portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1740/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
178,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Barcelo Albatros-13.11.-15.11.2012- p. Csahok
B/1739/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Barcelo Albatros-13.11-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1725/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel First Esplanade 6.-9.11.2012
B/1673/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Masácová - 26.-27.09.2012
B/1743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
10.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Esplanade, Kodan 08.11-09.11.2012- p. Nesrovnal
0836/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
354,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli v termíne 28.-30.11.2012 pre Lukáša Dobrockého / 2 noci/.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0835/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky Viedeň- Brusel v termíne 28.11-30.11.2012- pre Lukáša Dobrockého - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0838/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 2 leteniek pre zamestnankyňu OSURaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. Petra Mariča/ študenta konzervatória v BA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK/ a 1 letenku na prepravu akordeónu, do Bruselu, Belgicka, v termíne 05.-06.12.2012, z dôvodu aktívnej participácie na Vianočnom koncerte . -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0839/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Ubytovanie v hoteli Aloft Brussles Schuman, Place Jean Rey, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu odd.stratégie a územného rozvoja Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD.Petra Mariča, študenta Konzervatória v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z dôvodu aktívnej účasti na Vianočnom koncerte, na jednu noc, v termíne od 05.-06.12.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0841/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
602,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 12.-13.12.2012- účasť na " European urban knowledge Network- European Grouping of Territorial Cooperation Launching Event " - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012 /392.
0840/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Ú BSK Mgr. Petra Fúrika, Ing.Martina Hakela a Ing. Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ v hoteli KYRIAD STRASBOURG NORD PALAIS DES CPNGRES v Strasbourgu v termíne 02.12.-05.12.2012 / 3 noci/ . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0837/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 3 leteniek pre zamestnancov Ú BSK , Mgr. Petra Fúrika, Ing. Martina Hakela, Ing.Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ pre pracovnú cestu do Strassbourgu- účasť na peer review inovačnej stratégie organizovanej S3Platform zriadenou Európskou komisiou v dňoch 2.-5.12.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0842/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
296,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK Mgr. Petra Furika a Martina Hakela, BA v rámci pracovnej cesty do Viedne - účasť na prvom partnerskom stretnutí - kick off meeting projektu TransDanube v dňoch 10.-12.12.2012 na 2 noci v Hoteli Alexander, 15 Augasse, Viedeň - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1595/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
784,72 EUR
03.12.2012
Predmet: 3x letenka - VIE-CDG-VIE-23.10-25.10.2012 - p.Matteo, p.Šimová, p.Agostinho
0816/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
765,79 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Kodani, Dánsko , v termíne 2.-4.12.2012- účasť na konferencii URBACT- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0815/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
745,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 28.-29.11.2012 - účasť na stretnutiach INTERACT KEEP a kapitalizačnej skupiny - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0805/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
130,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Du Congress 3* pre p. Magdalénu Vašáryovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli- Belgicko- na základe komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0804/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie s raňajkami v hoteli Du Congress 3* pre p. Gabrielu Németh, podpredsedníčku BSK, počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli- Belgicku - na základe Konisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0799/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Gabriellu Németh, podpredsedníčku BSK, za účelom zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu, Belgicko, v dňoch 28.-30.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0802/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
622,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Magdalénu Vašáryovú, poslankyňu BSK , za účelom pracovnej zahraničnej cesty do Bruselu, Belgicko, v dňoch 28.-29.11.2012 / účasť na podujatí pri príležitosti výročia 17. novembra, ktoré organizuje vysunuté pracovisko BSK v Bruseli v spolupráci so stálym zastúpením SR pri EÚ.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392. DOHODNUTÁ CENA JE BEZ DPH.
0793/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v HOTELI HANSA APART 4*, FRIEDENSTRASSE 7, REGENSBURG, 93051, DE pre Martina Hakela na jednu noc 1 noc 27/28.11.2012 - na základe Komisionárskej zmluvy c. 2012/392 .
0796/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v hoteli Du Congress 3* v Bruseli, Termin: 28.11. - 29.11.2012 (1 noc) pre zamestnankyňu BSK: Dominika Forgáčová (samostatná izba), cena: 130 EUR / noc a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru so zriaďovateľskou pôsobnosťou BSK, Katalin Méry, Kristína Bujková (spoločná izba), cena: 170 EUR / noc- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0800/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
572,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Šopovú Viedeň- Brusel- Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli - Belgicko.
0797/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Ubytovanie v Bruseli 28.-30.11.2012 pre Mgr. Šopovú počas zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Du Congress 3*.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0801/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania / v hoteli HANSA APART 4*, Friedenstrasse 7, Regensburg, 930 51 Nemecko/, samostatná izba s raňajkami, v termíne 27.11.- 28.11.2012 pre zamestnanca BSK Milana Molnára.
0792/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
436,79 EUR
27.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou vo Kodani, Dánsko, v termíne 2.-4.12.11.2012 - účasť na konferencii URBACT - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0791/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v HOTELI GRAND 4*, Benesova 18/20, CS - 65783, Brno, Czech Republic pre zamestnancov OSÚRaRP Martina Hakela, Barboru Lukáčovú a Michala Beniača, 3x SGL na jednu noc, v termíne od 22.11.-23.11.2012 plus parkovné - 2 dni- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0790/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 868,94 EUR
27.11.2012
Predmet: Letenky pre zamestnankyňu oddelenia stratégie a územného rozvoja Dominiku Forgáčovú a študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - Kristínu Bujkovú a Katalin Méry do Bruselu, v dňoch 28.11.2012 a 29.11.2012, z dôvodu účasti na podujatí k príležitosti výročia 17. novembra. Konkrétne údaje o letenkách sú v priloženej špecifikácii. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
B/1544/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
316,19 EUR
26.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-VIE-FCO - 17.-18.10.2012 - p. L. Foti
B/1522/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x zmena termínov leteniek - p. Nesrovnal
B/1520/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zmena termínu letenky - p. Frešo, p. Forgáčová
B/1514/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 627,33 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x letenka- p. Moselt, p. Malvani, p. Agostinho-07.10-14.10.2012 - "Open days 2012"
0773/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Hansa Apart 4* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Regensburgu / Nemecko/ v termíne 27.-28.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0774/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli ZUID 4* pre Mgr. Katarínu Formánkovú počas zahraničnej pracovnej cesty V Haarleme / Holandsko/ v termíne 20.-22.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
435,96 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE - p. Masácová, p. Gajdošechová-08.10-12.10.2012
B/1579/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
682,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Rocroy, Hotel Austins arts et Metiers-Paríž-23.10-25.10.2012-p. Šimová, p. Malvani, p. Agostinho
0755/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
507,99 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Palme de Mallorca, Španielsko, v termíne 13.-15.11.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0758/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
531,45 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 2.-4.12.2012 - účasť na stretnutí INFORM - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0759/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
376,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre p. Rafaela Agostinha a p.Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou vo Viedni, Rakúsko, v termíne 14.-16.11.2012 - účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny a zasadnutí "Advisory Task Group of the European Cooperation Day 2012" - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0754/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
548,67 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Madride, Španielsko, v termíne 26.-28.11.2012 - účasť na stretnutí INFORM- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1543/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
70,00 EUR
12.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Premium, Bratislava-17.10-18.10.2012 - p. Foti
B/1521/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 328,94 EUR
12.11.2012
Predmet: 3x letenka - p. Nesrovnal, p. Sedlak, p. Tyšlerová -VIE-BRU-VIE - 8.-11.10.2012
B/1519/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
12.11.2012
Predmet: 7x letenka - p. Frešo, p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Jurčíková, p. Forgáčová, p. Fúrik - VIE-BRU-VIE - 08.-11.10.2012
B/1542/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 080,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Chambord,Brusel-08.10-12.10.2012- p. Masácová, p. Gajdošechová
B/1501/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
434,85 EUR
09.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIECPH-VIE-22.-23.05.2012 - p. Agostinho
B/1480/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
6 702,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 10x ubytovanie -Hotel Aloft - 08.10-11.10.2012 - Open Days 2012
B/1458/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
192,00 EUR
09.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Bloom-Brusel-07.10-08.10.2012 - p. Agostinho, p. Moselt
B/1414/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
315,62 EUR
07.11.2012
Predmet: 2x letenka - VIE-CPH-VIE- p. Formánková, p. Jelemenská-02.-04.10.2012
B/1535/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie--26.9.-27.9.2012-Hotel Villa Royale- p. Masácová
B/1466/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
204,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Austria, Viedeň-03.10.-04.10.2012- p. Hakel, p. Bezek
B/1457/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie Hotel Comfort-Malmo-02.10.-04.10.2012 - p. Formánková, p. Jelemenská
B/1456/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
276,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel La Fenice-Benátky-01.10.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1362/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
657,39 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-LUX-VIE- p. Šimová - 24. - 26.09.2012
B/1360/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
406,38 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-LUC-FCO - p. Foti Lorenzo-24.-26.09.2012
B/1340/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Citadines Sainte Catherine, Brusel - 26.09.-27.09.2012 - p. Csahok
B/1339/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Novotel Centre - p. Šimová, p. Foti - 24.09.-26.09.2012
0727/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 720,34 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Rafaela Agostinha, p. Mattea Malvaniho a pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti s ich zahraničnou pracovnou cestou v Kodani, Dánsko, v termíne 6.-9.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0740/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hotelin First Esplanade v Kodani pre p. Ivana Nesrovnala počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 8.11.-9.11.2012. -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0739/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
242,78 EUR
31.10.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky pre p. Iva Nesrovnala: Viedeň- Kodaň dňa 8.11.2012 a Kodaň- Viedeň dňa 9.11.2012.
B/1413/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie - hotel Thon Brusels City - p. Masácová, p. Formánková - 17.09.-19.09.2012
B/1400/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
420,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Siru Brusel-17.09.-19.09.2012-p. Malvani, Hotel Husa President-18.09.-19.09.2012-p. Csahok
B/1338/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercude Buda - 20.09.-22.09.2012 - p. Moselt
0704/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
297,72 EUR
26.10.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr.Katarínu Formánkovú na trase Viedeň- Amsterdam-Viedeň počas zahraničnej pracovnej cesty v Holandsku v termíne 20.-22.11.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0705/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 466,72 EUR
26.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre Danu Šimovú a pána Rafaela Agostinha v termíne 24.-25.10.2012 a pre pána Mattea Malvaniho v termíne 23.-25.10.2012 v Paríži /Francúzsko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0606/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
440,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie vydania mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 09/2012, 12 strán) podľa nasledujúcej špecifikácie: jazykové korektúry textu, grafické spracovanie novín, zalomenie novín pre tlač, krížovka .
0692/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
386,16 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Lorenza Fotiho do Bratislavy, v termíne 17.-18.10.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0694/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Barcelo Albatros 4* pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú počas zahraničnej pracovnej cesty v Palma de Mallorca /Španielsko/ v termíne 13.-15.11.2012.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
B/1317/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
825,96 EUR
22.10.2012
Predmet: 2x letenka - p. Masácová, p. Formánková-VIE-BRU-VIE-17-19.09.2012.
B/1406/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
322,13 EUR
22.10.2012
Predmet: 1x letenka - p. Moselt Mikis-VIE-WAW-AOI-09.-13.05.2012
B/1288/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE- p. Masácová-11.-13.09.2012
B/1275/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 536,00 EUR
19.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie - p. Lukáčová, p. Forgačová, p. Masácová - Hotel Aloft Brussels Schuman - 11.-13.09.2012
B/1271/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
433,98 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka VIENNA-BRUSSELS-VIENNA - p. Dvorský-10.-11.09.2012
B/1287/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
213,22 EUR
19.10.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-TXL-VIE - p. Masácová-09.-10.09.2012
B/1311/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs-VIE-BRU-VIE-18.-19.09.2012
B/1269/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Za služby - letenky, transfer, ubytovanie, večere-Hotel Haarlem Zuid-Holandsko - 02.09. - 05.09.2012 - INTERACT
B/1310/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo - VIE-BRU-VIE - 17.-19.9.2012
B/1301/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 1x letenka p. Malvani Matteo 10.9.2012 VIE-Berlín-VIE
B/1274/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
696,00 EUR
16.10.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Zuid Haarlem, Holandsko, p. Masácová, p. Gajdošechová, p. Formánková-03.09.-05.09.2012
B/1232/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
719,16 EUR
16.10.2012
Predmet: Letenka-Viedeň-Amsterdam a späť - p.Masácová, Gajdošechová, Formánková 3. - 5.9.2012
0648/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 627,33 EUR
15.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Rafaela Agostinho, Mattea Malvaniho a Mikisa MOselta do Bruselu v termíne 7.-11.10.2012, 8.-11.10.2012 a 7.-14.10.2012. Účasť na "Open days 2012".