portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
162,52 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
120/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
131/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
136/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
158/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
162,62 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
165/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
173/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,86 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
191/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
4/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,28 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
6/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
15/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
23/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,64 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
35/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
35/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
43/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
52/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
58/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
67/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
73/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
85/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,47 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
99/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
112/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
123/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
135/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
152/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,34 EUR
24.01.2023
Predmet: telekomunikácie
163/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
164/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
165/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
177/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
190/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
201/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,56 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
208/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
217/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,10 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
231/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
1/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
7/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
20/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,05 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
28/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
36/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
44/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
68/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
78/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
96/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/ tovar
107/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
115/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
125/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
136/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
141/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
154/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
170/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
186/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
137,87 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
191/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
205/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
137,73 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
211/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
221/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,06 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
245/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
1/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
137,73 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
10/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
22/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
152,52 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
27/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
38/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,02 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
51/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
76/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
78/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby tovar
92/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
100/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
109/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
45,40 EUR
22.03.2013
Predmet: zálohová platba
140/12
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
457,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Záloha
148/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
18.12.2013
Predmet: umývačka tanierov
149/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
487,20 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace koše a prostriedky
12/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
157,44 EUR
20.03.2014
Predmet: montáž
28/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
11.08.2014
Predmet: umývačka riadu
29/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
457,20 EUR
11.08.2014
Predmet: spotr.material k umývačke riadu
65/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
244,80 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
78/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
27,60 EUR
12.08.2014
Predmet: príslušenstvo k umývačke riadu
102/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
172,80 EUR
14.11.2014
Predmet: čist.prostriedky