portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení
B/1110/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1112/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1102/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1294/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1650/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1842/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
B/0326/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0327/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0527/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0670/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
12.06.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0803/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
01.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0935/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1164/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
120,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1640/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1804/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1960/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
B/0217/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
192,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0268/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0284/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0304/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0628/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0990/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
124,00 EUR
15.08.2014
Predmet: čistenie kávovaru
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
0027/15/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 200,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1 200,- € s DPH na rok 2015.
2013-18-PRA
zmluva
Pozemné stavby SC, s. r. o.
43 871 437
500 000,00 EUR
14.02.2013
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených Správou katastra pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu v registri C KN, na LV č.6488, v katastrálnom území Senec, okres Senec, obec Senec a to: -pozemku parc. č. 981/1 o výmere 3096 m2 , zastavané plochy a nádvoria -pozemku parc. č. 981/2, o výmere 181 m2, zastavané plochy a nádvoria -pozemku parc. č. 981/7, o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria -pozemku parc. č. 981/12, o výmere 4346 m2, zastavané plochy a nádvoria
0725/14/EO
objednávka
GRENKELEASING
43878989
188,22 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie odkúpenia 6ks LG LCD monitorov do vlastníctva Úradu BSK od lízingovej spoločnosti GRENKELEASING s.r.o. - leasingová zmluva č. 095000127 uzavretá s dodávateľom GC Leasing Slovensko s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom dňa 05.03.2009 na dobu 60 mesiacov.
0476/14/EO
objednávka
MacMike s.r.o.
43886710
6 000,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Návrh a realizácie webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK, podľa priloženej špecifikácie. Celková hodnota zákazky 6000,- Eur s DPH.
B/1522/14
faktúra
MacMike s.r.o.
43886710
1 200,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Návrh a realizácia webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK
B/1918/14
faktúra
MacMike s.r.o.
43886710
4 800,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Návrh a realizácia webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK
2019-413-FIN
zmluva
Teamspirit s.r.o.
43897550
2 900,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Telesná na kajaku" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/0415/11
faktúra
Ing. arch. Gabriela Hlubíková
43901689
5 685,00 EUR
05.05.2011
Predmet: DSS-Gaudeamus-projektová dokumentácia
0369/13/EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
43904335
1 390,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Dodanie a montáž zábran proti holubom na budovu Úradu BSK.
K/0014/13
faktúra
RP plus, s.r.o.
43904335
1 390,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Montáž zábran proti holubom na budove BSK
0528/13/EO
objednávka
Crash Agency, s.r.o.
43907164
2 500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Umiestnenie erbu BSK na všetkých printových a mediálnych výstupoch, na oficiálnej webovej stránke podujatia, v priestore realizácie podujatia STRONGMAN EUROPEAN LEAGUE SLOVAKIA 2013 - Obchodné centrum Korzo, Pestovateľská ul., Bratislava, v termíne 10. 08. 2013 v celkovej cene 2 500 Eur.
B/1324/13
faktúra
Crash Agency, s.r.o.
43907164
2 500,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Propagácia BSK - umiestnenie erbu BSK - Strongman European League Slovakia 2013
2019-1017-FIN
zmluva
L.L.E.W. s.r.o.
43911145
2 000,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Fit Bio Expo" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0781/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 EUR.
0802/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
25.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 23. a 24. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 €.
B/1871/13
faktúra
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov volebných komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
B/1940/13
faktúra
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
17.12.2013
Predmet: Stravovanie-občerstvenie-pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-II.kolo-23.-24.11.2013
0566/12/EO
objednávka
Made in Media, s.r.o.
43965989
1 500,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Pri príležitosti podujatia "Hovorca roka 2012" propagáciu formou umiestnenia loga BSK na:web stránke www.mojhovorca.sk, na pozvánke na akciu, na videoprojekcii v priestoroch konania akcie
B/1346/12
faktúra
Made in Media, s.r.o.
43965989
1 500,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK na akcii "Hovorca roka " - 21.09.2012
K/0020/11
faktúra
OFIR s. r. o.
43975542
3 548,40 EUR
21.07.2011
Predmet: Technický dozor na stavbe: Rekonštrukcia Gymnázia v Bratislave na Groslingovej ul.
2020-624-OIČaVO
zmluva
OFIR s. r. o.
43975542
14 400,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Mandátna zmluva. Výkon činnosti stavebného dozoru investora. Mandant ako investor a vlastník pripravuje Deinštitucionalizáciu DSS a ZPS Rača - Račianska 105, Račianska ulica č. 105, 831 02 Bratislava, mestská časť Bratislava - Nové Mesto s parcelným číslom 13132/7 financovaná zo zdrojov EÚ Integrovaného regionálneho operačného programu a k nemu vyčlenenej príslušnej výšky finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním BSK (ďalej len ako „Dielo"), a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD") so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ") sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant.
2020-625-OIČaVO
zmluva
OFIR, s.r.o.
43975542
25 920,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Mandátna zmluva. Výkon činnosti stavebného dozoru investora. Mandant ako investor a vlastník pripravuje Deinštitucionalizáciu DSS a ZPS Rača -Strelkova 2, Strelkova ulica č.2, 831 06 Bratislava, mestská časť Bratislava -Rača s parcelnými číslami 1507/3, 1507/4, 1507/6 a 1533/3 zo zdrojov EÚ Integrovaného regionálneho operačného programu a k nemu vyčlenenej príslušnej výšky finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním BSK (ďalej len ako „Dielo"), a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len ,,ZoD") so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ') sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant.
2021-775-OIČaVO
zmluva
OFIR s. r. o.
43975542
19 200,00 EUR
27.08.2021
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA. Výkon činnosti stavebného dozoru investora. Mandant ako investor a vlastník má oprávnený záujem na realizácii nasledovných stavebných/rekonštrukčných prác: - akcie s názvom „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Dubová, Zámocká ulica v Dubovej, Okres Pezinok, parc.č. 2045/1, 2045/3 a 2045/6“, a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant; Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
2021-776-OIČaVO
zmluva
OFIR s. r. o.
43975542
7 680,00 EUR
27.08.2021
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA. Výkon činnosti stavebného dozoru investora. Mandant ako investor a vlastník má oprávnený záujem na realizácii nasledovných stavebných/rekonštrukčných prác: - akcie s názvom „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Častá, Zámocká ulica v Častej, Okres Pezinok, parc.č. 234/6 a 234/24“, a to na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.07.2020 uzatvorenej so zhotoviteľom, spoločnosťou OMOSS spol. s.r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO : 36 390 151 (ďalej len „ZoD“), ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy. Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
2021-922-OIČaVO
zmluva
OFIR s. r. o.
43975542
5 760,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva. Mandant ako investor a vlastník má oprávnený záujem na realizácii nasledovných stavebných/rekonštrukčných prác: - akcie s názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)“ –Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20 900 01 Modra, parcelné číslo 373, LV 6077, a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant; Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
2021-923-OIČaVO
zmluva
OFIR, s.r.o.
43975542
5 760,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Mandátna zmluva. prác: - akcie s názvom „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“, Mierové námestie 12, 903 01 Senec, parcelné číslo 3480, 3481, 3482/1, LV 3674, a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) so zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant; Ak sa ďalej v texte odkazuje na ZoD, má sa za to, že sa použije zmluva (ZoD) uzatvorená na príslušnú stavebnú akciu.
2012-474-SKO
zmluva
Lucia Vitálošová
43975950
800,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Beh Pezinkom 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2014-340-SKO
zmluva
Lucia Vitálošová
43975950
700,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Beh Pezinkom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-461-SKO
zmluva
Lucia Vitálošová
43975950
700,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Beh Pezinkom 2015"
2017-802-KP
zmluva
Geva s.r.o.
43978142
5 000,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Kniha pre bežcov" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0273/13/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie outdoorovej reklamy prostredníctvom 3x bigboardov v termíne od 19.04.2013 do konca mesiaca. Objednávka zahŕňa tlač, inštaláciu a prenájom 3 reklamný plôch. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0594/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 760,40 EUR
05.06.2013
Predmet: Reklamné služby za obdobie 19.04.-30.04.2013
0599/13/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
6 954,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb - jednomesačný prenájom 5ks reklamných bigboardov v mesiaci 09/2013 podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1537/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
6 954,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Reklamné služby za 09/2013
0235/14/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 199,88 EUR
25.04.2014
Predmet: Služby reklamných kampaní - citylightovú reklamnú kampaň k podujatiu Piknik&Bike. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0689/14
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 199,88 EUR
25.06.2014
Predmet: PIKNIKend BIKE-21.04.2014-04.05.2014-za reklamné služby
0688/12/EO
objednávka
Zdenko Vaščák
44008236
91,40 EUR
24.10.2012
Predmet: Tlač a zaslanie vizitiek v celkovom počte 1450 ks v členení : 800 ks/ delené na 6 druhov/ 4+ 4 350g biely matný nenatieraný papier, 650ks / delené na 5 druhov / 4+0 350g biely matný nenatieraný papier + poštovné . Veľkosť vizitiek : klasická 90x50mm.
B/1571/12
faktúra
Zdenko Vaščák
44008236
91,40 EUR
12.11.2012
Predmet: Vizitky
2016-899-SKO
zmluva
Tomáš Mészároš – PINO s. r. o.
44013141
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň Karola Adlera 5 841 02 Bratislava Súkromná školská jedáleň Strečnianska 20 851 01Bratislava Súkromná školská jedáleň 2 Haanová 28 851 04 Bratislava (subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
0140/15/EO
objednávka
H-AC Projekt s.r.o.
44013426
18 960,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spracovania dokumentu "Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK" v zmysle zadanej výzvy na predloženie cenovej ponuky a opisu predmetu zákazky vo vykonanom procese verejného obstarávania, s termínom dodania do 30.4.2015.
2020-768-OIČaVO
zmluva
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
7 200,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi na dočasné užívanie: motorové vozidlo značky Mercedes-Benz, EČV: TT062HL, VIN: WDB4051021W196996 (ďalej spoločne aj ako,,Predmet nájmu" alebo jednotlivo ako,,vozidlo"), začo sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto zmluve. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu na obvyklý účel na ktorý je určený,t. j. na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy (najmä posyp vozovky chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom odhŕňanie snehu z vozovky prostredníctvom prednej radlice).
2020-769-OIČaVO
zmluva
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
7 200,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi na dočasné užívanie: motorové vozidlo značky MAN, EČV: PN079DS, VIN: WMAH81ZZ76L042498', (ďalej spoločne aj ako,,Predmet nájmu" alebo jednotlivo ako,,vozidlo")' začo sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto zmluve. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu na obvyklý účel na ktorý je určený,t. j. na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy (najmä posyp vozovky chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom odhŕňanie snehu z vozovky prostredníctvom prednej radlice).
2020-770-OIČaVO
zmluva
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
7 200,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Prenajímateľ prenecháva touto zmluvou nájomcovi na dočasné užívanie: motorové vozidlo značky Mercedes-Benz, EČV: TT309GP, VIN: WDB9526411L184027 (ďalej spoločne aj ako "Predmet nájmu" alebo jednotlivo ako "vozidlo"), začo sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto zmluve. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu na obvyklý účel na ktorý je určený, t. j. na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy (najmä posyp vozovky chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom odhŕňanie snehu z vozovky prostredníctvom prednej radlice).