portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
11/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
12.02.2018
Predmet: služby pevnej siete
15/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.02.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-18012307
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804620
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804630
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,79 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530804195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,90 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10180703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,77 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180642
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000350
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
215,51 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
113,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zemný plyn
9/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-201801457
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,76 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0078
faktúra
Vardar
40410200
50,56 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180354
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,88 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,65 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100872
faktúra
Hook
36216224
12,66 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
111,96 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky