portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15161
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/169
objednávka
BUČINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hoblované dosky
219471
faktúra
BUĆINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hobľované dosky
2019/062
objednávka
JUDr. René Matuška - súdny exekútor
36122050
40,80 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exekučného príkazu
219172
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
219173
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
7
zmluva
Katastrálny úrad v Trenčíne
36125474
18.04.2011
Predmet: Zmluva č.30/2011 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
153. Zmluva č.41/2012
zmluva
Katastrálny úrad v Trenčíne
36125474
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
1720.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
800,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Zmluva č. 2017/0689 o poskytnutí dotácie
1773.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Memorandum o spolupráci
3212.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
1 500,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zmluva č. 2023-0582 o poskytnutí dotácie
3409.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
1 600,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TSK
3552.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
2 495,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu - Zelené oči
636.
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
82,98 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice
214605
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
88,12 EUR
04.02.2015
Predmet: program-knižnica
215511
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
19.11.2015
Predmet: serv.popl.-knižnica
216557
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
29.12.2016
Predmet: servis.popl.r.2016
217523
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl. knižnica2017
218571
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2018
Predmet: serv.popl.r.2018 knižnica
219593
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.knižnica
220503
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl.knižnica 2020
221640
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
01.01.2022
Predmet: serv.popl. knižnica
222656
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
30.12.2022
Predmet: serv.popl. 2022 knižnica
223527
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. popl.2023 knižnic
224436
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
16.12.2024
Predmet: serv. popl. 2024 knižnic
1707.
zmluva
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
42 141,19 EUR
18.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. ZoD 105/2017
1708.
zmluva
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
177 170,17 EUR
18.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. ZoD 106/2017
217642
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
177 170,17 EUR
08.02.2018
Predmet: moder.ver.osvetl.
217643
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
42 141,19 EUR
08.02.2018
Predmet: stat.dopr.,priechod pre c
2021/204
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zostava Atlas MŠ
221656
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
01.01.2022
Predmet: zostava Atlas
222013
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
233,00 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ tunel Atlas zost.
214505
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
36,96 EUR
12.11.2014
Predmet: koberec
2024/163
objednávka
IN kom, spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
16.12.2024
Predmet: objímka, konzola
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
2015/097
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
26.08.2015
Predmet: poháre na súťaž DHZ
215353
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
212,63 EUR
26.08.2015
Predmet: Poháre-has.súťaž
215358
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poháre na has.súťaž
2017/135
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
211,67 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre pre DHZ-turnaj
217384
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
211,67 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre pre DHZ
2018/155
objednávka
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
240,00 EUR
19.07.2018
Predmet: DHZ-poháre
218393
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
240,00 EUR
29.09.2018
Predmet: poháre na turnaj
214059
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
38,39 EUR
27.03.2014
Predmet: kanc.potreby
215028
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
62,78 EUR
27.02.2015
Predmet: kanc.potreby
2015/017
objednávka
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
09.03.2015
Predmet: kancelárske potreby
213287
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
443,99 EUR
17.07.2013
Predmet: FúO - sporáky
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213554
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213565
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Škol.sporák
2025/020
objednávka
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
27,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Vyjadrenie k exist. sieťam
225018
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
13.03.2025
Predmet: popl. za vyjadrenie
2015/043
objednávka
PTS-BETON, spol. s r.o.
36233293
586,00 EUR
15.05.2015
Predmet: 15 ksbetónové nohy na lavičky 3 betónové koše
215161
faktúra
PTS - BETON, spol. s r.o.
36233293
576,00 EUR
15.05.2015
Predmet: lavičky
213177
faktúra
BA ACOUSTI, s.r.o.
36237809
115,20 EUR
09.05.2013
Predmet: tlak.reproduktory
214030
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
144,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tlak.reproduktory
214432
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
252,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tl.reproduktory
215008
faktúra
BS ACOUSTIC, s.r.o.
36237809
216,00 EUR
27.02.2015
Predmet: tlak.reproduktory
2015/006
objednávka
BS Acoustics, s.r.o.
36237809
216,00 EUR
27.02.2015
Predmet: tlakové reproduktora na rozhlas
2023/080
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom mobilné WC e-bike
223377
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom sanitár.techn.MS
2024/098
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
588,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny Medzihorie
224268
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
588,00 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC Medzihorie
2024/114
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny
2024/127
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny 770.výr.obce
224331
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC E-bike
224345
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
547,20 EUR
15.12.2024
Predmet: mobilné WC 770.výr.obce
2024/049
objednávka
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
322,14 EUR
16.04.2024
Predmet: spínacie hodiny
224118
faktúra
E.M.A.ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
322,14 EUR
22.04.2024
Predmet: spínacie hodiny
2024/093
objednávka
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
109,78 EUR
15.12.2024
Predmet: skrinka kovová
224248
faktúra
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.
36241008
109,78 EUR
15.12.2024
Predmet: skrinka kovová
2016/54
objednávka
PYROTEX, s.r.o.
36242781
415,68 EUR
09.06.2016
Predmet: DHZ- hadice so spojkami
216247
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
415,68 EUR
29.06.2016
Predmet: DHZ-hadica
2015/109
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
23.09.2015
Predmet: Posteľná bielizeň - MŠ
2015/110
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Paplón, obliečky detské - MŠ
215420
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
25.09.2015
Predmet: paplony,obliečky MŠ
215456
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ - paplóny,obliečky
2017/67
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-zostava-domček, veža
2017/150
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-stoličky bukové
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
217539
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: bukové stoličky 7ks MŠ
2018/021
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-ležadlo drevené čalúnené