výplatné lístky