portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218297
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-299,30 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.el.en.5/18 VO Nám.sl
218298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 MŠ
218299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,57 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 ČOVPPek.
218300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-12,78 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 Dom smút
218301
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
167,52 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.el.en.5/18 TJ Slova
218302
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,23 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
218303
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218304
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
412,29 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218305
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výkon zodpov.osoby 6/201
218306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,52 EUR
14.07.2018
Predmet: telefón 5/18 Oú+MŠ
218307
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Divadlo pri kolkárni
218308
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
14.07.2018
Predmet: Obecné noviny r.2018
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
218310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018
218311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018ČOV,MŠ,VO nám
218312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 TJ Slova
218313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en.6/18 kino
218314
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 TJ Slovan
218315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 Oú
218316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 MŠ
218317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
14.07.2018
Predmet: plyn 6/18 KD
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
218322
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
72,00 EUR
14.07.2018
Predmet: archivačné spony
218323
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
369,82 EUR
14.07.2018
Predmet: fekál
218324
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
275,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. ČOV Pekár.
218325
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
20,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-opr. práčky
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
218327
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,97 EUR
14.07.2018
Predmet: vol.byt.Škol.2017-vyučt.
218328
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
10,80 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-Predškol.výchovy 2018
218329
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.
218330
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
630,00 EUR
14.07.2018
Predmet: kontajnery plast.1100 1
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
218332
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MDD-pren.nafuk.atrakcií
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
218334
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
98,20 EUR
14.07.2018
Predmet: PVC rúry
218335
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,14 EUR
14.07.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.5.18-14.6.
218336
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
9 007,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky