portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23013
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 1/2023.
252022
oznam
Ivana Solmošiová
350,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Uskutočnenie kultúrno-spoločenskej akcie.
220311
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.01.2023
Predmet: odvoz odpadu 12/2022
220287
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Služby pri zbere a odvoze odpadu
220263
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu za 10/2022
2210010
faktúra
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Prieskum trhu za účelom zisťovania trhových cien tovarov v rámci projektu: Zberný dvor Tekovská Breznica
25/2022
objednávka
AMIRE, Consulting s.r.o.
52133231
350,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Služby verejného obstarávania na zariadenia zberného dvora Tekovská Breznica.
220238
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Služba pri zbere a odvoze odpadu za 09/2022.
220208
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Poskytnutie služby pri zbere a odvoze odpadu za 08/2022.
220189
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Služby pri zbere a odvoze odpadu za mesiac 07/2022.
220163
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Poskytnuté služby pri zbere a odvoze odpadu za 6/2022
220129
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Poskytnuté služby pri zbere a odvoze odpadu za mesiac 05/2022
220101
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 4/2022
220072
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 3/2022/Kuchynský odpad
220043
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 2/2022- domový odpad
220014
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu 1/2022 /domový odpad
210322
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 12/2021/Domový kuchynský odpad
210292
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Za poskytnuté služby pri zbere a odvoze odpadu/domový odpad za mesiac 11/2021
210263
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 10/2021/domový odpad
210233
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 9/2021
210208
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 08/2021/kuchynský odpad
210179
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Zber odvoz odpadu za mesiac 7/2021/Bio odpad
202120
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
350,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Prístupová komunikácia obec Tekovská Breznica-aktualizácia PD"
210150
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za mesiac 6/2021
210122
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za 5/2021
210087
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 4/2021
210059
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 3/2021 podľa uzatvorenej zmluvy
21/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 6.3.2021
4/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovanie zo dňa 13.2.2021
210053
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2021
210028
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2021
2/1/2021
zmluva
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
01-1/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
350,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Spracovanie čistopisu ÚP obce Tekovská Breznica
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
2019223
faktúra
Šipikal Karol
41413601
348,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov 14x , manipulácia
22007
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
348,48 EUR
16.02.2022
Predmet: Tabuľka s potlačou 88 ks
2024047
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
348,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Výroba kotviacej konzoly pre upevnenie dreveného kríža
94/2024
objednávka
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
348,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Upevnenie dreveného kríža
6220214003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
347,42 EUR
18.01.2022
Predmet: Elektrická energia VO
22045
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
347,10 EUR
28.07.2022
Predmet: Oprava anténneho príjmu pre DVB T rozvod koax. kábel pre vonkajšie prostredie.
2022159
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
346,18 EUR
29.07.2022
Predmet: Toner, xerox, obálky, roller, lepidlo, zvýrazňovač, šanóny
37076
faktúra
SoftServis
30466491
345,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016 servis programu na rok 2017
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
230100259
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
344,10 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Pastierska koliba
FV246297
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
343,50 EUR
09.12.2024
Predmet: Medaile - Mikulášsky beh
2024069
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
2321400893
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
343,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, PZS
850000238
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
342,24 EUR
28.05.2025
Predmet: Odbor a rozbor odpadovej vody (prítok/odtok/kal) na ČOV Tekovská Breznica za 04/2025
20170014
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
342,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie stavby Tekovská Breznica pravostranný chodník od mosta po s.č.344.
41-5120/16
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby - oslavy obce
62/2016
objednávka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby- oslavy obce
029/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
340,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP /Údržba a opiľovanie stromov
20185856
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zrkadlo obdĺžnikové akryl 2 ks
57/2018
objednávka
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo akrylát.60x80 cm
2017013
faktúra
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Odvoz zeminy spod bágra
29/2017
objednávka
VOJTECH BOBIŠ
37148095
337,25 EUR
12.04.2017
Predmet: Auto na odvoz zeminy spod bágra
41057
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Inštalácia a úpravy programu - Ročná uzávierka modulov, servis programu 2021
40060
faktúra
SoftServis
30466491
336,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Ročná uzávierka a úpravy modulov, Kataster nehnuteľností Práce na PC počas roka 2020
VF17012
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
336,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2023002
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
335,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-314/2022
1756000695
faktúra
MARIMEX SK,spol.s.r.o.
35694980
333,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprezentačné - cena do tomboly
2021164
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
333,77 EUR
02.03.2021
Predmet: Ochranné pomôcky na testovanie - respirátor, rukavice, ochranný odev overal, dezinfekcia
3/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
333,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania dňa 6.2.2021
9226169293
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
333,06 EUR
17.10.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky
2400376
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
331,20 EUR
30.07.2024
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory ČOV
2520094
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
331,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Sporák MORA K5250AW BD901/7
82/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
330,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie predvianočného programu
5150755
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
329,94 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti z obce
22328
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
328,79 EUR
12.12.2022
Predmet: Office 2021, Eset Security
9227836189
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
327,05 EUR
15.12.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
2016039
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
326,40 EUR
17.05.2016
Predmet: Výroba a polep tabúľ
DF2024/27
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
324,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Čistenie komína- BD352
9224022348
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
323,74 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky
2021271
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
322,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Ochranné pomôcky, ochranný odev, rukavice latexové, utierka skladaná -materiál testovanie
6220214002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
322,15 EUR
17.12.2021
Predmet: Dodávky elektrickej energie/VO
170/21
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
320,47 EUR
30.09.2021
Predmet: Revízia bleskozvodových zariadení
2023/0747
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
320,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia obalového materiálu Obecný úrad
2502075
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
320,33 EUR
08.04.2025
Predmet: Podpora URBIS 1.4.2025-30.6.2025
K3/2025
zmluva
Lenka Hrmová
320,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva