portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2195/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 12/2011
B/1939/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 11/2011
B/0462/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac marec 2011
B/1712/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 10/2011
B/1514/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 09/2011
B/1237/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 08/2011
B/0243/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac február 2011
B/1187/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.08.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac júl 2011
B/1044/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
26.07.2011
Predmet: výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac jún 2011
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011
B/0688/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac apríl 2011
2019-5-SM
zmluva
ISTROFINAL, a.s.
36396761
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Prevádzajúci touto Zmluvou bezodplatne prevádza na Nadobúdateľa vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I tejto Zmluvy a Nadobúdateľ toto vlastnícke právo prijíma. Prevádzajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. Grinava, evidovaných katastrálnym odporom Okresného úradu Pezinok na liste vlastníctva č. 2358, a to: - pozemku parc. č. 756/21 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 v hodnote 48575 €, - pozemku parc. č. 756/64 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 v hodnote 2465, - pozemku parc. č. 756/66 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2 v hodnote 14065 €, - pozemku parc. č.756/68 C - KN - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2 v hodnote 9135 €.
2018-229-INF
zmluva
Autocont SK a.s.
36396222
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými boli zmluvné strany oboznámené, alebo ktoré získali alebo mali z titulu spolupráce k dispozícii.
187/11/EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
05.04.2011
Predmet: Nákup tonerov pre Úrad BSK
B/0820/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
24.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. Xerox
276-11-EO
objednávka
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
25.05.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. XEROX
B/0514/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
3 832,43 EUR
06.05.2011
Predmet: Tonery pre úrad BSK
2020-239-SaRP
zmluva
Teximp, s.r.o.
36395145
123 000,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Kúpna zmluva. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014/2020 (ďalej len "IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+) 302021K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj "MTV") pre Strednú odbornú školu informačných technológií Hlinická 1, Bratislava v rámci projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava".