portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-594-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
18 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 18 000,- Eur (slovom: osemnásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2014-593-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
1 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 1 000,- Eur (slovom: tisíc. Eur) z rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného transferu bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2014-592-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
11 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 11 000,- Eur (slovom: jedenásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
0562/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,16 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0561/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 (2 noci) z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0558/14/EO
objednávka
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
2014-591-KP
zmluva
STAR production, s.r.o.
35 890 851
3 000,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Veľvyslanectvo mladých“, ktoré sa bude konať 20.10.2014 – 01.12.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť prezentáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú prezentáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
0556/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
17.10.2014
Predmet: Tablet Apple iPad Air 5. generácie podľa priloženej špecifikácie. Celková suma je 824,59€ vrátane DPH.
0557/14/EO
objednávka
ZITHOS
760,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere v Thessalonikách, Grécko dňa 4.11.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru(trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj). Organization of unofficial dinner in Thessaloniki, Greece on November 4th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2014-590-SKO
zmluva
ŠK VKV Bratislava, o. z.
42263549
2 300,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Plavecký tréningový a zdokonaľovací výcvik pre deti a mládež" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0555/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
13 794,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie zn. Xerox CQ 9303+advanced finisher so zariadením na tvorbu brožúr. Celková cena 13.794,- Eur s DPH.
0554/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
30,24 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943, projektu RECOM. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Hodnota prekladu je 30,24 EUR s DPH. Službu zabezpečí na základe zmluvy č. Z2014-119-SRP spoločnosť EURO VKM spol. s.r.o.
0552/14/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
321,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Medzinárodná konferencia: "Verejná osobná doprava 2014", v dňoch 23.-24.10.2014 v Bratislave pre p. Freša Petra, Kristínovú B., Hásovú E. Účastnícky poplatok so zľavou pre BSK (50% zľava) na osobu je 77,00€ (pôvodná cena 154,00€ vrátane DPH). Celková suma je 231,00€ vrátane DPH.
0549/14/EO
objednávka
Ing. Ľudmila DINKOVÁ - PROFIT
37362895
920,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie sedacej súpravy (3-pohova + 2 kreslá) v celkovej cene 920 EUR s DPH vrátane dopravy.
0547/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
502,81 EUR
15.10.2014
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 03.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0538/14/EO
objednávka
Mladý slovanista, o.z.
42267480
5 000,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK v rámci projektu "Zaži európsku jeseň so Slovanom", ktorý bude prebiehať v termíne 02.10 - 27.11.2014, a to formou: uvedenia erbu BSK na plagátoch projektu, uvedenia erbu BSK na stránke projektu, uvedenia erbu BSK na nosičoch k projektu.
0551/14/EO
objednávka
Drevona group s.r.o.
45895856
812,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov v celkovej cene 850 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0544/14/EO
objednávka
Stichting Euregio Maas - Rijn
275,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s prípravou jedál počas workshopu BSK v rámci podujatia Open Days 2014. Workshop sa uskutoční dňa 7.10.2014 v priestoroch Zastúpenia holandských provincií v Bruseli.
B/1318/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Seminár PAM 29.03-29.09.2014-Úrad BSK