portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15161
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
214575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
04.02.2015
Predmet: zem.plyn-Mš
214529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - Mš
214474
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: plyn-Mš
214428
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš
214384
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
29.09.2014
Predmet: zem.plyn-Mš
215049
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
606,59 EUR
09.03.2015
Predmet: odhŕňanie snehu
211085
faktúra
SPP, a.s.
35815256
606,34 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
222581
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
602,80 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dod.,mont. čerpadlo
219273
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
602,07 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz neb.odpadu
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2016/138
objednávka
MALUNET, s.r.o.
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
215299
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
601,56 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava multif.vozidla
219137
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
600,75 EUR
09.12.2019
Predmet: člen.prísp.ZMO HN
2025/050
objednávka
RS MAKER, s.r.o., Mlynská 657/24, 97247 Oslany
50921274
600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Fotografovanie kult.akcií v obci
2024/181
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: proces verejného obstarávania na súťaž "Služby externého manažmentu"
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
224334
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asist.záchr. sl. e-bike
2024/123
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska-ihrisko pre každé dieťa - znal. posudok
2024/122
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska
224107
faktúra
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: podkl.archit,štúdia geod.
2024/002
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj. dok. geodet. zamer. pre návrh strom. aleje, cyklotrasa v obci
223376
faktúra
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenáj.elektroc.MS E-bike
2023/075
objednávka
NRG s.r.o.
50720236
600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom elektrocentrály E-bike
222433
faktúra
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
30.12.2022
Predmet: dokum.plyn.príp.amfit.
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
2022/084
objednávka
JV MONT s.r.o.
45400156
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: dokumentácia k plyn. prípojke amfit.
2022/082
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
600,00 EUR
25.12.2022
Predmet: oyvučenie akcií v obci 2022
222172
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-
222081
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-50%
221525
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. ćov Východ., Pekár.
2021/176
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
600,00 EUR
31.12.2021
Predmet: oprava ČOV
219641
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výrub drevín
2019/207
objednávka
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
30.12.2019
Predmet: výrub stromov
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
2019/076
objednávka
OPŽP SK s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac. žiadosti -zriadenie malej kompostárne
2019/043
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklamné predmety
2510.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
600,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
218066
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
2018/019
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
467477770
600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: turistická a cyklistická mapa Vtáčnik
2015/140
objednávka
Adam Tutura
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Silvestrovská zábava
215226
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.-záb.program
645.
zmluva
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia
214132
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
26.05.2014
Predmet: audit za rok 2013
213068
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
17.04.2013
Predmet: audit 2012
170. Mandátna zmluva
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
600,00 EUR
11.09.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
212328
faktúra
Vladimír Reisel ERVECO
34635670
600,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-atrakcie
212077
faktúra
Ing. eva Ďuržová
600,00 EUR
28.02.2012
Predmet: audit ročnej uzávierky
211119
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
600,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Opravy
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2020/102
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2015/030
objednávka
Ing. eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit účtovnej závierky
215140
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit 2014
224265
faktúra
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan Medzihorie
2024/102
objednávka
Hana Szabová
50195000
598,95 EUR
15.12.2024
Predmet: oceľový stan
225046
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
598,50 EUR
26.03.2025
Predmet: člen. príspevok ZMOS Horná Nitra
215435
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
598,50 EUR
25.09.2015
Predmet: obedy 8/2015
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
222155
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
597,00 EUR
22.05.2022
Predmet: člen.prísp.ZMO HN 2022
212164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
597,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
221628
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
01.01.2022
Predmet: materiál úcta k star.
2021/203
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
596,64 EUR
31.12.2021
Predmet: úcta k starším
1176.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
596,26 EUR
05.01.2016
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
218358
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: čistiace prostr.
2018/125
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
595,63 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-čist.prostr.
221119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
595,38 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.3/21
221059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
595,38 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
223074
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
595,00 EUR
08.08.2023
Predmet: členské 2023 ZMOS HN
224051
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
594,00 EUR
15.04.2024
Predmet: člen.prísp.ZMOHN 2024
223361
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ čist. prostr.
2023/064
objednávka
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
592,76 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ čistiace potreby
212388
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
592,33 EUR
20.08.2012
Predmet: oprava VO
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
222706
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
591,19 EUR
30.12.2022
Predmet: fekál
220017
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
590,75 EUR
25.04.2020
Predmet: ZMO Horná Nitra-ČP 2020
221331
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
590,60 EUR
12.09.2021
Predmet: mobil 6/21
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3