portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-1156-SM
dodatok
FELD, s.r.o.
44697929
0,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o bezodplatnom prevode pozemku pod stavebným objektom.
2021-1003-FIN
zmluva
Mebfin, s.r.o.
44698640
1 500,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0566. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2021 na úhradu časti nákladov projektu: ŠARKAN outdoor šport.
0456/13/EO
objednávka
ORIW,s.r.o.
44705085
959,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Spracovanie virtuálneho sprievodcu interiérom a exteriérom pre propagáciu vybraných stredných odborných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu EDTRANS za účelom umiestnenia výstupov na webových stránkach škôl so zámerom lepšej prezentácie a zvýšenia atraktivity školských zariadení pre potenciálnych študentov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu EDTRANS.
B/1747/13
faktúra
ORIW,s.r.o.
44705085
959,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Virtuálny sprievodca - projekt EDTRANS
B/0457/11
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
129 348,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Výmena okien SPŠ dopravná, Kvačalova ul.
B/0615/11
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
109 205,74 EUR
06.06.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ Kysucká Senec
B/0757/11
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
125 278,94 EUR
13.06.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení-Hotelová akadémia Mikovíniho
164/11/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
109 205,74 EUR
29.03.2011
Predmet: Výmena okien na pavilóne A v budove SOŠ Kysucká Senec
166/11/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
125 278,95 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v Hotelovej akadémii Mikovíniho ul. č. 1, Bratislava.
168/11/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
129 348,55 EUR
29.03.2011
Predmet: Výmena okien SPŠ dopravná, Kvačalova ul, Bratislava.
0422-12-EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
6 131,52 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava kanalizácie na SOŠ na Pántoch v rozsahu prác: Výkop do šírky 600 mm, osadenie paženia, lôžko pre potrubie, podbetónovanie kanalizačného potrubia, výmena poškodenej kanalizačnej rúry, monitoring a pretlačenie potrubia. Odvoz a likvidácia odpadov.
0451-12-EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
1 389,47 EUR
30.07.2012
Predmet: Opravu vytopenej kotolne - Harmincova- SOŠ potravinárska, Farského 9, Bratislava. Rozsah prác: oprava poškodeného potrubia, odvoz a likvidácia odpadov. Tlaková skúška.
B/0956/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
6 131,52 EUR
10.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie - SOŠ Na pántoch
B/1067/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
1 389,47 EUR
04.09.2012
Predmet: Oprava vytopenej kotolne - Harmincova- SOŠ potravinárska, Farského ul.
0584/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
7 562,88 EUR
25.09.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody v objekte SOŠ Ivánska cesta č.21, Bratislava v rozsahu prác: vybúranie dlažieb, výkop v uzavretom priestore, výmena poškodenej časti potrubia, spätná betonáž, pokládka novej dlažby. Odvoz a likvidácia odpadov.
0602/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
22 897,72 EUR
27.09.2012
Predmet: Opravu potrubia TUV na Pántoch 9 v Bratislave. Rozsah prác : búracie práce ,vyčistenie kanála , demontáž a výmena poškodených rozvodov ,izolácia nového rozvodu,spätná betonáž a pokládka kamennej dlažby.Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1315/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
7 562,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava rozvodu studenej vody - SOŠ Ivánska cesta
B/1365/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
22 897,72 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava potrubia TUV na Pántoch
0713/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
101 769,05 EUR
26.10.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE strešnej krytiny na budove OA PEZINOK v rozsahu prác : Vyčistenie strechy a oškrabanie machov, oprava spádovania v odtokovým žľabom, odstránenie vypuklín, pokládka geotextílie a kompletná výmena strešnej krytiny za PVC fóliu, oprava a výmena klampiarskych prvkov a výmena atikových plechov,demontáž a montáž bleskozvodov vrátane dodania revíznej správy . Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1715/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
101 769,05 EUR
27.11.2012
Predmet: OA Pezinok - odstránenie havárie strešnej krytiny
0854/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
40 685,24 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na SOŠ Automobilovej J.Jonáša Bratislava v rozsahu prác : Vyčistenie strechy od nánosov poškodených častí krytín, montáž geotextílie a novej PVC krytiny,montáž klampiarskych prvkov a výmena oplechovania atík, odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/1912/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
40 685,24 EUR
10.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - SOŠ Automobilová J. Jonáša
0291/13/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
9 915,88 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie poruchy rozvodu SV a TÚV v objekte gymnázia Tomášikova v rozsahu prác : vybúranie otvorov,odstránenie tepelnej izolácie,výmena poškodených rozvodov ,demontáž a montáž zriaďovacích predmetov zdravotechniky ,spätná betonáž. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer .Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0597/13
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
9 915,88 EUR
21.05.2013
Predmet: Odstránenie poruchy rozvodu SV a TÚV - Gymnázium Tomášikova
0427/13/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
1 996,46 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerov do tlačiarne HP Color LaserJet CP3525dn pre potreby projektu RECOM. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu RECOM a uvedenými jednotkovými cenami.
B/0943/13
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
1 996,46 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava kompenzátora TÚV - SOŠ Malinovo
0776/12/EO
objednávka
VROTECH, s.r.o.
44711158
82 008,08 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v SOŠ Polygrafickej v budove telocvične a priestormi nad šatňami v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov , pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0861/12/EO
objednávka
VROTECH, s.r.o.
44711158
51 771,84 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na objekte PAKA MODRA v rozsahu prác : vyčistenie strechy od nánosov ,vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou,pokládka geotextílie a novej PVC krytiny ,výmena klampiarskych prvkov ,oplechovaní atiky. Demontáž a spätná montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1903/12
faktúra
VROTECH, s.r.o.
44711158
82 008,08 EUR
10.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - SOŠ Polygrafická
0362/14/EO
objednávka
GetCLIENTS s.r.o.
44728310
2 980,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Vzdelávacia aktivita: "Teambuilding pre zamestnancov BSK - pre odbory Stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a SORO/RO pre OPBK" pre cca 30 zamestnancov. Tréning sa uskutoční v dňoch 01.-02.7.2014 v okolí Bratislavy. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 2 980 EUR vrátane DPH. Ubytovanie a stravu si odbory budú hradiť samostatne.
B/0936/14
faktúra
getCLIENTS s.r.o.
44728310
2 980,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Teambuilding pre zam. BSK - pre odb. SaRP a SORO/RO -01.07.-02.07.2014
B/0708/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
44 667,43 EUR
12.06.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády - SOŠ Vinársko-ovocinárska Modra
0426/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
23 965,09 EUR
19.06.2013
Predmet: Oprava kompenzátora TÚV v objekte SOŠ Malinovo v rozsahu prác : demontáž nefunkčného kompenzátora a montáž nového, výmena guľového ventilu a montážne práce vrátane tlakovej skúšky .
B/0942/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
23 965,09 EUR
16.07.2013
Predmet: Odstránenie poruchy kanalizácie - SOŠ Ivánska cesta
0534/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
21 163,57 EUR
05.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie strhnutej fasády na objekte SOŠ Kysucká Senec v rozsahu prác: montáž lešenia , odstránenie strhnutej fasády a zateplenia budovy, demontáž kotiev a hmoždiniek, úprava podkladu a vyspravenie po vytrhnutých kotvách, montáž nového zateplenia a vonkajšej silikónovej omietky. Odvoz a likvidácia odpadov.
0584/13/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
56 024,87 EUR
26.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie na severnej štítovej stene SPŠ Drieňová 35 v Bratislave v rozsahu prác : montáž lešenia, otlčenie zvetralých a narušených omietok,demontáž klampiarskych prvkov oplechovania, zatesnenie obvodového plášťa z prefa dielcov tmelom, zateplenie steny a montáž povrchovej fasádnej úpravy . Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/1227/13
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44743203
21 163,57 EUR
12.09.2013
Predmet: Odstránenie havárie strhnutej fasády - SOŠ Kysucká, Senec
B/0458/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
119 981,54 EUR
05.05.2011
Predmet: Výmena okien - DSS ROSA
B/0887/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
143 948,17 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za opravu havárie kotla TUV-SOŠ Račianska 78,BA
B/0890/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
27.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ automobilová, J.Jonáša
B/1158/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
91 207,74 EUR
16.08.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ podnikania, Strečnianska ul., Bratislava
B/0263/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 576,93 EUR
24.08.2011
Predmet: odstránenie havárie rozvodov vody-SOŠ Ivánska cesta
B/0226/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
13 078,37 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a vodov.potrubia-OA Dudova Bratislava
B/0227/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
31 799,48 EUR
08.09.2011
Predmet: Odstránenie havárie vodov.prípojky a vybudovanie prívodu vody-SPŠ K.Adlera
K/0035/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
73 494,11 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za vykonané práce na akcii:"SPŠ stavebná-Drieňová ul.Bratislava-stavebná časť"
215-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
73 494,11 EUR
11.11.2011
Predmet: Rekonštrukciu priestorov školy SPŠ Drieňová podla vypracovanej projektovej dokumentácie.
536/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
59 871,84 EUR
11.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ŠMND Skalická.
B/1302/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
59 871,84 EUR
15.11.2011
Predmet: Odstránenie havárie - kanalizácia - ŠMND, Gymnázium Skalická, Bratislava
B/0425/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
116 162,04 EUR
07.04.2011
Predmet: Oprava fasády na SOŠ Račianska
B/1676/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
194 228,44 EUR
11.01.2012
Predmet: Oprava strechy - DSS ROSA
B/1677/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
210 305,74 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotla-OA Račianska 107
B/1926/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
17 495,59 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie ležatej kanalizácie a vodovod.potrubia-SOŠ Potravinárska, Farského ul.
B/2033/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
24 913,94 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie SOŠ Senec
B/2029/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
2 508,18 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie zrúteného plotu-Múzeum F. Kostku Stupava
B/2030/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
66 274,50 EUR
16.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotlov - Ivanka pri Dunaji - SOŠ Ivanka pri Dunaji
B/2031/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 371,67 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie vody-kaštieľ Malinovo
B/2032/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
41 782,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie ŠMND Skalická
K/0083/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
201 942,74 EUR
17.01.2012
Predmet: Rekonštrukcia kotolne-SOŠ Senec
B/2034/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
48 599,29 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie SV a TUV cirkulácie OA Račianska
B/1976/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 768,82 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu SV SOŠ Ivánska cesta
B/2126/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
5 354,11 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie-SOŠ, Kadnárová
110/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
1 600,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu vody v areáli školy SOŠ Ivánska cesta.
111/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
13 500,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a vodovodného potrubia na OA Dudova Ba
112/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
32 000,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odstránenie havárie vodovodnej prípojky a vybudovanie prívodu vody na SPŠ K. Adlera
114/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
17 500,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Odstránenie poruchy kanalizácie a vodovodného potrubia na SOŠ potravinárska, Farského
115/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 800,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Odstránenie havárie studenej vody na SOŠ Ivánska cesta
162/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
119 981,54 EUR
29.03.2011
Predmet: Výmena okien na dvoch poschodiach hlavnej budovy v DSS ROSA Bratislava
163/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
116 162,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava fasády na budove SOŠ Račianska 105
212/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
06.04.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ automobilová
213/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
91 207,74 EUR
06.04.2011
Predmet: výmena okien na SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava.
216/11/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
5 354,11 EUR
06.04.2011
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v SOŠ Kadnárová
1001-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
66 274,50 EUR
23.02.2012
Predmet: "Odstránenie havárie kotlov - SOŠ Ivanka pri Dunaji. Rozsah prác: Demontáž žiaruvzdornej výmurovky kotlov, zhotovenie novej výmurovky, výmena plynových horákov, tlakové skúšky. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie revíznych správ elektro a plyn.
1005-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
204 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Refinancovanie z úveru KB. "Odstránenie havárie SOŠ Kysucká v Senci - rekonštrukcia kotolne. Rozsah prác : Výmena kotlových telies, dymovodu a komínovej vložky, úprava plynového potrubia,montáž MAR elektroinštalácie vrátane úpravy software na MAR, odvoz likvidácia odpadov . Dodanie revíznej správy plyn, tlak a elektro.
1004-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
48 599,29 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie SV a TUV cirkulácie na OA Račianska 107, Bratislava. Rozsah prác: Výmena poškodeného potrubia rozvodu SV a TUV v budove školy. Demontáž pôvodného rozvodu a cirkulácie a montáž nových PP rozvodov. Izolácie TUBOLIT. Odvoz a likvidácia odpadov.
1013-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
2 508,18 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie zrúteného murovaného plotu v objekte múzea F. Kostku v Stupave. Rozsah prác : demontáž plotu a jeho likvidácia, Montáž stĺpikov a nového oplotenia. Terénne úpravy a odstránenie základov. Odvoz a likvidácia odpadov.
1000-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
7 371,67 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie vody - Kaštieľ Malinovo. Rozsah prác: výkopové práce, výmena prasknutého a poškodeného potrubia, pripojenie na jestvujúci rozvod, stavebné práce v nevyhnutnom rozsahu, spätný zásyp a betonáž, odvoz a likvidácia odpadov vrátane terénnych úprav.
1006-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
41 782,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte budovy ŠMND Skalická. Rozsah prác : Vnútorný výkop a kompletná výmena kanalizačného potrubia v objekte sociálnych zariadení dievčat, vrátnice a chodby. Výmena rozvodov vody v sociálnych zariadeniach ,zdravotechniky a sanity. Spätná betonáž a podkládka obkladov a dlažieb. Maliarske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
1003-11-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
24 913,94 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na SOŠ Kysucká 14 Senec. Rozsah prác : Rozobratie zámkovej dlažby ,odstránenie asfaltového povrchu, výkop a výmena potrubia. Spätný zásyp a betonáž vrátane vonkajších úprav, montáž príslušnej zdravotechniky ,nevyhnutné murárske a maliarske práce. Odvoz a likvidácia odpadov.
0313-12-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
169 963,22 EUR
06.06.2012
Predmet: Havária terasy SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava. Vybúranie dlažieb a zvetraných poterov, odstránenie betónového zábradlia a jeho výmena za kovové s uchytením do čela terasy. Demontáž starých hydroizolácií a montáž novej hydroizolácie Fatrafol. Reprofilácia stien a stropov sanačnými maltami. Montáž klampiarskeho oplechovania múrov a dažďových zvodov. Montáž terasovej dlažby a úprava časti terasy na prepravu ťažkých nákladov a stropov.
0397-12-EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
4 732,80 EUR
25.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž detských poistiek na 272 ks okien pre Domov sociálnych služieb ROSA.