portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
18058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
470,99 EUR
26.10.2018
Predmet: Darčekový materiál-multifunkčná meteostanica,USB pamäť
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25
39/2023
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
466,21 EUR
12.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar - kartotéka, termoviazač
9227836186
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
465,96 EUR
15.12.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
R207932
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
464,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
10/2024/364
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
463,20 EUR
16.08.2024
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
2221242884
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
461,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
202403664
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla 01.05.2024 - 30.04.2025
202303803
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
202204117
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok 1.5.2022-30.4.2023
202103866
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2021-30.4.2022
20204070
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2020-30.4.2021
201903984
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce na obdobie od 1.5.2019-30.4.2020
22001
faktúra
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
460,42 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektronický kľúč, operačná jednotka, relé montáž a programovanie
6220211003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
459,37 EUR
18.01.2022
Predmet: Elektrická energia VO
OF20230122
faktúra
Šipikal Karol
41413601
456,24 EUR
11.09.2023
Predmet: Štrk na ihrisko
3292001407
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
455,53 EUR
13.10.2020
Predmet: Zber, zneškodnenie vývoz komunálneho odpadu 4.9.2020
16/2022
objednávka
Georgij Kravčenko
34775064
451,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Oblečenie pre spevácku skupinu
20230126VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
450,48 EUR
11.05.2023
Predmet: Zametanie obce - 03.04.2023, 04.04.2023
20230005
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
450,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Vypracovanie Komunitného plánu soc. služieb na roky 2023-2028
01/2023
oznam
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
450,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 - 2028
252022
faktúra
Jozef Gulai s.r.o.
44394691
450,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Občerstvenie a prenájom priestorov, akcia "Mikuláš".
20212098
faktúra
CEVEO, s.r.o.
52029409
450,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Služby : realizácia verejného obstarávania na zákazku: výber dodávateľa plynu
501710
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
450,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Rekonštrukcia obecných priestorov
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
122202882
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
446,40 EUR
27.12.2022
Predmet: Inštalácia nonDCOM výpočtovej techniky do IS DCOM
2404128
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
443,45 EUR
24.04.2024
Predmet: ROZaNA - prevodník elektronický rozhlas
2241115038
faktúra
SOZA
00178454
443,04 EUR
29.07.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - Kultúrne akcie r.2023 a 2024
64/2016
objednávka
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
161410389
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
3292000492
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
440,89 EUR
14.04.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
9222761075
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
440,76 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce
230100091
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce - byt
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
440,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu B3 od 1.3.2020-31.3.2020 5 bytov x 88,00 Eur
9223385789
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
434,12 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
5120792
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
433,50 EUR
05.12.2016
Predmet: Mikulášske balíčky
23186
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
433,00 EUR
30.06.2023
Predmet: UPS Obecný úrad, káble
230113745
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
432,95 EUR
12.01.2023
Predmet: LED žiarovky, vonkajšie závesné svietidlá
282022
faktúra
Obec Brehy
35659599
432,40 EUR
18.01.2023
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu.
20230028
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
432,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Oprava ČOV
220679
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
432,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Prezentácia - video mapa Príbeh Hrona, obec Tekovská Breznica
2017070
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
432,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/20
2/2025
faktúra
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
06.03.2025
Predmet: Výrub stromov
13/2025
objednávka
Ľubomír Krištof
41415485
430,50 EUR
05.03.2025
Predmet: Výrub stromov 2ks
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
24rez00237
faktúra
EZ Control s.r.o.
54383391
429,60 EUR
14.10.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov OÚ
6220215001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
429,16 EUR
24.01.2022
Predmet: Elektrická energia KD
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
6220211002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
427,72 EUR
14.12.2021
Predmet: Elektrická energia VO
39059
faktúra
SoftServis
30466491
422,40 EUR
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
1250155
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
421,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Zametanie obecných komunikácií
3291702369
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
421,26 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
20230014
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
420,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zberný kôš - nerezový - ČOV
20240154VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
419,40 EUR
04.06.2024
Predmet: Práce drvičom konárov 3.5.2024
20220207VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
419,40 EUR
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
200100460
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
418,41 EUR
08.06.2020
Predmet: Všeobecný materiál/profil jakel, zváracia sieť
242300460
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
417,84 EUR
20.12.2024
Predmet: Edukačný kompostér 2ks, kompostér 1 ks
2023406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
416,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb
5/2022
zmluva
Radovan Halgaš
415,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva.
9224758829
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
412,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
1003303
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
410,65 EUR
16.10.2023
Predmet: rôzny elektroinštalačný materiál
9225414003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
405,07 EUR
21.09.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117799
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
402,80 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
24055
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
402,55 EUR
04.03.2024
Predmet: zasadačka OÚ - montáž stropného držiaka projektoru
FV24122
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
402,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Tlač baner - vínne slávnosti, lesná správa - info tabuľa, zákaz
060/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
400,00 EUR
15.08.2023
Predmet: opilovanie stromov pomocou plošiny
2306009
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Služby verejného obstarávania: dokumentácia : "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Obecný úrad v obci Tekovská Breznica"
25/2023
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu: "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (OU) v obci Tekovská Breznica
22/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
400,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Objednávame si odborné služby pre realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Zhotovenie novej fasády budovy obecného úradu v Tekovskej Breznici.
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
2019-0002
faktúra
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
27/2019
objednávka
Miroslav Drienka - MD construction
40543838
400,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Montážne práce na detskom ihrisku
22021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
399,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 30.1.2021
36066
faktúra
SoftServis
30466491
398,40 EUR
24.02.2016
Predmet: WinIBEU - inštalácia a úpravy programu
23010040
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
394,90 EUR
17.04.2023
Predmet: Vysávač lístia motorový , náradie - Obecný úrad
FV23064
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
393,60 EUR
15.08.2023
Predmet: Tlač plagátov, tričká s potlačou - varenie gulášu