portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2372g-587/2013
faktúra
Ján Ďurica
11931396
225,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Za posudok - posúdenie stability stĺpov, nových schodov a balkónu na objekte fary v Kremnici
f2371g-565/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Za poskytnutie služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP za 08/2013
z0487g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnicia
zmluva
TJ Kremnica - Kolkársky oddiel
14220016
100,00 EUR
01.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - kolkárska súťaž - jesenná časť - cestovné
o0821g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
700,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Terénne úpravy - mechanizmy: Traktobager a valec - asfaltovanie na ulici ČSA pri p. Krausovi
o0820g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
900,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Podsypový materiál pod asfalt - Ul. ČSA - ulička p. Kraus
o0819g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
35,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Motorový olej M8AD - 20 litrov
o0818g-TS
objednávka
INJEKTA s.r.o.
36395081
1 374,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Zhotovenie dokumentácie na sanáciu oporného múra - ul. Kollárova
o0817g-TS
objednávka
Ivan Sedláček
334611673
162,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Výkopové práce pre vedenie kábla na verejné osvetlenie - ul. Dolná
o0816g-MsP 57/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
280,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Náplne do tlačiarne HP Jet CM 1312 - 4ks
o0815g
objednávka
Správa katastra
37827731
0,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Aktualizácia súboru WISCAN pre katastrálne územie Kremnica od 01.10.2013.Aktualizácia grafickej časti
o0814g-EKO
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
1 007,03 EUR
30.09.2013
Predmet: Realizácia verejného obstarávania: odborná služba pre komoditu - stravné lístky
o0813g-07/2013TPOICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
90,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Toner do Bizhub 253 - TN213K black -1ks, Toner do Bizhub 250 - TN211 black -1ks,
o0812g-10/2013MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Výmena závesov pružín a tlmičov prednej nápravy na Suzuki Ignis EVČ ZH 981AR
o0811g-03/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
759,66 EUR
30.09.2013
Predmet: Skladací stôl RICO -4ks, vešiak CHRIS BUK - 3ks, jedálenská stolička -4ks.
o0810g-02/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
845,82 EUR
30.09.2013
Predmet: Pracovný stôl GS1800 - 2ks, kontajner k pracovnému stolu 3-zásuvkový -2ks, viacúčelová oceľová skriňa 4 police - 2ks.
o0809g-01/2013KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
614,70 EUR
30.09.2013
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks, priečne deliace plechy 1 balenie - 20ks
z0486g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 153,04 EUR
26.09.2013
Predmet: vzájomný zápočet
z0485g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00414
zmluva
Peter Weiss
30,00 EUR
26.09.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0484g - Zmluva o dielo č. 09/2013
zmluva
GryfArt, s.r.o.
46772073
3 080,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Reštaurovanie vchodových dverí objektu Mestského kultúrneho strediska"
o0808g-Výst 02/2013
objednávka
Ing. Ján Ďurica
11931396
200,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Statický posudok múrov dotknutých búracími prácami pri odstraňovaní hospodárskej stavby na pozemku parc. č. 950/1 v k. ú. Kremnica
f2370g-591/2013
faktúra
MM Trade SK, s.r.o.
46931694
500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Oprava a osadenie elektrických rozvádzača
f2369g-582/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
273,29 EUR
26.09.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
f2368g-552/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
36371271
33,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Záloha za ročné predplatné mesačníka Verejná správa 2014 v počte 13 čísiel
f2367g-557/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 504,50 EUR
26.09.2013
Predmet: Stravné lístky za 08/2013
f2366g-542/2013
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
283,76 EUR
26.09.2013
Predmet: Úhrada za palivové drevo 6,2m3 - dodávka na oddelenie TS
o0807g-05/2013 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
612,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Žiarivkové svietidlá 7 ks s príslušenstvom do kancelárie ekonomického oddelenie
o0806g-01/019/2013
objednávka
Smaltovňa Mišík s.r.o.
20,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Smaltované tabuľky: súpisné číslo- čierne 2ks, orientačné číslo - červené 2ks
o0805g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
206,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Stavebný materiál, náradie
f2365g-586/2013
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
229,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 18.09.2013 do 18.09.2014 - multilicencia
o0804g-MsP 56/13
objednávka
Inštitút vzdelávania vererinárnych lekárov
944,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Školenie štyroch zamestnancov oddelenia MsP - odchyt zabehnutých a túlavých zvierat
f2364g-578/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
829,45 EUR
23.09.2013
Predmet: PHM
f2363g-571/2013
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
60,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Školenie zamestnancov s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce poverených technických zariadení zdvíhacích
f2362g-2013/050
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
23.09.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS služobné vozidlá MsP
f2361g-2013/049
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
23.09.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS objekty
o0803g-MsP 55/13
objednávka
STK AC-car
109 333 28
50,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Emisná kontrola a STK služobného vozidla Fourd Fussion ZH-473AY
o0802g-TS
objednávka
WIX - Miroslav Pajtáš
35195363
1 460,00 EUR
19.09.2013
Predmet: GO motora ZETOR 3 - výmenným spôsobom demontáž + montáž motora na UNC 060
o0801g-Val 01/2013
objednávka
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
229,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 18.09.2013 do 18.09.2013 - multilicencia
f2360g-569-2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,18 EUR
18.09.2013
Predmet: Zrážková voda za 08/2013 za odberné miesto Štefánikovo námestie, Budova MsÚ
f2359g-570/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
32,17 EUR
18.09.2013
Predmet: Za odber vody, odberné miesta Horná Ves, Garáže za obdobie 16.05.2013-30.08.2013
f2358g-568/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
18.09.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 08/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, kanalizácia
f2357g-576/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,79 EUR
18.09.2013
Predmet: Spotreba materiálu v budovách MsÚ a MsP: žiarivkové trubice, svietidlo kancelárie HK
f2356g-564/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
80,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Výmena ložiska na prednom pravom kolese, montáž vysielačky + práca na motorovom vozidle Ford Fusion, oddelenie MsP
f2355g-574/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
817,15 EUR
18.09.2013
Predmet: dodávka betónu C12/15XO - 10m3
f2354g-554/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.09.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na ul. Dolná 49/21 Kremnica časť MsP a LSPP za 09/2013
f2353g-562/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
938,17 EUR
18.09.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 08/2013
f2352g-560/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
301,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 08/2013
f2351g-555/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 111,51 EUR
18.09.2013
Predmet: PHM
f2350g-566/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
635,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2349g-583/2013
faktúra
S-Car s.r.o.
36401838
330,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Autoplachta na vozidlo MAN ZH-461BC - 1 ks
f2348g-584/2013
faktúra
Remeslo strojal, s.r.o.
36621391
64,32 EUR
18.09.2013
Predmet: Školenie zváračov dvoch zamestnancov
f2347g-585/2013
faktúra
Peter Slípek
69243573
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Repasácia listových pier na Ladog
o0800g-Oškš
objednávka
Mincovňa Kremnica, š.p.
18.09.2013
Predmet: Výroba obojstrannej mosadznej medaile na PULSARISE k 115. výročiu založenia tenisového klubu v Kremnici - jeden kus v balení ETUA
o0799g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
1 500,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Štrk na betónovanie - oporný múr na ulici Rumunskej armády
o0798g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
700,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Traktobager - nakladanie zeminy / oporný múr na ulici Rumunskej armády
o0797g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
2 000,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Betón C12/15XO
o0796g-TS
objednávka
Peter Slipek
69243576
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Listové perá na Ladog
o0795g-TS
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Školenie zamestnancov - zdvíhacie zariadenie
o0794g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
200,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Oprava pneumatík pre vozidlá oddelenia TS
o0793g-TS
objednávka
Blachotrapez s.r.o.
130,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Trabez T-8 Aluzinok v počte 10 ks
f2346g-567/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 303,11 EUR
18.09.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 08/2013 v množstve 111,54t a ekologický poplatok 111,54t
f2345g-9017/2013
faktúra
RestauroTRACCO, s.r.o.
46816763
2 598,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Za reštaurovanie predných schodov do objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici -doplatok
f2344g-553/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
28,70 EUR
18.09.2013
Predmet: Mesačná platba za elektrickú energiu za verejné osvetlenie 08/2013
f2343g-9016/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 455,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevených výplní portálov do pivníc - exteriér /obnova a úprava kamenných , štukových článkov portálov, rekonštrukcia prahu/
f2342g-572/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
245,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za poštové služby za obdobie 08/2013
o0792g-Oškš
objednávka
Kamil Gubán
109 341 03
350,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Plastika: Cena mesta primátora podľa VZN č. 5/2000 - 1ks
o0791g- Oškš
objednávka
Micovňa Kremnica š. p.
00010448
50,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Medaily: Cena mesta podľa VZN č. 5/2000 - 5ks
f2341g-558/2013
faktúra
PESL, s.r.o.
36578932
50,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Laminátový kryt na stĺp verejného osvetlenia
f2340g-559/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax 08/2013
f2339g-561/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete MsÚ za 08/2013
f2338g-545/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
722,70 EUR
13.09.2013
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní MsÚ
f2337g-9015/2013
faktúra
Magic design Henč, s.r.o.
36622273
7 500,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Za projekčné práce - realizačný projekt - Zasnežovanie Štefánikovho námestie Kremnica
f2336g-556/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
37,67 EUR
13.09.2013
Predmet: Nájomné conoxia niontix - 01.07. - 31. 08.2013 na LSPP
f2335g-547/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
149,59 EUR
13.09.2013
Predmet: Materiál - elektromateriál na verejné osvetlenie
f2334g-548/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odmena za 08/2013
f2333g-563/2013
faktúra
Trend Representative s.r.o.
43824706
144,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preddavok za účastníka - Komunálny manažment 2013 dňa 17.09.2013
f2332g-573/2013
faktúra
Mercedes-Benz
35728116
36,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odkupný poplatok k leasingovej zmluve číslo 113754-L motorové vozidlo Mitsubishi Fuso Canter
o0790g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Tlač kremnických novín september 2013, rozsah 16 strán, náklad 2500
o0789g-Oškš
objednávka
Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém
41827449
220,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Sada pohárov E0023, sada pohárov E0070, 1ks pohár DT0003A 108 cm s hasičským motívom, 6ks samolepiacej vode odolnej papierovej fólie - vzor č. 19
z0483g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
4 632,04 EUR
12.09.2013
Predmet: Úprava spevnených plôch - Štefánikovo námestie - Kremnica
z0482g - Zmluva o obstaraní predaja veci
zmluva
Mariana Kertészová - Čajovňa vo Dvore
32605731
1,65 EUR
12.09.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty