portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0361/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
18.04.2012
Predmet: 1x letenka - p. Šímová - 14. - 16.03.2012
B/0268/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. ALBRECHT HENGERER/CARLA - 28.-29.02.2012 - VIE-BRU-VIE
B/0267/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
17.04.2012
Predmet: 1x letenka p. FOTI - LORENZO -27.-29.02.2012
0186-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
466,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - brusel pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 21.03.2012
0208-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
498,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Carla Albrecht Hengerer na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne od 28.2.2012 do 29.2.2012.
0206-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
465,03 EUR
04.04.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 27.3.2012. Účasť na stretnutí reprezentantov INTERACTU, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
0177-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
185,06 EUR
04.04.2012
Predmet: letenka pre Danu Šimovú na trase Viedeň - Paríž - Viedeň v termíne od 14.3.2012 do 16.3.2012. Účasť na workshope, New twrritorial development model: macro-regions and cross-border cooperation.
0205-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
101,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami na 1 noc v Luxemburgu pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 29. - 30.03.2012.
B/0318/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
469,68 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis - 25.11.2011 - 30.11.2011 - DUB - FRA - MUC - ANCONA
B/0317/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
306,42 EUR
29.03.2012
Predmet: 1x letenka p. Heiniger M. - 29.11.2011 - Viedeň - Palma - Viedeň.
B/0218/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
28.03.2012
Predmet: 1x letenka 27.02.2012 p. Masácová / Viedeň-Brusel-Viedeň
B/0087/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
937,12 EUR
28.03.2012
Predmet: 2x letenka + TGV - Viedeň - Lille - Viedeň - p. Šímová - 05. - 06.01.2012 - p. Malvani - 05. - 08.2012
0134-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
385,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Lorenzo Foti na trase Rím - Luxemburg - Rím, v termíne od 27.2.2012 do 29.2.2012.
0103-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
463,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Letenka pre Matteo Malvani Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne od 18.-20.1.2012
0171-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
545,03 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Matteo Malvani na trase Viedeň - Paríž a Brusel - Viedeň, v termíne 5.-8.3.2012.
0153-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
471,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase VIE-BRU a späť pre Mgr. Petru Masácovú, ktorá sa zúčastní ZPC v termíne 7. - 8.3.2012.
0152-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
497,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Spiatočné letenky pre Ing. Alexandru Gajdošechovú a Mgr. Katarínu Baďuríkovú na ZPC Madrid, ktorá sa uskutoční v termíne 27. - 31.3.2012 v Madride, Španielsko.
0007-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
989,12 EUR
24.02.2012
Predmet: Letenky + TGV: na trase Viedeň - Lille - Vieden pre Dana Simova a Matteo Malvani.
0109-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
461,03 EUR
23.02.2012
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel pre p. Masácovú na ZPC Brusel, ktorá sa uskutoční v termíne 27.02.2012.
B/2083/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
407,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Letenka Viedeň - BENÁTKY - Viedeň 20. - 21.11.2011 - P.Malvani
538/11/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 535,55 EUR
05.09.2011
Predmet: Ubytovanie pre Malvani, Obilttschnig, Agostinho, Hengerer, Moselt v Bruseli
B/1028/11
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
46 037,60 EUR
03.08.2011
Predmet: Zabezpečenie logistiky na pripravované stretnutie - Teambuilding
2011-559-INTRCT
zmluva
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
27.06.2011
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok zabezpečenia logistiky a ubytovania pre INTERACT Team Buildingové stretnutie /ďalej zájazd/ pre 37 osôb v termíne od 28.06.2011 do 01.07.2011, a pre 3 osoby v termíne od 29.06.2011 do 01.07.2011 v Bornholm Island, Dánsko.
B/1552/13
faktúra
SATUR Travel,a.s.
35787201
252,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-24.-26.9.2013-p.Masácová
0489/13/EO
objednávka
SATUR Travel,a.s.
35787201
150,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca Úradu BSK Martina Bezeka v termíne od dňa 02.07.2013 do 03.07.2013 (1 noc) v Bruseli, Belgicko z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0471/13/EO
objednávka
SATUR travel,a.s.
35787201
310,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*+, PLACE JEAN REY BRUSSELS BE v Bruseli, Belgicku v termíne od 2.7.2013- 4.7.2013 / 2 noci/ pre Zuzanu Loviškovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0358/15/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
823,86 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre riaditeľku Odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 7.7.2015 - 8.7.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0362/15/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
318,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1noc) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 7.7.2015 - 8.7.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0356/15/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
1 141,86 EUR
13.07.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky a ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 7.7.2015. - 8.7.2015 (1 noc) pre zamestnankyňu Úradu BSK Veroniku Beňadikovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli.Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0451/14/EO
objednávka
Satur Travel,a.s.
35787201
224,00 EUR
28.08.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Royal Esprit* pre Mgr. Žanetu Chylovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 24.-25.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Prahe (Česká republika). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0384/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
658,86 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnanca BSK Ing. Martina Bezeka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 13.-14.7.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0352/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
318,01 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Florencia - Valencia - Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii v termíne 30.6.2015.- 02.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0360/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
309,37 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Luxembursko - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxemburgu v termíne 14.-17.9.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0359/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
309,37 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Luxembursko - Viedeň pre zamestnanca oddelenia RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxemburgu v termíne 14.-17.9.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0361/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
618,74 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Luxembursko - Viedeň pre zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxemburgu v termíne 14.-17.9.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0363/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
420,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (3 noci) v hoteli IBISCH ESCH BELVAL pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. Luciu Neczliovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxembursku v termíne 14.09.2015 - 17.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0365/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
840,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (3 noci) v hoteli IBISCH ESCH BELVAL pre zamestnancov odboru INTERACT Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxembursku v termíne 14.09.2015 - 17.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0364/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
420,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (3 noci) v hoteli IBISCH ESCH BELVAL pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxembursku v termíne 14.09.2015 - 17.09.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0357/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
1 773,72 EUR
07.07.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v termíne 7.7.2015. - 9.7.2015 (2 noci) pre zamestnancov Úradu BSK Ing. Bystríka Žáka a Dr. Jána Kokoráka počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0339/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
10 857,20 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek (5x v termíne 27.6.2015 - 2.7.2015, 1x v termíne 28.6.2015 - 6.7.2015, 3x v termíne 29.6.2015 - 1.7.2015, 9x v termíne 30.6.2015.-2.7.2015) a ubytovania v hoteli Double Tree Hilton (12x jednolôžková izba: v termíne 30.6.2015.-2.7.2015, 3x jednolôžková izba v termíne 29.6.2015 - 1.7.2015), v hoteli Raffaelo (1x dvojlôžkovú izba v termíne 26.6.2015 - 3.7.2015, 1x jednolôžková izba a 2x dvojlôžková izba v termíne 27.6.2015 - 2.7.2015) a v hoteli NH Fiera (1x jednolôžková izba v termíne 28.6.2015 - 6.7.2015) vrátane dvoch miestnych poplatkov za parkovanie počas zahraničnej pracovnej cesty zamestnancov Úradu BSK do Milána. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0351/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
1 527,72 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli v termíne 07.07.2015 - 09.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0337/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
89,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1 noc) v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN pre zamestnanca BSK Martina Bezeka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel) v termíne13.07.2015 - 14.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0350/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
636,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku v termíne 7.7.2015 - 9.7.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0338/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
140,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (1 noc) v hoteli PARC BELLE VUE 3* pre zamestnanca BSK Dominiku Forgáčovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxemburgu v termíne 29.06.2015 - 30.06.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0353/15/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
258,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2 noci) v hoteli HOSPES PALAU DE LA MAR pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii v termíne 30.06.2015 - 02.07.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0152/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
463,54 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Ivetu Tyšlerovú na trase Viedeň- Brusel- Viedeň v termíne 01.04.2014- 03.04.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0151/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
530,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ivetu Tyšlerovú v Hoteli SILKEN BERLAYMONT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 119 B1000 BRUSSELS BELGIUM, 2x SGL s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2015/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
B/0203/14
faktúra
Satur Travel a.s.
35787201
420,00 EUR
24.03.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Holčíková, p. Hakel - Hotel Oliva, Veszprém - 11.02. - 14.02.2014 - projekt Trans Danube
B/0182/14
faktúra
Satur Travel a.s.
35787201
330,81 EUR
21.03.2014
Predmet: 1x-letenka -VIE-BRU - p. Forgáčová-5.2.2014
0154/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Joanu Holčíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Ubytovanie bude hradené z projektu TransDanube, aj refundované.
0153/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
154,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania Ing. Jučíkovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Spirodom v termíne od 1.4. - 3.4.2014, na 2 noci v jednolôžkovej izbe. Zamestnankyňa sa zúčastni záverečnej konferencie projektu Access 2 Mountains.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0146/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
300,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0145/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
376,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre príkazníka BSK Mgr. Radovana Geista, PhD. z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0144/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
116,24 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bratislavy do Bruselu pre zamestnanca OSÚR Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Radovana Geista z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.3.2014 a spiatočný let 28.3.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0143/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
758,91 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú, Martina Hakela a Martina Bezeka z dôvodu účasti na Partner meetingu k projektu TransDanube v dňoch 13.-16.5.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Prosíme o vystavenie faktúry, s uvedením názvu projektu "TRANSDANUBE" v texte, v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní. Náhľad faktúry prosíme zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Dohodnutá cena je bez DPH.
0273/15/EO
objednávka
Satur travel, a.s.
35787201
1 867,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre členov zahraničnej delegácie v dňoch 16.-20.5.2015, ubytovanie v Hoteli Devín. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou Satur Travel, a.s. a BSK.
0252/15/EO
objednávka
Satur travel, a.s.
35787201
460,30 EUR
20.05.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky a ubytovania v hoteli MGallery Lagare Milano centrale 4* pre p. V. Beňadikovú v termíne 21.-22.5.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou Satur Travel, a.s. a BSK.
0244/15/EO
objednávka
Satur travel, a.s.
35787201
658,86 EUR
20.05.2015
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru Interact Mgr. Petru Masácovú v termíne 15.5.2015 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou Satur Travel, a.s. a BSK.
B/0006/12
faktúra
SATUR, SCK Slowakisches Reiseburo GesmbH
00000001
464,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Ubytovanie pre 2 pracovníkov OCR - veľtrh CR Ferien Messe Wien od 11.01.-15.01.2012
B/0356/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0355/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0354/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
38,70 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.02.2014-30.04.2014
B/0353/14
faktúra
SATRO, s.r.o.
31335161
25,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Digitálna televízia doplatok za obd. 01.03.2014-30.04.2014
2014-121-SM
zmluva
SATRO, s.r.o.
31335161
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je zriadenie prístupu k elektronickej komunikačnej sieti a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
B/0158/14
faktúra
SATRO, s. r. o.
31335161
46,44 EUR
24.03.2014
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.02.2014-30.04.2014
B/1969/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
38,70 EUR
18.12.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2013-28.02.2014
B/1779/13
faktúra
SATRO, s r.o.
31335161
116,10 EUR
26.11.2013
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obd. 01.11.2013-31.01.2014
B/1351/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
26.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2013
B/1232/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.08.-31.10.2013
B/0876/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
01.07.2013
Predmet: digitálna televízia za obd. 01.06.2013-31.08.2013
B/0656/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
11.06.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.05.-31.07.2013
B/0292/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.03.2013-31.05.2013
B/0126/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
20.02.2013
Predmet: Digitálna televízia za obdobie 01.02.2013-30.04.2013
B/1863/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
02.01.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.12.2012-28.02.2013
B/1648/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
22.11.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.11.2012-31.01.2013
B/1163/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
59,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Zariadenie k TV - Conax CAM Smit CP
B/1221/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
27.09.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2012
0508/12/EO
objednávka
SATRO, s r. o.
31335161
59,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Zariadenie k TV - Conax CAM Smit CP, ktoré bude umiestnené na sekretariáte kancelárie predsedu Úradu BSK.
B/1047/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
30.08.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.08.2012-31.10.2012
B/0588/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb za obdobie 01.05.2012-31.07.2012