portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013-31-SKO
zmluva
Mestská časť Bratislava - Rača
00304557
1 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „2. ročník Račiansky polmaratón, Račianska desiatka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0139/13/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
30 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Službu flexibilný vývoj KEEP ako špecifikované v prílohe 1,2 a 4 k Rámcovej dohode "Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012 - 2015 Technický rozvoj"", článok III (Cena a platobné podmienky) v celkovej sume 67.200,- EUR (vrátane DPH) na obdobie 2012 - 2015. Plánovaná suma na rok 2013 je 30.000,- EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ Slovensko, a.s a InterWay, s.r.o..
0138/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
102,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Ing. Martina Bezeka a Martina Hakela, BA. na jednu noc dňa 05.03.2013 v hoteli Uran Sorea v Tatranskej Lomnici z dôvodu absolvovania tuzemskej služobnej cesty.Hotel Uran Sorea 3*, Tatranská Lomnica, 2 x Jednolozkova izba s ranajkami, cena: 51,- EUR / izba / noc, vrátane miestneho poplatku
0136/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 249,71 EUR
05.03.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 27.5.2013- 2.6.2013, pre Ing. Janku Jelemenskú a Mgr. Katarínu Formánkovú v termíne 28.5.2013- 2.6.2013 na trase Viedeň- Larnaka- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty na Cyprus.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0118/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
1 306,91 EUR
05.03.2013
Predmet: Tlač časopisov INTERACT Winter 2013 v celkovom náklade 2050 ks podľa priložených špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
2013-30-KP
zmluva
Nadácia Milana Rastislava Štefánika
34002308
1 200,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vydanie knižnej publikácie „ Milan Rastislav Štefánik žije v národe" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-29-KP
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kaplna
34015027
2 000,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia veže kostola vs. Alžbety NKP č. 437/0 " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-28-KP
zmluva
Vajnorské ochotnícke divadlo
42266611
500,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Divadelná hra „Grobiani“ od C. Goldoniho " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-27-KP
zmluva
Music Gallery, s. r. o.
45409722
1 000,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „One Day Jazz Festival" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-26-PRA
zmluva
Agropartner, spol. s r.o.
34134000
215 000,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva - LV č. 1042, k.ú. Plavecké Podhradie, okres Malacky, obec Plavecké Podhradie
B/0193/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
315,35 EUR
01.03.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.01-04.02.2013 - Haanova
B/0144/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
345,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand Cravat, Luxemburg-30.01.-31.01.2013- p. Nebare, p. Malvani, Agostinho
B/0142/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
95,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Eurostars Sablon, Brusel-31.01.-01.02.2013- p. Masácová
B/0141/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman, Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Tyšlerová
B/0140/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 140,00 EUR
01.03.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Aloft Schuman,Brusel-30.01.-01.02.2013 - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Forgáčová
B/0102/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,24 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelársky papier-projekt Transdanube
B/0055/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
0,05 EUR
01.03.2013
Predmet: Mob. telefón zn.Apple iPhone 5-1ks + SIM karta
B/0190/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
900,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Propagácia BSK "Fašiangová zabíjačka - live"
B/0177/13
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
104,50 EUR
01.03.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.02.2013
B/0137/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
01.03.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.3/2013
B/0112/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Support Services for Communications System 01/2013
B/0096/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
0016/13/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
105,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Služba StreamCDN: streaming, prenos a archivácia video záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 105,00 EUR s DPH.
0135/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 518,14 EUR
01.03.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 03/2013). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0134/13/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
01.03.2013
Predmet: Konfiguračné zmeny na telekomunikačnom systéme Alcatel pre Útvar riaditeľa Úradu.
0133/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
59,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť zamestnanca útvaru hlavného kontrolóra Mgr. Mariana Mikulu na seminári: ,,Významné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní", ktorý sa uskutoční 05. 03. 2013 v Bratislave.
0132/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
409,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie akumulátorov na vozidlá BSK: Škoda Octávia combi BA 644 RO, Škoda Octávia BA 551 HP, Mercedes Viano BA 073 OU. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 409,00.- EUR s DPH.
0131/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
430,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla VW Golf BA 445 GA (servis po roku, výmena oleja a filtrov a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,00.-EUR s DPH.
0130/13/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
358,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Škoda Octavia BA 520 RI ( výmena brzdových kotúčov a platničiek, a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 358,00.-EUR s DPH.
0129/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT . Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 120,00 EUR s DPH.
0128/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT a jej overovanie. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 120,00 EUR s DPH.
0127/13/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby . Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté služby je 120,00 EUR s DPH.
0126/13/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 998,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Auditórske služby (Právny audit)" a "Ekonomické a právne poradenstvo". Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne 11.998,80 EUR s DPH/ rok 2013. Hodinová sadzba za poskytnuté právne služby je 180,00 EUR s DPH.
0125/13/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na konferencii: " Cestná konferencia 2013 " v dňoch 19.-20.3.2013 v Bratislave pre Ing. Ladislava Csádera. Účastnícký poplatok je pre členov SCS 75€ + 15€ DPH na osobu. Celková suma je 90€ vrátane DPH.
0124/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Nakladanie s informáciami verejného sektora", dňa 27.2.2013 v BA pre p. JUDr. Ruženu Čulákovú a Mgr. Viliama Náčiniaka. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
0123/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
250,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári "Malá Novela zákona o verejnom obstarávaní", dňa 13.3.2013 v BA pre p. Malík.S., Angyal R., Roštárová M., Vančová K., Galková J. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si budeme uplatňovať klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Zároveň si uplatňujeme predchádzajúcu zľavu 20€ pre p. Matejoviča a Jamriškovú. Celková suma je 250€ vrátane DPH.
0122/13/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
108,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Malá Novela zákona o VO ", dňa 13.3.2013 pre p. Jurčíkovú A., Beniača, M. Účastnícky poplatok na osobu je 59€ vrátane DPH. Po dohode si uplatňujeme klientsku zľavu 5€/na osobu, (t.j. 54€/na osobu). Celková suma je 108€ vrátane DPH.
0121/13/EO
objednávka
JUDr. Emília Halmešová - CELL Consulting
40100685
90,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Účasť na seminári " Vybrané témy Obchodného zákonníka a O.s.p. po ostatných novelách", dňa 28.2.2013 v BA pre Mgr. Gabrielu Korčákovú. Účastnícky poplatok na osobu je 90€/na osobu.
0120/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
96,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Vizitky pre INTERACT sekretariát v celkovom náklade 1800 ks pre R. Agostinho, Sz. Csahók, V. Gažíková, M. Malvani, M. Moselt a A. Nebare podľa priložených špecifikácií.
0119/13/EO
objednávka
Fantasy factory
31378714
700,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Dotlač časopisov INTERACT September 2012 v celkovom náklade 550 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0117/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 balení CD-R Office1 (80min/700MB, 10ks/bal) .
0116/13/EO
objednávka
Komprint, s.r.o.
00686051
180,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov o Centre pre rodiny v kríze. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0115/13/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
75,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Preklad 2 normovaných strán z čínskeho jazyka a 1 normovanú stranu z anglického jazyka. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0114/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
500,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania a parkovného pre Ing. Michala Beniača, Mgr. Barboru Lukáčovú a Martina Hakela, BA na dve noci v termíne od 27.02. - 01-03.2013 v hoteli Mercure, Ostrava, Česká republika z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty . HOTEL MERCURE 4*, 3 x SGL s raňajkami, cena: 80,- EUR / izba / noc, parkovanie 10 eur / auto / noc. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
2013-25-KP
zmluva
Mladý slovanista, o. z.
42267480
5 000,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Mladý slovanista“, ktorý sa bude realizovať od 1. marca do 30. júna 2013 (ďalej len „projekt“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy, b) materiálno - technická podpora pri organizovaní projektu pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
0054/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
267,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hospes Palau De La Mar 5* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty vo Valencii/ Španielsko/ v termíne 10.-13.2.2013 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/0195/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
49,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 02/2013
B/0176/13
faktúra
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Seminár "Boj proti oneskoreným platbám v obchod. transa." - 12.02.2013 - JUDr. Matejovič, Mgr.Jamrišková
B/0175/13
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
351,60 EUR
27.02.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 12.02.2013
B/0174/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
27.02.2013
Predmet: Servis trafostanice za 02/2013
B/0173/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
493,79 EUR
27.02.2013
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2013-31.01.2013
B/0171/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 01/2013
B/0170/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 01/2013
B/0165/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 291,48 EUR
27.02.2013
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 01.01.-18.01.2013
B/0151/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
65,72 EUR
27.02.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská, podľa servisného záznamu - 05.02.2013
B/0163/13
faktúra
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
1 485,12 EUR
27.02.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - rozhlas. stanica FUN RADIO - za obd. 08.02-09.02.2013
B/0162/13
faktúra
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
1 485,12 EUR
27.02.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy-rozhlas.stanica FUN RADIO - za obd. 08.02-09.02.2013
B/0156/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
547,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Tlačové hlavy do malých tlačiarní - 10ks
B/0155/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 616,94 EUR
27.02.2013
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení.
B/0154/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 686,99 EUR
27.02.2013
Predmet: Časti a príslušenstva do fotokopírovacích zariadení Úradu BSK
B/0148/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
27.02.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2013-28.02.2013
B/0145/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 02/2013
B/0129/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 01/2013
B/0113/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
20 016,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact ERT-CDB
B/0045/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
27.02.2013
Predmet: Modem USB - 2ks, SIM karty - 2ksprogram - neobmedzený mobilný internet
0110/13/EO
objednávka
Občianske združenie LG Bratislava
42135893
3 000,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Propagácia BSK na podujatí CZECHOSLOVAK OPEN, ktorý sa koná v dňoch 19.-21.04.2013 touto formou: umiestnením loga BSK na webovej stránke s aktuálnymi informáciami o turnaji: www.csopen.sk,umiestnením loga BSK na výsledkových tabuliach počas turnaja, umiestnením loga BSK na reklamných tabuliach počas rozhovorov do TV, umiestnením loga BSK na reklamných a propagačných materiáloch, umiestnením loga BSK na plagátoch, umiestnením loga BSK na titulnej strane bulletinu, umiestnením loga BSK na sponzorskom paneli registračnej miestnosti,umiestnením loga BSK vo VIP priestoroch.
0111/13/EO
objednávka
Obec Doľany
00 304 727
3 000,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Propagácia BSK na podujatí "Deň otvorených dverí v Doľanoch-dva roky po povodni", ktoré sa uskutoční 18.05.2013, a to formou: Umiestnenie banera na viditeľnom mieste, Umiestnenie erbu BSK na web stránke Dolian a na plagátoch podujatia.
0112/13/EO
objednávka
Medirex, a.s.
35766450
8 300,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Zabezpečenie krvných odberov, stanovenie biochemických parametrov, vyhodnocovanie, služby spojené s implementáciou projektu "Rešpekt pre zdravie" v meste Malacky podľa cenovej ponuky.
0113/13/EO
objednávka
Ringier Slovakia , a.s.
00 678 155
3 622,32 EUR
26.02.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK, vydanie 03/2013 do denníka Nový čas v termíne 02.03.2013 v celkovom náklade 55.900 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0107/13/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
2 442,00 EUR
26.02.2013
Predmet: 10 ks laserových multifunkčných kancelárskych zariadenií XEROX WorkCentre 6015N. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0076/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ŠMND Skalická ulica v Bratislave. Rozsah prác: odstránenie podlahových krytín v triedach ,výkopové práce a výmena kanalizácie. Spätný zásyp a uloženie do štrkového lôžka,spätná betonáž a pokládka podlahovej krytiny. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
2012-696-SOC
dodatok
DOMINIK, n.o.
37954318
0,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Bod 1. Článok I. Zmluvné strany bod 2. pôvodné znenie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: Príjemca: DOMINIK, n.o. Sídlo: 966 41 Veľká Lehota č. 431 V zastúpení: Františkom Garajom - štatutárom Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: IČO: 37954318
B/0172/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 02/2013
B/0164/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie informácií o BSK - za mesiac január 2013
B/0161/13
faktúra
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
204,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - výroba produktu Hokej - rozhlasovej stanica FUN RADIO
B/0160/13
faktúra
FUN MEDIA GROUP, a.s.
44845995
204,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - výroba produktu BABA CUP - rozhlasová stanica FUN RADIO
B/0159/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 01/2013
B/0149/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
25.02.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obdobie 02/2013
B/0143/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
254,00 EUR
25.02.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Brussels Center Louise-16.01.-18.01.2013 - p. Malvani