portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-382-KP
zmluva
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb
B/1059/13
faktúra
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
30.07.2013
Predmet: Interaktívne vybavenie na vybrané stred. školy-interaktívna tabuľa-5ks, projektor Panasonic-5ks, SMS Proj.-5ks, AverVision-5ks, EduBase-5ks
0403/13/EO
objednávka
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
19.06.2013
Predmet: Dodanie interaktívneho vybavenia učební na vybraných stredných odborných školách pre interaktívnu výučbu - interaktívna tabuľa, ultrakrátky dataprojektor a osobný počítač, software a inštalácia zariadení, ako aj organizácia základného školenia pre užívateľov v rámci projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTrans. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2018/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
33,60 EUR
02.01.2013
Predmet: Výúčba angličtiny za 12/2012
B/1897/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
67,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčba angličtiny za 11/2012
B/1684/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
156,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 10/2012
B/1478/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
139,20 EUR
05.11.2012
Predmet: Výúčba angličtiny za 09/2012
B/1270/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 08/2012
B/1098/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
153,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 07/2012
B/0924/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
31.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 06/2012
B/0797/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac máj 2012
B/0604/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
134,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac apríl 2012
B/0435/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
117,60 EUR
30.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac marec 2012
B/0368/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac február 2012
B/0159/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Výučba angličtiny za mesiac január 2012
2011-425-INTRCT
zmluva
Top English, s.r.o.
44623879
34,80 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby - výučba anglického jazyka
B/0068/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44 563 485
144,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2012
B/1852/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
44,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Samolepiace etikety 1000 ks
K/0055/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 520,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Frankovací stroj Neopost s 1 ks, + sloganové razítko, +1 ks catridge, prihlásenie stroja u SP, inštalácia, zaškolenie, poradenstvo.
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
B/0120/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2014
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
B/0883/14
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Účasť na konferencii Posudzovanie etiky klinického skúšania -03.07.2014
0338/14/EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ", ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2014 v hoteli Chopin Bratislava.
B/0869/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
23.07.2012
Predmet: Publikácia "Helsinská deklarácia-Správna klinická prax" - 1ks
0404-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Publikácia Helsinská deklarácia a Správna klinická prax.
B/0117/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
28.02.2012
Predmet: Publikácia "Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka"
0074-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednanie publikácie "Klinické skúšanie Slovenská legislatíva do vrecka"
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2018. Zmluvné strany uzatvára]ú tento dodatok k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.6.2018 na predmet zákazky Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len .Zmluva o dielo") za účelom zmiernenia vopred nepredpokladateľných negatívnych následkov pandémie spôsobenej pretrvávajúcim šírením vírusu COVID-19.
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Predmetom Dodatku je zmena na strane Zhotoviteľa, keď spoločnosť SGS Czech Republic, s.r.o. nahradí na pozícií vedúceho člena skupiny dodávateľov API a SGS - NSK spoločnosť AP INVESTING SK s.r.o. Predmetom Dodatku je zmena znania ustanovenia článku II. odst. 1 Zmluvy.
2018-283-OIČSMaVO
zmluva
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
306 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, dielo: Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "dielo" alebo "UPM") a poskytne s tým súvisiace služby, v súlade s Opisom predmetu zákazky (Zadanie), ktoré tvorí prílohu č.1 zmluvy.
2019-1118-OIČaVO
zmluva
J-projekt s.r.o.
44548575
10 800,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby -Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre projekt Zeleného opatrenia na budove Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
2021-390-FIN
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
11 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0042. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Bicyklom na Slnečné jazerá.
2018-373-CRaK
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
2 500,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“)
2011-820-CRS
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
750,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) je oficiálnym garantom za Bratislavský kraj a hlavným koordinátorom reprezentácie Bratislavského kraja na veľtrhu Slovakiatour 2012 Bratislava. Expozícia Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje rovnocenný prezentačný priestor pre prirodzené regióny Bratislavského kraja, pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre okresné mestá Malacky, Pezinok a Senec. BSK sa zaväzuje zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu pod názvom Slovakiatour 2012 v termíne od 19.-22.01.2012. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa veľtrhu Slovakiatour 2012, zabezpečiť sprievodný program na podujatí a propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. Bratislavského kraja.
2015-731-OSM
zmluva
INTERVIA s. r. o.
44534582
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup: Čistiace a hygienické potreby