portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
10
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,21 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
100
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,42 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
100/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
31,85 EUR
17.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
100/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,32 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,07 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
179,05 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
100/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
20.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
100/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
127,14 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava žalúzií OU
100/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 2/20
100/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
128,06 EUR
28.04.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
100/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Mobilný internet pre MŠ
101/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,56 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
101/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
101/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO za 3/2017
101/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
101/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
742,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemné práce detské ihrisko MŠ
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
101/2021
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
80,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice Aj ZŠ
101/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.03.2022
Predmet: IIS MIS 3/2022
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
10/2013
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
3,80 EUR
22.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
10/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
9,69 EUR
07.02.2014
Predmet: Vodné
10/2015
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
10,83 EUR
19.01.2015
Predmet: Tlačivá pre dane
10/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
34,93 EUR
12.02.2016
Predmet: Prenájom vozidla - vývoz VOK na skládku
10/2017
faktúra
FROST - service s.r.o.
31645640
380,85 EUR
14.02.2017
Predmet: Reprezentačné stretnutie obcí
10/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
325,92 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
10/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
10/2020
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
39,89 EUR
04.03.2020
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
10/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
27,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
102/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
102/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
304,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
102/2016
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
431,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava šatní ZŠ Dulov: maľovanie, zoškrabanie starej farby, vysprávky + syntetický sokel
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
102/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
138,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
102/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
02.04.2020
Predmet: UP prevencia a hygiena MŠ
102/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
214,30 EUR
28.04.2021
Predmet: Skrinka s kontajn. ZŠ
102/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
27,24 EUR
25.03.2022
Predmet: Telekom. služby O2 2/22
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
103
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2012
103/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
276,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Drevo do MŠ
103/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária apríl
103/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov 3/2015
103/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zaber a vývoz komunálneho odpadu z obce 3/2016
103/2017
faktúra
PMB-stav, s. r. o.
47156317
50,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemné práce - úprava ČOV
103/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,32 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
103/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VK sklo 2x
103/2021
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
0,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odmer.valec plast 1l 2x ČOV
103/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 096,15 EUR
25.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 2/22
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
104/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
206,19 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,75 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
104/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
104/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,61 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
104/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
23,17 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
104/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
18.04.2018
Predmet: Tonery - OU 2 ks
104/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
236,03 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny Šj
104/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
154,82 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
104/2021
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
108,92 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - fa myš, podložky ZŠ
104/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
853,18 EUR
25.03.2022
Predmet: El. energia MŠ nedoplatok
104/2023
faktúra
Ivan Budjač Servis - združenie
41847750
107,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Servis plynového kotla ZŠ
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
105/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
105/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016
105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
36,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
« naspäť 1234... 73 ďalej »