portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15168
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213586
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213581
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
213580
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
213579
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kul.dom
213578
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
213577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Oú
213576
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
41054342
403,20 EUR
06.02.2014
Predmet: výroba a mont.dymovodov
213575
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
588,00 EUR
06.02.2014
Predmet: geom.plány
213574
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Obecné noviny 2014
213573
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
114,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kont. a čistenie komínov
213572
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kontr. a čist.komínov
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213570
faktúra
REIMA LAAKSONEN
41785436
18,90 EUR
06.02.2014
Predmet: nabíjačka na baterky
213569
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
06.02.2014
Predmet: el.energia
213568
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en - TJ Slovan
213567
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
327,90 EUR
06.02.2014
Predmet: elektromon.práce