portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6564g-843/2017
faktúra
Rastislav Luther - Luther
12606634
499,99 EUR
21.12.2017
Predmet: Vojnové hroby- montáž obruby.
f6563g-844/2017
faktúra
Rastislav Luther - Luther
12606634
512,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Vojnové hroby -montáž obruby na hrobe
f6562g-9043/2017
faktúra
ARKA - architektonická kancelária
00594342
4 200,00 EUR
21.12.2017
Predmet: ÚPN mesta Kremnica - 3.zmena
f6561g-863/2017
faktúra
PROUNION a.s.
45597103
6 438,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Externý manažment, implementácia projektu- Technické vybavenie kompostoviska.
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f6559g-9041/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
2 685,47 EUR
21.12.2017
Predmet: Výmena okien na objekte knižnice.
o2705g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
380,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Výmena sedačiek - Ford Fussion ZH473AY
z1183g - Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-001356-00 a Dohoda o spolupráci
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: vypožičanie podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení
o2704g
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
190,00 EUR
21.12.2017
Predmet: manžeta raidenia, rameno - ZH238AT
z1182g - zaradenie motorového vozidla HOLDER M480
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
26,35 EUR
19.12.2017
Predmet: povinné zmluvné poistenie
z1181g - zaradenie motorového vozidla Traktor poľnohosp. DEUTZ-FARHR
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
26,35 EUR
19.12.2017
Predmet: povinné zmluvné poistenie
z1180g - Zaradenie motorového vozidla HOLDER M480
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
1 034,60 EUR
19.12.2017
Predmet: havarijné poistenie
f6558g-855/2017
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
555,70 EUR
19.12.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
f6557g-825/2017
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
180,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Rozšírenie licencie doch. systému o 10 zamestnancov.
f6556g-833/2017
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
397,80 EUR
19.12.2017
Predmet: Oprava pneumatik - TS
f6555g-2017/095
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
835,70 EUR
19.12.2017
Predmet: oprava mot.vozidla.
f6554g-2017/084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
19.12.2017
Predmet: nájom BOX - PCO
f6553g-2017/091
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.12.2017
Predmet: poplatok za GPS
f6552g-2017/094
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.12.2017
Predmet: Servisný poplatok 01/2018
f6551g-2017093
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
72,67 EUR
19.12.2017
Predmet: poplatok za GPS
f6550g-785/2017
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
19.12.2017
Predmet: uhrada zdravotných výkonov
f6549g-834/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,94 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 28.06.2017-28.09.2017
f6548g-829/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
74,70 EUR
19.12.2017
Predmet: Mobil Samsung Galaxy J3 2016.
f6547g-828/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
81,64 EUR
19.12.2017
Predmet: Vytýčenie sietí podzemného vedenia.
f6546g-852/2017
faktúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
115,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Hydrometeorologické údaje k zasnežovaniu
f6545g-9039/2017
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
499,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodanie betónu.
o2703g
objednávka
ROOLINE s.r.o.
46468625
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Nálepky a tabuľa s montážou.
o2702g
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
432,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Penetrácia PENETTRA 77B v množstve 100 l
f6544g-837/2017
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
23,76 EUR
18.12.2017
Predmet: Poháre ARO na tep.nap.1x100x180ml v počte 6 bal.
f6543g-821/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,02 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 11/2017
f6542g-827/2017
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
41,56 EUR
18.12.2017
Predmet: elektrická energia za verejné osvetlenie 11/2017
f6541g-820/2017
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
49,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Prepravné služby
f6540g-822/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
173,02 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 11/2017
f6539g-823/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
206,65 EUR
18.12.2017
Predmet: poplatok za telekomunikacné služby 11/2017
f6538g-815/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
306,22 EUR
18.12.2017
Predmet: zrážková voda 11/2017
f6537g-814/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
307,60 EUR
18.12.2017
Predmet: zrážková voda 11/2017
f6536g-816/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
778,47 EUR
18.12.2017
Predmet: PHM
f6535g-817/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
999,94 EUR
18.12.2017
Predmet: prac.odevy
f6534g-830/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
4 958,25 EUR
18.12.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriny 11/2017
f6533g-2017/090
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
74,22 EUR
18.12.2017
Predmet: PHM
o2701g
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Tlač kremnických novín.
o2699g
objednávka
Intersportline s.r.o.-Eshop
36311723
470,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Pracovné pomôcky pre MsPO
o2698g
objednávka
Marián Horník - AUTOBOZNIS
41792858
15,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kožený poťah volantu + poštovné
f6532g
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
49,75 EUR
15.12.2017
Predmet: Reprezentačné výdavky
z1179g-Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č.EO 47/2017
zmluva
Športový klub futbalu Kremnica
31940757
782,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Dotácia sa poskytuje: oblasť telesná kultúra rok 2017 mimoriadna dotácia pre žiactvo a dorast
o2697g
objednávka
Jana Škrobianová KOBET
31681051
1 540,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Lavičky 8ks
o2696g
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
329,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodanie materiálu - betón v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
f6531-826/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,40 EUR
13.12.2017
Predmet: Rozpočet obce a vyššieho územného celku
f6530g-757/2017
faktúra
A SMS, s.r.o.
35830387
72,46 EUR
13.12.2017
Predmet: Podiel na prevádzkovaní systému SMS 10/2017
f6529g-819/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
13.12.2017
Predmet: TS - monitor vozidiel
f6528g-818/2017
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
158,85 EUR
13.12.2017
Predmet: Material
f6527g-804/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
13.12.2017
Predmet: služby spojené s nájmom NP
f6526g 805/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2 780,00 EUR
13.12.2017
Predmet: zálohová platba za energie
f6525g-813/2017
faktúra
JE- Nábytok s.r.o.
46847324
242,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Kancelárske kreslá
o2695g
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
250,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Osobné konzultácie k modulu Podvojné účtovníctvo/rozpočet.
o2694g
objednávka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36 442 151
90,00 EUR
13.12.2017
Predmet: vytýčenie sieti podzemného vedenia v meste ul. Angyalova ZŠ
f6524g-794/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Administrácia IS URBIS, servis, poradenstvo
f6523g-802/2017
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
116,06 EUR
12.12.2017
Predmet: material
f6522g-801/2017
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
58,00 EUR
12.12.2017
Predmet: materiál
f6521g-789/2017
faktúra
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
7 159,68 EUR
12.12.2017
Predmet: čadičové obrubníky - TS
f6520g-811/2017
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,15 EUR
12.12.2017
Predmet: Opravy v budovách
f6519g-800/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
13,40 EUR
12.12.2017
Predmet: oprava svietidla v kancelárii MsÚ
f6518g-799/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
100,66 EUR
12.12.2017
Predmet: Materiál
f6517g-810/2017
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
12.12.2017
Predmet: Odber kuchyn.odpadu VŽP
o2693g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
880,00 EUR
12.12.2017
Predmet: oprava kurenia, dodanie zimné gumy na minibus
z1178g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 42/2017
zmluva
SOS Kremnica, občianske združenie
37823671
300,00 EUR
12.12.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - vyhotovenie a inštalácia pamätnej tabule pripomínajúcej významné medzníky v živote Klubu labyrint a celej spoločnosti (1967-1989) - druhá etapa - výroba a inštalácia tabule - odliatie tabule do bronzu a uchytenie na chemické kotvy
z1177g - Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme pozemkov č. EO 348/97 zo dňa 29.05.1997
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Mošovce
00196762
55,22 EUR
12.12.2017
Predmet: prenájom časti pozemku CKN 600/1 - trvale trávnaté porasty s výmerou 41085 m2, k.ú. Háj, okres Turčianske Teplice
f6516g-9038/2017
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
64 279,31 EUR
11.12.2017
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia ZŠ- fasáda IV. etapa
z1176g
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
782,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica.
o2692g
objednávka
TSM Slovakia s.r.o.
45331294
80,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Koncové svetlá.
o2691g
objednávka
Ing.Peter Baňák
40609839
2 900,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Šípový pluh
f6515g
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
140,10 EUR
11.12.2017
Predmet: Mobilný telefón Huawei Y6 2017 Dual SIM 1ks + doprava
z1175g - Návrh PZ č. 5514026949
dodatok
Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG
00585441
1 005,19 EUR
08.12.2017
Predmet: zaradenie motorového vozidla (havarijné poistenie) do súboru - Kolesový kĺbový nakladač JCB 407 AGRI
z1174g - Dodatok
dodatok
Kooperatíva VIG
00585441
26,35 EUR
08.12.2017
Predmet: zaradenie motorového vozidla (PZP) do súboru - Kolesový nakladač JCB 407 AGRI
o2690g
objednávka
WEBICON s.r.o.
44681445
180,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Rozšírenie licencie na dochádzkový systém.
f6514g-9037/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
2 324,64 EUR
08.12.2017
Predmet: Výmena okien na objekte knižnice.
f6513g-795/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
798,88 EUR
08.12.2017
Predmet: PHM
f6512g-782/2017
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
467,40 EUR
08.12.2017
Predmet: Náplne do tlačiarní
f6511g-792/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
166,41 EUR
08.12.2017
Predmet: poplatok za prenájom Bizhub a vyúčtovanie výtlačkov 11/2017
f6510g-796/2017
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
99,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Zriadovateľ - predplatné 2018