portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530820104
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,75 EUR
25.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-12018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
35,12 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183063
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,65 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2018
faktúra
Labaš
36183181
628,69 EUR
20.06.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
šj-530819551
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
200,04 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183003
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819646
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,82 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0568
faktúra
Vardar
40410200
115,12 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530819033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,15 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530819057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,45 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodanie tovaru podľa telefonickej objednávky
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
šj-20181943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801427
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,19 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201803088
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,72 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1801500
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,36 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky