portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2016
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb
sj-5244085910
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
29,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244082124
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
24,30 EUR
24.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244073649
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244070056
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244064053
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
26.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244032171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244017038
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,27 EUR
20.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244013507
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244004342
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244000281
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2015
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
10.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb
sj-4244081526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
37,62 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244073503
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
16.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244068835
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,53 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244030252
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244018819
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
25.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244007759
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244000813
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2014
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávky a predaj výrobkov z ryby
sj-3244070262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
28,73 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244066627
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-3244028262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,35 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2013
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
532,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kupna zmluva č.1303 V /2013
sj-3244007408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
04.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244004032
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
18.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244000705
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,75 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244078020
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
19.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244064679
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244060310
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244040011
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,79 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244029127
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
67,66 EUR
11.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244021025
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,65 EUR
10.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244016320
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2019
faktúra
SMZ
17078202
165,83 EUR
12.06.2019
Predmet: výrub stromu v areáli MŠ
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov
sj-12103924
faktúra
To i ono
14399806
17,17 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103836
faktúra
To i ono
14399806
26,24 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103623
faktúra
To i ono
14399806
53,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103568
faktúra
To i ono
14399806
8,68 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103458
faktúra
To i ono
14399806
49,24 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103384
faktúra
To i ono
14399806
11,34 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103290
faktúra
To i ono
14399806
52,72 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103091
faktúra
To i ono
14399806
14,47 EUR
28.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102978
faktúra
To i ono
14399806
34,67 EUR
22.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102758
faktúra
To i ono
14399806
49,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102641
faktúra
To i ono
14399806
42,01 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102478
faktúra
To i ono
14399806
42,02 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102323
faktúra
To i ono
14399806
59,20 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102170
faktúra
To i ono
14399806
63,80 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101972
faktúra
To i ono
14399806
22,36 EUR
04.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
27.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-12101617
faktúra
To i ono
14399806
40,24 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101428
faktúra
To i ono
14399806
45,04 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100960
faktúra
To i ono
14399806
21,74 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
11/2013
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
60,00 EUR
04.03.2013
Predmet: odborná skúška PZ
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
83/2016
faktúra
GAROMA
14383730
64,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
202125
objednávka
JuridDat - M. Medlen
11821973
23,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
184/2021
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
24,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
170/2019
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
38,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Súbor plagátov a informačná nálepka
61/2020
faktúra
Workhouse s.r.o.
05568137
34,94 EUR
01.06.2020
Predmet: Jednorázové rukavice
37/2021
faktúra
Sl. legálna metrológia n.o.
0037954521
30,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Ciachovanie a meranie váh
167/2021
faktúra
IVES
00162957
279,60 EUR
28.10.2021
Predmet: STP APV WinASU, WinIBEU