portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15090
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216604
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.os.Vých.,Škol.
216605
faktúra
Ján Hudec
35383836
66,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
216606
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ
216607
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 11/2016
216608
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
31.03.2017
Predmet: náklady HK
216609
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
195,77 EUR
31.03.2017
Predmet: znešk.neb.odpadu
216610
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
239,00 EUR
31.03.2017
Predmet: el.sporák Pekár.935/7,
216611
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
191,78 EUR
31.03.2017
Predmet: právne služby
216612
faktúra
Peter Bertko - CONSULTING
35423251
211,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-didaktické pomôcky
216613
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
31.03.2017
Predmet: predpl.Predškolvýchova-MŠ
216614
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
216615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216616
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216617
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
674,82 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
309,25 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en. MŠ 11/2016
216619
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
496,10 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en VO 11/2016
216620
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-93,95 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.ČOV 11/2016
216621
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,86 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en.11/2016 TJ Sn
216622
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
31.03.2017
Predmet: vianočné pozdravy
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo
216624
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
258,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-človek,svet,spoločnosť
216625
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné líst.500 ks
216626
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
118,08 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
216627
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,41 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil 11/2016 Oú+VO
216628
faktúra
Damitt, s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-GO čerpadla
216629
faktúra
Základná škola
31201741
79,65 EUR
31.03.2017
Predmet: strava HN 12/2016
216630
faktúra
Základná škola
31201741
165,90 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216631
faktúra
Základná škola
31201741
251,22 EUR
31.03.2017
Predmet: strava MŠ 12/2016
216632
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
241,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-elektromontážťne práce
216633
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
59,50 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216634
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,51 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-vodne 9/16-12/16
216635
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
94,07 EUR
31.03.2017
Predmet: KD-vodne 9/16-12/16
216636
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,52 EUR
31.03.2017
Predmet: Oú-vodne 9/16-12/16
216637
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
9,83 EUR
31.03.2017
Predmet: cintorín-voda 9-12/16
216638
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
31.03.2017
Predmet: Dom smútku voda 9-12/16
216639
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,42 EUR
31.03.2017
Predmet: Šatne TJ voda 9-12/16
216640
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
64,80 EUR
31.03.2017
Predmet: nakladanie materiálu
216641
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 12/2016
216642
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
548,10 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216643
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 108,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216644
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
332,12 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
96,68 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón 1/1/,12/2016
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
216649
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,49 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží 12/2016
216650
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,94 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží 12/2016
216651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-812,09 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 Oú
216652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 542,61 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 MŠ
216653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-272,10 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 KD
216654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-479,42 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 TJ Slovan
216655
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. SNP178 2016
216656
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,91 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216657
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,86 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216658
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-75,28 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216659
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
825,83 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-710,68 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
200,18 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,03 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
60,75 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,09 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216666
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
273,42 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 051,07 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
47,64 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-187,56 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,38 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 2016
216671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
124,10 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. KD 2016
216672
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,98 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. KD 2016
216673
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
517,24 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Dom smútku 16
216674
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,15 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 VO Nám.s
216675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
300,11 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 MŠ
216676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
106,20 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 ČOV Peka
216677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
26,44 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 TJ Slova
216678
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
31.03.2017
Predmet: odmena Silvester 2016
217001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 1/2017
217002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.1/17 VO Nám.sl.
217003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
107,98 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.1/17 TJ Slovan
217004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 KD
217005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 MŠ