portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
504/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 431,48 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
2120698111
faktúra
VVS, a.s.
36570460
99,45 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné, stočné
16000027
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
29,20 EUR
10.03.2016
Predmet: stropné svietidlá
201600479
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
10.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
4781039279
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
20,97 EUR
10.03.2016
Predmet: hlasové služby, internet mš
7223571152
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn MŠ
7223571153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn zš
7223571154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn šj
505/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
949,41 EUR
10.03.2016
Predmet: strava
2016009
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
10.03.2016
Predmet: brožúra Wellness
506/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
610,16 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
10/2016
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
220,38 EUR
10.03.2016
Predmet: Figuría Prestan KPR-AED s monitorom
7426220224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-132,20 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn
7426220222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,88 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra - plyn mš
7426220223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 546,10 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn zš
32016
faktúra
Ečegi Milan
46534555
120,00 EUR
10.03.2016
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
160001
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: servis PC
20160053
faktúra
LUKACEK s.r.o.
52,45 EUR
10.03.2016
Predmet: pečiatky, tabule
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-56,49 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA
7220189924
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-60,15 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA