portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,20 EUR
07.03.2016
Predmet: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 2/2016
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
13/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
122,76 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č. 13/2016
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
20/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
171,28 EUR
02.05.2016
Predmet: Hmotná núdza - apríl 2016
22/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 240,02 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
25/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
135,52 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
23/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
134,46 EUR
09.06.2016
Predmet: obedy
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
33/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
136,12 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
39/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
142,50 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
41/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 175,28 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy 10/2016
44/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
133,00 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy žiaci v HN
42/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,44 EUR
02.11.2016
Predmet: obedy
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
50/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
233,00 EUR
12.12.2016
Predmet: vyúčtovanie hmotnej núdze
54/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
103,68 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy 12/2016
53/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
956,16 EUR
22.12.2016
Predmet: obedy režijné náklady
96/2011
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
309,60 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za odobrané obedy
110122
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
317,25 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
27/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
405,04 EUR
04.06.2012
Predmet: obedy za mesiac máj
33/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
04.07.2012
Predmet: obedy
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
120083
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
654,32 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií august
120081
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
603,26 EUR
20.09.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
41/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
42,51 EUR
26.09.2012
Predmet: obedy
46/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
323,70 EUR
03.10.2012
Predmet: obedy
120092
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 092,79 EUR
23.10.2012
Predmet: spotreba ENERGIí
1004/2012
zmluva
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva o odbere jedál
54/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
07.11.2012
Predmet: Školská jedálen - obedy za mesiac október.
120103
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
1 939,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Spotreba energie 10/2012
62/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
310,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Obedy za november
120112
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
171,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Prenájom telocvične za november
120118
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 170,79 EUR
13.12.2012
Predmet: Spotreba energií november 2012
120121
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
256,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom telocvične za 12/2012
70/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
260,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 12/2012
120126
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
9 356,55 EUR
15.01.2013
Predmet: vyúčtovanie energií
03/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
318,72 EUR
04.02.2013
Predmet: Obedy za 1/2013
130012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
324,00 EUR
13.02.2013
Predmet: prenájom telocvične za 1/2013
130014
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
5 784,15 EUR
22.02.2013
Predmet: energie 2/2013
11/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
385,12 EUR
01.03.2013
Predmet: Obedy
130024
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
342,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Prenájom telocvične
130028
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
599,97 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130027
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 904,20 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
162013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
219,12 EUR
04.04.2013
Predmet: Obedy za mesiac marec/2013
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
23/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
433,26 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatky za obedy zamestnancov
130054
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
709,69 EUR
22.05.2013
Predmet: energie za april 2013
130052
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 249,48 EUR
22.05.2013
Predmet: záloha plyn máj 2013
29/2013
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
416,66 EUR
03.06.2013
Predmet: obedy
130057
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
377,59 EUR
14.06.2013
Predmet: energie za máj